» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ставка НДС при корректировке облагаемого оборота |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nika |
Добавлено: | #1  Пн Янв 26, 2009 09:30:45 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста...мы стали плательщиками по НДС в ноябре 2008 года. Мы весь декабрь покупали товар со ставкой НДС 13%. За декабрь отчитались. Теперь в январе мы продаем, купленный товар в декабре и уже отнесенныйв зачет. Но продаем-то мы его уже по ставке 12%. Существуют ли какие-нибудь правила или пояснения??? или делаем все как обычно.... у нас еще преносится сумма из предыдущего налогового периода.... как правильно сделать? |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #2  Чт Янв 24, 2008 23:20:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
14% cт.235, 237 В зачет вы берете не ставку, а сумму налога и при корректировке соответственно корректируете сумму налога. |
Автор: | asa |
Добавлено: | #3  Чт Янв 24, 2008 17:56:59 |
Заголовок сообщения: | Ставка НДС при корректировке облагаемого оборота |
всегда считал что ндс везде ставиться того налогового года в котором происходит выписка СФ Бухгалтер вдруг напряг, что не совсем дано: фирма продала товар в 2007 г. с НДС 14% в 2008 соглашается принять возврат товара вопрос: в минусовой СФ какой НДС должен стоять 13 или 14%? желательно с укзанием статьи Налгового Кодекса заранее спасибо Название темы изменено. Cleaner |