Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    помогите с ФНО
    помогите с ИП
    Помогите с проводками
    Помогите с регистрацией
    Помогите пожалуйста!
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    помогите с ндс     
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Дек 13, 2007 14:45:15   

    строит. фирма встала на учет по НДС в начале ноября, сдали нулевой отчет, а в ноябре были обороты и НДС относимый в зачет. можно мне теперь в этом месяце отразить и за ноябрь и за декабрь? или как мне поступить?заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Дек 13, 2007 15:30:05 Сообщить модератору   

    штейнгауер говорит:
    строит. фирма встала на учет по НДС в начале ноября, сдали нулевой отчет, а в ноябре были обороты и НДС относимый в зачет. можно мне теперь в этом месяце отразить и за ноябрь и за декабрь? или как мне поступить?заранее спасибо


    Шо хоЧите отразить в этом месяце за ноябрь и декабрь? и как называется ЭТОТ месяц?
    Встать, еще не значит-платить.С какой даты являетесь плательщиком НДС? Какой метод отнесения в зачет выбран? за какой месяц сдали нулевой?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Дек 13, 2007 15:41:41 Сообщить модератору   

    этот месяц называется декабрь Сдаем помесячно. а я хочу отчитаться и за ноябрь и за декабрь в одном месяце декабре.или надо сдать дополнительную форму?стали на учет не в ноябре, а 28 октября. метод отнесения в зачет пропорциональный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Дек 13, 2007 15:49:59   

    Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь.

    Добавлено спустя 17 секунд:

    Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Дек 13, 2007 16:30:01 Сообщить модератору   

    За ноябрь декларация сдается и оплачивается до 20 декабря! Вы точно сдали за ноябрь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dix
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Дек 13, 2007 16:41:41 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!!!
    При растаможке товара было уплачено 647.633тенге НДС за импортируемый товар, по идеи сумма оборота по приобретению без НДС 4,625,950тенге а по инвойсу выходит 4.193.479 тенге (с транспортнвми расходами), какую сумму необходимо указать в декларации (300.00.012А)???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Дек 13, 2007 16:47:30 Сообщить модератору   

    Ту которая указана в ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Дек 13, 2007 16:48:55   

    вместе с транспортными расходами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dix
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Дек 13, 2007 16:53:47 Сообщить модератору   

    В тенге 4.193.479 по тамошнему курсу, и ниче что на 14% не выходит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Дек 13, 2007 17:00:31   

    Извиняюсь, в декларации НДС ставиться фактически уплаченный при таможенном оформлении, т.е. 647633 тенге. Потому,что при таможенном оформлении НДС-ом облагается и сумма таможенного оформления и пошлина. Так же к вам могли применить условные цены они могут отличаться от цен инфойса в большую сторону. На эту разницу тоже начисляется НДС. Оборот без НДС соответственно и будет 4625950 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dix
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Дек 13, 2007 17:05:33 Сообщить модератору   

    ИТОГО= строка 300.00.012А=4625950 - без НДС, а строка В=647633, т.е НДС уплаченый при растаможке!
    СПАСИБО!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz