Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по взаимозачету между тремя сторонами
    Что является основанием для проведения взаимозачета между тремя сторонами?
    Взаимозачет между тремя компаниями в 1с 8.Х
    Взаимозачет между ИП и ТОО. Как правильно оформить ЭСФ ?
    Как правильно произвсети взаимозачет между двумя ИП и АО
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Взаимозачет между тремя сторонами, как правильно отразить в 1с?     
    Моника
    Коллега
    Спасибки: +6

      

    #1 Чт Ноя 12, 2020 17:52:06   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=676214#676214
    Добрый день, профи! ТОО "Ретро" должен ТОО "Современнику". ТОО "Современник" просит ТОО "Ретро" оплатить сумму долга на расчетный счет ТОО "Квартет". Документально мы все оформили, то есть договор и письма есть, в платежном поручении указали за кого оплата, но как провести в программе 1С? Провожу через операцию Корректировка долга, в Дебиторах указываю ТОО "Квартет", а в Кредиторах ТОО "Современник" и сумма перед "Современником" не уменьшается и возникает кредиторская задолженность перед "Квартетом". правильно ли я понимаю, что долг перед "Современником" должен уменьшиться и "Квартета" быть не должно?
    Может, нужно проводками через Операции? Если да, то как ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1672

      

    #2 Чт Ноя 12, 2020 21:16:51 Сказали Спасибо❤   

    Темы над вашей
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=604922#604922
    если хотите через корректировку долга, то вам надо выбрать вид операции перенос задолженности.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Моника
    Коллега
    Спасибки: +6

      

    #3 Пт Ноя 13, 2020 08:40:45   

    anginaa, да, я читала подобные ветки, но ситуации как у нас не увидела. И в приводимой Вами тоже другая. У нас есть деньги и мы оплачиваем долг нашего дебитора третьей стороне. Как это правильно должно выглядеть? Наш долг должен уменьшиться? Третью сторону нужно показывать? Саму суть не могу понять,как именно должно быть. Попробую перенос.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Ноя 13, 2020 08:55:05 Сообщить модератору   

    Моника говорит:
    Попробую перенос.

    Считаю,что это верно на основании
    Моника говорит:
    Документально мы все оформили, то есть договор и письма есть, в платежном поручении указали за кого оплата,

    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1672

      

    #5 Пт Ноя 13, 2020 08:59:38 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Третью сторону нужно показывать

    Моника говорит:
    в платежном поручении указали за кого оплата,

    Она сама у вас появится, вы же платеж ей делаете, указываете БИН , счет, наименование ТОО Квартет, а еще возможно не перекрывается, потому что в платежном поручении у вас счет аванса стоит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Ноя 13, 2020 09:21:07 Сообщить модератору   

    Добрый день. Если все еще актуально, попробуйте так: документ "перенос задолженности", контрагент "Квартет", получатель "Современник", заполнить вкладку только "Дебиторская задолженность", счета учета оба 3310.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Моника
    Коллега
    Спасибки: +6

      

    #7 Пт Ноя 13, 2020 10:18:09   

    Соня С., да, ещё как актуально.
    Провела. В итоге Задолженность Ретро перед Современником 0 тенге
    Задолженность Квартета перед Ретро 1 000 000 тенге

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1672

      

    #8 Пт Ноя 13, 2020 10:25:48 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Задолженность Квартета перед Ретро 1 000 000 тенге

    Перебейте в платежке счет 1710 на 3310

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #9 Пт Ноя 13, 2020 11:17:50 Сказали Спасибо❤   

    Моника, очень полезно бухгалтеру по контрагентам смотреть "анализ субконто": в настройках анализа указать вид субконто - контрагент, там же в отборе выбираем нужного контрагента. Формируем за нужный период и видим на каких счетах и какие суммы зависли по этому контрагенту.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz