» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Постановка на НДС в середине квартала |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | НаталиКЗ |
Добавлено: | #1  Пн Май 06, 2024 22:25:13 |
Заголовок сообщения: | Постановка на НДС в середине квартала |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684665#684665 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=685228#685228 Добрый вечер коллеги, нужна помощь. 01 марта 2024г ТОО зарегистрировали в качестве плательщика НДС. Как в ф. 300.00 за 1 кв 2024 отразить полученные услуги за период январь-февраль 2024г, до момента постановки на НДС. Нужно ли их указать в строке 300.00.015 ТРУ приобретенные без НДС? |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #2  Вт Май 07, 2024 00:41:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю, что да, особенно если вы на ОУР и сдаете 100 форму. Это по услугам. А по остаткам товаров и ОС, купленных с НДС за период до постановки на НДС вы можете составить реестр и взять НДС в зачет. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #3  Чт Июл 25, 2024 15:25:22 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="НаталиКЗ"]Нужно ли их указать в строке 300.00.015 ТРУ приобретенные без НДС Я считаю , что нет. Нужно только отражать данные с 1 марта 2024 года. Как делала я при сдаче годовой отчетности. За период до постановки на НДС (в вашем случае январь-февраль), заполняла приложение к ф.100.01 Расходы налогоплательщика , не являющегося плательщиком НДС, поэтому сверка 100.00 и 300.00 происходила без болезненно. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #4  Чт Июл 25, 2024 15:29:49 |
Заголовок сообщения: | |
Проверяла так: сведения по приложению 100.01 + зачетная часть в ф.300.00 за все кварталы= должно ровнятся всем поступлениям от поставщиков за год. |