» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ЭСФ не отправляется потому что просит номер заявлении,но 328 еще не сдала,как быть |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #1  Ср Июн 22, 2022 17:14:33 |
Заголовок сообщения: | ЭСФ не отправляется потому что просит номер заявлении,но 328 еще не сдала,как быть |
ЭСФ не отправляется потому что просит номер заявлении,но 328 еще не сдала,как быть ? Здравствуйте Как быть если колонка 15 не заполняется и выдает ошибку,товар завезен из РФ и в перечень не входит,нужно заполнить в номер 328,но его буду сдавать только в июле,как быть поставить признак происхождения № 5 |
Автор: | Алиса |
Добавлено: | #2  Ср Июн 22, 2022 17:48:50 |
Заголовок сообщения: | |
По импорту признак происхождения в идеале не должен быть 5. По импорту могут быть признаки: 1 - если входит в перечень 2 - если товар не входит в перечень Насколько знаю, признаки происхождения, сейчас формируются не только на основании формы 328.00, но и на основании входящей СНТ, если Вы товар отгружаете, не дожидаясь подачи ФНО 328.00 |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #3  Чт Июн 23, 2022 09:33:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
То есть продаете в Июне, за 2 квартал будет НДС к оплате.
А в зачет НДС пойдет в Июле, это уже 3 квартал. Может стоит сдать 328 сейчас, чтобы и зачет и начисление было в одном квартале? |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #4  Чт Июн 23, 2022 11:11:17 |
Заголовок сообщения: | |
Ндс не оплатили еще |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #5  Чт Июн 23, 2022 11:48:28 |
Заголовок сообщения: | |
3) 42-значный регистрационный номер сопроводительной накладной на товары к Признаку 1 или 2 в графе 2 Признак происхождения товара, работ, услуг (при этом однородные товары по различным номерам сопроводительной накладной на товары указываются в отдельных строках раздела G Данные по товарам, работам, услугам); Вы же СНТ выписать на импорт должны до сдачи 328.00, или не выписали? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Чт Июн 23, 2022 12:07:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я к тому что выйдет НДС к оплате у вас возможно за 2квартал, надо будет оплачивать. И НДС по импорту тоже оплачивать, двойная оплата. А если успеете до конца июня оплатить НДС по импорту, то по квартальному отчету уже к уплате будет на эту сумму меньше. Экономия средств, если сейчас оплатите и сдадите 328 форму. Я всегда стараюсь перед концом квартала по импорту весь НДС оплатить и оформить. |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #7  Чт Июн 23, 2022 12:08:48 |
Заголовок сообщения: | |
СНТ выписала. Его номер не проходит все равно в эсф в 1с |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #8  Чт Июн 23, 2022 14:22:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Плюс, попробуйте на основании СНТ отправить не с 1С, а с сайта (при этом поставьте номер ЭСФ, дату выписки, дату оборота ЭСФ из 1С ), потом при нажатии "Получить ЭСФ с ИС ЭСФ" в 1С у вас подтянется номер ЭСФ с сайта. В УГД обещали, что после сопоставления СНТ с 328 у покупателя и у вас автоматом должна потом поменяться колонка 15 (не знаю как в 1С, возможно нужно будет вручную вставить, а на сайте ИС ЭСФ обещали что само поменяется).
|
Автор: | Kira_mass |
Добавлено: | #9  Чт Июн 23, 2022 14:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
ст.453 п.6 - по импортированным товарам с территории ЕАЭС, СФ выписывается до 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #10  Чт Июн 23, 2022 16:44:39 |
Заголовок сообщения: | |
То есть ранее нельзя ?мы эсф выписываем 10.06 ,а 328 20.07 буду сдавать |
Автор: | Kira_mass |
Добавлено: | #11  Чт Июн 23, 2022 16:48:41 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше, чем оплатите НДС и сдадите328ф., получается нельзя. |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #12  Чт Июн 23, 2022 20:47:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну почему нельзя,
Это же предельный срок, как и 15 дней для обычной ЭСФ,Kira_mass вам просто предлагает не делать лишних движений как вы предлагаете с признаком 5, потом выписывать исправленную. Вы пробовали на сайте выписать на основании СНТ? |