» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вчера встали на учет по НДС, как выписать ЭСФ за периоды до постановки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | lenochka |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 04, 2020 11:55:30 |
Заголовок сообщения: | Вчера встали на учет по НДС, как выписать ЭСФ за периоды до постановки? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=676898#676898 ИП на ОУР к концу октября превысил предел по НДС. До этого на все товары выписывал ЭСФ без НДС. Вчера была постановка на учет по НДС. Сегодня пытаюсь отправить ЭСФ за период, когда еще ИП не являлся плательщиком НДС. Все вернулись с ошибкой, что не указано свидетельство по НДС. Правильно ли я рассуждаю, что нужно в ЭСФ прописать свидетельство по НДС, но обороты в самих ЭСФ указать Без НДС, так как они за период до постановки? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 04, 2020 12:02:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите здесь- https://cdb.kz/sistema/konsultatsiya/kakim-obrazom-uchityvaetsya-nds-po-realizatsii-i-v-zachet-posle-postanovki-na-uchet-po-nds/ С ув. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 04, 2020 12:06:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |