» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дата реализации 31.03.19. Дата ЭСФ 08.04.19. НДС платим в 1 квартале? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #1  Вт Сен 10, 2019 16:51:34 |
Заголовок сообщения: | |
Мы делаем и внутри квартала через отложенный НДС. Я приучила своих бухгалтеров. Что бы потом не контролировать их сделала или забыла в конце квартала. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 10, 2019 13:58:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А бывает так, что получишь эсф, занесешь, надеешься на эту сумму зачета, а поставщик через месяц отозвал. Я не делаю внутри квартала. Но мне так удобнее. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #3  Вт Сен 10, 2019 12:28:18 |
Заголовок сообщения: | |
Абакумова Елена, В подтверждении ответа Ведмедев, предлагаю: https://www.lc-audit.kz/our-services/knowledge-base/question917/ С ув. |
Автор: | Ведмедев | ||||||||
Добавлено: | #4  Вт Сен 10, 2019 11:10:02 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
формально
Но бывают такие случаи, когда можно пропустить привязать ЭСФ к приобретению. А если сделано отложение, то контроль за такими ЭСФ проще. Да и плюс ко всему, что у нас написано в законах наших любимых.
Когда вы получили накладную на товар в которой был отражен НДС. Счета-фактуры же не было, не было, следовательно по закону должны сделать отложение принятия НДС в зачет, т.к. основанием для принятия является С/Ф. Плюс ко всему возможен такой вариант, вы оприходовали с НДСом, но отложение не сделали, хотя говорили шефу у нас есть зачет на стопиц денег и мы в принципе в этом веке можем не платить НДС, а поставщик так и не сподобился сделать с/ф. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Вт Сен 10, 2019 10:45:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В Вашей ситуации,считаю,что нет. С ув. |
Автор: | Абакумова Елена |
Добавлено: | #6  Вт Сен 10, 2019 10:23:01 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! А кто-нибудь может подсказать, если у нас товар получен и счет-фактура выписана в одном и том же квартале, надо ли отложение ндс делать? Например, накладная от 27.08, а вот ЭСФ уже началом сентября. Это же все в одном квартале происходит. Кто что может подсказать? Только сейчас об этом задумалась :unknown: |
Автор: | NZ |
Добавлено: | #7  Ср Июл 17, 2019 15:19:26 |
Заголовок сообщения: | |
Принцип: главное предъявить, а дальше кривая вынесет. А вообще в последнее время уведомления вызывают только возмущение и раздражение. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #8  Ср Июл 17, 2019 13:46:59 |
Заголовок сообщения: | |
Вообще с дуба рухнули. Сами заварили кашу с расползанием начисленный/зачетный НДС, теперь пытаются что-то предъявить. |
Автор: | NZ | ||||
Добавлено: | #9  Ср Июл 17, 2019 12:11:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Elis, вот и Казыбек би прислало уведомление о
|
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Вт Июл 09, 2019 13:09:14 |
Заголовок сообщения: | |
Ирина89, о каком реестре идёт речь? Сейчас ЭСФ, поэтому реестры 300.07 и 300.08 не заполняются. |
Автор: | naruto.aiman | ||||
Добавлено: | #11  Вт Июл 09, 2019 12:16:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При поступлении, ЭСФ не вводите, ее вводите в документе:"Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,услугам) в целях НДС". |
Автор: | Эхмея | ||
Добавлено: | #12  Вт Июл 09, 2019 11:41:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1С давно реализована такая возможность. Когда разносите поступление товара, работ услуг счет НДС указываете 1422, далее на основании этого прихода выписываете документ с датой, как в ЭСФ "Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,услугам) в целях НДС. Тогда в отчёте всё садится, как надо. |
Автор: | Ирина89 |
Добавлено: | #13  Вт Июл 09, 2019 07:20:00 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Получается, если реализация во втором квартале, а ЭСФ в 3, то в ФНО отражается ндс начисленный а в реестр не попадает, а в 3 квартале наоборот, отражается только в реестре. Так получается? |
Автор: | еркин | ||
Добавлено: | #14  Ср Май 15, 2019 09:59:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
налоговый регистр выбираем то по дате выписки, а в ФНО загружает по дате оборота..., в этом проблема. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #15  Вт Май 14, 2019 21:08:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О как! Устно консультирует или есть эти перлы на бумаге от уполномоченного органа? |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #16  Вт Май 14, 2019 19:59:41 |
Заголовок сообщения: | |
Талдыкурганская налоговая консультирует,что начисление НДС производится по дате выписки ЭСФ на реализации... :shock: |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #17  Вт Май 14, 2019 17:43:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как выберете так и сформируется. |
Автор: | еркин | ||||
Добавлено: | #18  Вт Май 14, 2019 16:37:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
очень неудобно для работы бухгалтера.
нам тоже прислали такие. Развлекаемся... Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: И в 1с - недоработка - регистр фно 300 по счетам-фактиурам полученным формируется по дате оборота, а не по дате выписки. Программист сказал, что это еще не реализовано в 1с. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #19  Пн Апр 22, 2019 23:10:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
О как! Это они, конечно, дали... Не слышала еще, чтобы вот такие уведомления высылали, основываясь на СФ в зачет. Обычно шлют уведы зачетникам, если не видят НДС начисленный у поставщика. |
Автор: | AlSer | ||
Добавлено: | #20  Пн Апр 22, 2019 20:22:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я начислил НДС по дате оборота - 30.06.2018 года, то есть во втором квартале. Счет-фактура был выписан 02.07.2018 года. Поставщик, естественно, отражает НДС по дате с-фактуры, то есть в 3-квартале. Уведомление было нам предъявлено о недочислении НДС в 3-квартале (Алатауский УГД Алматы). |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #21  Сб Апр 20, 2019 12:28:47 |
Заголовок сообщения: | |
AlSer, не поняла. Вы же начислили НДС по дате оборота. Тогда о чем было уведомление из налоговой? Они в каком периоде хотели увидеть начисленный НДС? |
Автор: | AlSer |
Добавлено: | #22  Пт Апр 19, 2019 23:54:51 |
Заголовок сообщения: | |
Да, у меня была подобная ситуация, и НДС был начислен по дате оборота. Но, получил уведомление из НО о недочислении НДС. Пришлось объясняться, ссылаться на соответствующие статьи НК. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #23  Пн Апр 08, 2019 17:36:40 |
Заголовок сообщения: | |
Для вас, как для поставщика, НДС будет начислен в 1 квартале, т.к. начисление идёт по дате оборота 31/03/19, а для покупателя НДС в зачет будет только во 2 квартале, т.к. в зачет НДС относится по дате выписки основного счета-фактуры 08/04/19. Да, такая вот несправедливость и временной разрыв в пользу фискального государства. |
Автор: | marina777 |
Добавлено: | #24  Пн Апр 08, 2019 16:50:24 |
Заголовок сообщения: | Дата реализации 31.03.19. Дата ЭСФ 08.04.19. НДС платим в 1 квартале? |
Здравствуйте! Делаем реализацию от 31.03.19 - ЭСФ выставляем 08.04.19. НДС начислен будет за 1 квартал или должен перейти на 2 квартал, так как ЭСФ выписана во 2 квартале? |