» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Косвенные доходы сотрудников |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | laura777 |
Добавлено: | #1  Вс Дек 16, 2007 15:20:08 |
Заголовок сообщения: | Косвенные доходы сотрудников |
Здравствуйте, пож-та подскажите спец одежда является косвенным доходом сотрудников? Спасибо |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вс Дек 16, 2007 15:31:46 |
Заголовок сообщения: | |
ПРИКАЗ И.О. МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 31.07.2007 N 184-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ МОЛОКА И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, САНИТАРНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И УСТРОЙСТВАМИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ" В соответствии с подпунктом 15) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Правила и нормы выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания за счет средств работодателя; 2) Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя. |
Автор: | zambuh | ||
Добавлено: | #3  Вт Фев 05, 2008 00:21:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где же такое раздобыть-то можно? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Фев 20, 2008 16:16:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, правильно ли я делаю: Работники компании (из-за отдаленности от города)обедают в столовой (есть договор со столовой, счет-фактура, акт). Согласно списка пофамильно я включаю сумму обедов в совокупный доход работника, удерживаю ИПН, ОПВ и начисляю соцотчисления и соцналог. Это правильно? Спасибо, кто ответит. А еще лучше, если подскажете, где почитать про эту операцию. |
Автор: | Galin | ||||
Добавлено: | #5  Ср Фев 20, 2008 18:26:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да, правильно. Ссылка: Налоговый Кодекс РК ПАРАГРАФ 1. ДОХОД РАБОТНИКА, ОБЛАГАЕМЫЙ У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ
|
Автор: | Лара* |
Добавлено: | #6  Ср Мар 19, 2008 19:50:00 |
Заголовок сообщения: | |
А это все (само начисление, налоги) идут на вычеты? |
Автор: | Лара* |
Добавлено: | #7  Ср Мар 19, 2008 19:53:55 |
Заголовок сообщения: | доходы работников |
В компании организовано питание и обучение англ. яз. сотрудников. ТОО со 100% участием иностранцев. Отчетность, прерписка с гол. оф. ведется на англ. языке. Как правильно отразить это все в проводках, и если мы это включим в доход работников (сверху накрутим все налоги) пойдет ли это на вычеты? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #8  Вс Мар 23, 2008 11:33:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, идут. |
Автор: | Лара* |
Добавлено: | #9  Пн Мар 24, 2008 12:17:31 |
Заголовок сообщения: | |
По посту #7- также? Мы все накручиваем сверху. И все на вычеты? Если покупается в офис чай, кофе, предоставляется только фискальный чек, без сч/фактуры (в маленьком магазинчике), можем мы это просто брать не на вычеты без накрутки каких либо налогов? Потому как иногда НК это рассматривает как косвенный доход работника, т.к. нигде не отражен покупатель-ТОО. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #10  Пн Мар 24, 2008 21:57:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Не относите на вычеты. Не является косвенным доходом работника, т.к. невозможно определить доход каждого работника по отдельности. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #11  Вт Мар 25, 2008 19:49:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да , на вычеты не относим, но опять же смущает отсутствие каких либо доков, кроме фиск. чека.... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пт Мар 28, 2008 13:24:53 |
Заголовок сообщения: | |
Кстати, нашла недавно, аналогичное пояснение г-жи Дорошевой; она тоже советует такие чеки проводить ч/з доходы работников, т.к. НК расценивает такие ситуации, без отражения как покупателя в Документах ТОО, как доход подотчтетного лица. :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Вс Мар 30, 2008 10:08:46 |
Заголовок сообщения: | |
Можно вернуться к #7, #11. По- моему это все за счет чистого дохода. Так как работа в офисе, не вахтовый метод. Или можно рассмотреть как надбавка к з/пл, и тогда взять на вычеты? А как быть с НДС, по счетам -фактурам от поставщика обедов-, т.к считаем как надбавку и облагаем налогами только чистую сумму без НДС. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Вт Апр 08, 2008 15:00:27 |
Заголовок сообщения: | |
никто не сталкивался с НДС? |
Автор: | Забава | ||||
Добавлено: | #15  Ср Апр 09, 2008 06:04:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Скорее всего, придется НДС включить в сумму дохода сотрудника.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Ср Апр 09, 2008 09:54:01 |
Заголовок сообщения: | |
Точно! Спасибо!!!!! :Yahoo!: |
Автор: | Симорошка |
Добавлено: | #17  Пт Ноя 21, 2008 17:55:59 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, а если сотрудник приобрел сам спец одежду, а мы потом на основании авансового отчета (чеков) возместили, должны ли мы включить в доход работника и обложить? по идее спец одежда за счте работодателя и мы вообщем все возместили, а с другой стороны идет компенсация в денежной форме...бррр помогите вообщем |