Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Счёт на оплату выставляется сразу на ...
    Обязательно ли приходовать канц. товары или можно сразу списать на счет 7110?
    РАЗДЕЛ 7300 Расходы на финансирование. Какие еще расходы можно относить?
    Расходы на рекламные сувениры можно сразу отнести на расходы?
    Как оформить приход канц.товаров и сразу их списание без использования 1330?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Доп.расходы можно сразу относить на счёт 1330 товары?     
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 05, 2019 12:50:05   

    Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
    Верно ли так будет? Или сначала на расходы принять на счёт 7210 к примеру. И потом только нужно на 1330?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 05, 2019 13:13:19   

    Плюс говорит:
    услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
    Верно ли так будет?

    Считаю,что верно.
    2.Дт 7010-Кт 1330.
    3.Дт 1210-Кт 6010.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 05, 2019 13:36:49   

    Я имела ввиду услуги полученные от поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 05, 2019 13:43:09   

    Плюс говорит:
    Я имела ввиду услуги полученные от поставщика

    Тоже самое,что в ссылке №2.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 05, 2019 13:52:21   

    Только есть нельзя отнести с ДТ 1330 КТ 3310 услуги по загрузке. А где это написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 05, 2019 13:56:53   

    Плюс говорит:
    А где это написано?

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic43038.html?print=yes
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1271 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 05, 2019 14:41:54   

    Плюс говорит:
    Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
    Верно ли так будет? Или сначала на расходы принять на счёт 7210 к примеру. И потом только нужно на 1330?

    Плюс говорит:
    Я имела ввиду услуги полученные от поставщика.

    Вроде давно на балансе.
    п.9 Павил форума говорит:
    При создании темы по бухучету, налогам. Не забудьте указать по каким стандартам Вы работаете, форма предприятия, режим налогообложения, резидентство.

    Например для тех кто применяет НСФО утвержденные приказом Приказом МФ РК №50 от 31.01.2013г. написано следующее.
    НСФО говорит:
    34. В финансовой отчетности запасы отражаются по себестоимости.
    ...
    37. Затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов, признаются расходами в том периоде, в котором они понесены.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 05, 2019 14:59:06   

    Но после того, как отнесли на расходы то сумму данных расходов можно распределить на запасы?
    У меня ТОО на общеустановленном . Резидентство РК

    Извините. Столько лет на балансе и впервый раз такое замечание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3529 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Фев 06, 2019 10:51:16   

    Плюс говорит:
    Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?

    Верно, на основании поступления ТМЗ делаете доп.расходы.
    Плюс говорит:
    Но после того, как отнесли на расходы то сумму данных расходов можно распределить на запасы?

    Если товар уже продан, то смысла нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Плюс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 06, 2019 11:00:27   

    Не продан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3529 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 06, 2019 11:24:37   

    Плюс, я с такой ситуацией не сталкивалась.
    Закрыт ли тот период, можно ли исправить?
    Если нет, то надо бы спросить у специалистов 1с.
    Как вариант - ручной операцией перенести затраты на счет 1620 и списывать постепенно по мере продаж.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz