» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Dina_05
Добавлено: #1  Вт Янв 29, 2019 12:37:48
Заголовок сообщения: Как закрыть счет 1341?

Всем здравствуйте! Помогите разобраться со списанием суммы со счета 1341. Ситуация: На предприятии в предыдущих периодах были списаны ТМЗ на выпуск продукции (на сч 8110) без выпуска продукции. Выпуск продукции произошел в текущее время. Вся сумма списания ТМЗ отнеслась на Незавершенное производство. В настоящее время на сч 1341 "НЗП" собралась некоторая сумма, которая переходит из месяца в месяц. В текущем году будет произведена реализация продукции. Как осуществить операцию с выпуском продукции со списанием суммы со счета 1341? Сделали "Отчет производства за смену" с указанием необходимой номенклатуры (сч 1320), поставили всю сумму со счета 1341, провели реализацию. Но остаток на сч 1341 не изменился. Спасибо.


Автор: Dina_05
Добавлено: #2  Вт Янв 29, 2019 13:02:51
Заголовок сообщения: Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341?

Всем здравствуйте! Наше предприятие занимается производством. Ежедневно списывается ТМЗ на сч 8110 (документ Требование-накладная), затем оформляется документ Отчет производства за смену, с указанием необходимой номенклатурой готовой продукции и цены плановой. Затем идет реализация этой продукции. В конце месяца на сч 8110 добавляется другие производственные затраты (з/п, коммуналка, и т.д.). При закрытии месяца разница между выпуском и затратами относится на сч 1341, которая переходит из месяца в месяц с увеличением.
Скажите, пожалуйста, 1) должна ли ежедневная сумма списания по требованиям-накладным равняться сумме отчета производства за смену? Так как в настоящий момент эта разница относится на сч 1341.
2) Как отнести остальные затраты по счету 8110 таким образом, чтобы не образовывался остаток на сч 1341?
Всем заранее спасибо за помощь.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Янв 29, 2019 14:02:44
Заголовок сообщения:

Dina_05 говорит:
эта разница относится на сч 1341.

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic56310.html?print=yes
С ув.



Автор: Dina_05
Добавлено: #4  Вт Янв 29, 2019 14:17:20
Заголовок сообщения:

Спасибо, я уже изучала эту тему. Но так и не поняла. Там рекомендуют вручную ч/х бух.справку отнести Дт 1320-Кт 1341. Как это сделать, на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции? Ведь 1320 будет просить выбрать номенклатуру. Извините, но тяжело доходит ((


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Янв 30, 2019 06:36:27
Заголовок сообщения:

Dina_05 говорит:
на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции?

Предлагаю;
Выбрать в с/стоимости готовой продукции основной постоянный показатель(з/плата,амортизация и т.д.),а затем распределить пропорционально [quote="Dina_05"]остаток на сч 1341 [/quote.по номенклатуре.
С ув.



Автор: Dina_05
Добавлено: #6  Ср Янв 30, 2019 09:32:38
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо! :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ