» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Соц. налог |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #1  Пт Янв 18, 2008 10:43:03 |
Заголовок сообщения: | |
Стыдно товарищ Gale. Заходите чаще к нам и будете спокойны. |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #2  Пт Янв 18, 2008 10:11:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Фух! Проверили, это оказывается у нас регламентная отчетность в 1С не обновлена... :oops: |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #3  Чт Янв 17, 2008 23:16:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю нет. объект обложения соцналогом - расходы работодателя на доход, выплачиваемый работнику. даже если Ваш учредитель - работник, его доход в виде дивидендов не относится к доходу, связанному с исполнением трудовых обязанностей, т.е. к доходу работника. В Приложении 600.01 в необлагаемых доходах указываются выплаты физлицам, приведенные в статье 316 НК (п.1), которые не облагаются соцналогом. Т.е. по сути являющиеся доходом работника, но освобожденные от налога указанной статьей. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #4  Чт Янв 17, 2008 18:20:50 |
Заголовок сообщения: | |
Ткните меня, где вы нашли в 601 строку "Выплаты по возмездным договорам оказания услуг" |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #5  Чт Янв 17, 2008 17:17:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А у нас есть! :shock: И берет в ячейке год "2007"! :shock: Будет проверять... |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #6  Чт Янв 17, 2008 11:57:05 |
Заголовок сообщения: | |
В 600 приложении - в необлагаемых доходах надо ди указывать дивиденды, один из учредителей является работником ТОО? |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #7  Чт Янв 17, 2008 11:11:10 |
Заголовок сообщения: | |
а почему Компенсации за неиспользованный отпуск (строка 600.01.019) попадает в подкатегорию доходов необлагаемых СН? Я думала это обычный доход работника как ЗП. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: извините, все разъяснилось... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #8  Чт Янв 17, 2008 10:35:09 |
Заголовок сообщения: | |
Gale С 1 января 2007 года выплаты физлицам по возмездным договорам оказания услуг исключены из выплат, с которых исчисляется соцналог. Вы правы, теперь соцналог исчисляется только с доходов, выплачиваемых работодателем работникам. В форме 600.01 на 2007 год - которая сдается только в 4 квартале, по итогам года, строки "Выплаты по возмездным договорам оказания услуг" нетуть. О формах какого года речь? |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #9  Чт Янв 17, 2008 09:51:48 |
Заголовок сообщения: | |
по ст.316 НК объектом обложения являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам. Почему же в форме 600.00 в Перечне выплат физическим лицам Выплаты по возмездным договорам оказания услуг находятся в разделе выплат, облагаемых соц.налогом? Ведь возмездные договора оказания услуг не являются трудовым договором --> следовательно нет работодателя и работника! Кто что думает? |
Автор: | Забава | ||||
Добавлено: | #10  Пт Дек 14, 2007 00:56:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Как не печально, но пока безопаснее всего доверять бумаге. И истину придется искать в Налоговом Кодексе РК.
Стати 315-322 Налогового Кдекса предусматривают исчисление, уплату и представление налоговой отчетности по социальному налогу. Если, мы исчисляем и уплачиваем налоги согласно Налогового Кодекса, то почему мы должны игнорировать ст.370 этого же документа? Поинтересуйтесь этим у инспекторов :wink: |
Автор: | Лия |
Добавлено: | #11  Чт Дек 13, 2007 23:37:14 |
Заголовок сообщения: | |
Я позвонила специально в 2 разных НК и мне инспектора ответили, что 600 нужно сдавать, где истина?????? |
Автор: | Забава | ||
Добавлено: | #12  Чт Дек 13, 2007 21:37:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лия Никак не надо отчитываться. Соц. налог исчислятся не от заработной платы работников.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 51 секунду: Лия Применение специального налогового режима предусматривает упрощенный порядок исчисления и уплаты только для социального налога и корпоративного или подоходного налога. Исчисление по остальным налогам и другим обязательным платежам в бюджет, производятся в общеустановленном порядке. То есть, при наличии работников, вы сдаете форму 201.00 или 201.01. При наличии имущества - форму 700.ХХ и так далее. |
Автор: | Лия |
Добавлено: | #13  Чт Дек 13, 2007 00:23:38 |
Заголовок сообщения: | Соц. налог |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=71469#71469 Люди, скажите, если в ТОО по упрощенке работает нерезидент, по соц налогу за него как отчитываться???? Что 600 сдавать, не пойму??? |