» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Краснота по валютным операциям на счете 1710

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Анна Белова
Добавлено: #1  Вт Апр 20, 2021 18:05:05
Заголовок сообщения: Краснота по валютным операциям на счете 1710

Здравствуйте, уважаемые профи! Помогите пожалуйста исправить . Где ошибка? В Учетной политике в 1С - Счета с особым порядком переоценки , счёт 1710 вписан с пометкой "не рассчитывать". ТОО оплатил аванс в валюте иностранному поставщику в январе 2020 года. Возврат денег со стороны поставщика из-за некоторых причин произведен в течении года в полном размере. По итогу по данным операциям висит красное сальдо.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Вт Апр 20, 2021 19:59:15
Заголовок сообщения:

Вам нужно изменить настройку для счета 1710, задать "по операциям" или "регламентно", потому что "не рассчитывать" задается только для немонетарных статей. Если бы ваш аванс закрылся бы полученными товарами или услугами, то так и было бы.
Но в данном случае вам произведен возврат, т.е. аванс закрылся деньгами, следовательно в вашей ситуации 1710 - монетарная статья и по ней должна рассчитываться курсовая разница.

Конечно, если у вас на счете 1710 есть и другие авансы по валютным счетам, тогда надо как-то по-другому выходить из положения.
Предлагаю такие варианты:
1) Отнести этот аванс на другой счет, например, 1750.
или
2) Рассчитать курсовую разницу вручную именно по этой сделке и сделать проводку Операцией.



Автор: Анна Белова
Добавлено: #3  Ср Апр 21, 2021 10:45:23
Заголовок сообщения:

Доброе утро! Спасибо большое, Ирина Локтионова! Изменить настройку для счета 1710 не могу, так как там есть и другие валютные операции, и они закрылись. На 1750 данные по этому договору переносила , также красным висит. Видимо остается только вручную проводку посадить.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Апр 21, 2021 11:00:30
Заголовок сообщения:

Анна Белова говорит:
Видимо остается только вручную проводку посадить

Предлагаю:
1.Перепровести документы по данному поставщику.
2.Повести закрытие периода, в котором это будет сделано.
С ув.



Автор: Анна Белова
Добавлено: #5  Ср Апр 21, 2021 11:18:34
Заголовок сообщения:

Создала подсчет 1711, задала для него настройку "регламентно", перепровела документы, теперь закрылось корректно. Спасибо за помощь, Ирина Локтионова, !

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

esiphi, только увидела ваше сообщение, спасибо большое!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ