» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dina_05 |
Добавлено: | #1 Вт Янв 29, 2019 12:37:48 |
Заголовок сообщения: | Как закрыть счет 1341? |
Всем здравствуйте! Помогите разобраться со списанием суммы со счета 1341. Ситуация: На предприятии в предыдущих периодах были списаны ТМЗ на выпуск продукции (на сч 8110) без выпуска продукции. Выпуск продукции произошел в текущее время. Вся сумма списания ТМЗ отнеслась на Незавершенное производство. В настоящее время на сч 1341 "НЗП" собралась некоторая сумма, которая переходит из месяца в месяц. В текущем году будет произведена реализация продукции. Как осуществить операцию с выпуском продукции со списанием суммы со счета 1341? Сделали "Отчет производства за смену" с указанием необходимой номенклатуры (сч 1320), поставили всю сумму со счета 1341, провели реализацию. Но остаток на сч 1341 не изменился. Спасибо. |
Автор: | Dina_05 |
Добавлено: | #2 Вт Янв 29, 2019 13:02:51 |
Заголовок сообщения: | Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341? |
Всем здравствуйте! Наше предприятие занимается производством. Ежедневно списывается ТМЗ на сч 8110 (документ Требование-накладная), затем оформляется документ Отчет производства за смену, с указанием необходимой номенклатурой готовой продукции и цены плановой. Затем идет реализация этой продукции. В конце месяца на сч 8110 добавляется другие производственные затраты (з/п, коммуналка, и т.д.). При закрытии месяца разница между выпуском и затратами относится на сч 1341, которая переходит из месяца в месяц с увеличением. Скажите, пожалуйста, 1) должна ли ежедневная сумма списания по требованиям-накладным равняться сумме отчета производства за смену? Так как в настоящий момент эта разница относится на сч 1341. 2) Как отнести остальные затраты по счету 8110 таким образом, чтобы не образовывался остаток на сч 1341? Всем заранее спасибо за помощь. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3 Вт Янв 29, 2019 14:02:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic56310.html?print=yes С ув. |
Автор: | Dina_05 |
Добавлено: | #4 Вт Янв 29, 2019 14:17:20 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, я уже изучала эту тему. Но так и не поняла. Там рекомендуют вручную ч/х бух.справку отнести Дт 1320-Кт 1341. Как это сделать, на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции? Ведь 1320 будет просить выбрать номенклатуру. Извините, но тяжело доходит (( |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5 Ср Янв 30, 2019 06:36:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю; Выбрать в с/стоимости готовой продукции основной постоянный показатель(з/плата,амортизация и т.д.),а затем распределить пропорционально [quote="Dina_05"]остаток на сч 1341 [/quote.по номенклатуре. С ув. |
Автор: | Dina_05 |
Добавлено: | #6 Ср Янв 30, 2019 09:32:38 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо! :Rose: |