» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Luxor
Добавлено: #1  Пт Фев 15, 2008 10:08:00
Заголовок сообщения: Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС

Вобщем получил уведомление об устранении нарушений в результате камерального контроля.

Ошибка: Не корректно определен налоговый период по НДС...

Встали на НДС с 01.06.2007.

В июле сдал 300 форму с неправильно указанным периодом, а именно - указал не за июнь, а за 2 квартал.

А обороты показал только за Июнь. В результате получились разногласия между реестром с/ф покупателей и моей 300 формой.

Вот хотел узнать. Чтобы исправить период, нужно просто сдать допик с правильным периодом без изменений в цифрах???

или как?



Автор: Кэтрин
Добавлено: #2  Пт Фев 15, 2008 11:12:15
Заголовок сообщения:

Лучше в НК сдать заявление на отзыв отчётности и в этом заявлении указать изменённый период. Отчётность больше сдавать не надо. Работники НК изменят период самостоятельно на основании заявления. Так будет правильней


Автор: Luxor
Добавлено: #3  Пт Фев 15, 2008 11:15:11
Заголовок сообщения:

А какой формат заявления?

Код:
Просим Вас отозвать налоговую отчетность по форме 300.00 за 2 квартал и установить период этой отчетность Июнь 2007 года??



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Фев 15, 2008 12:03:11
Заголовок сообщения:

Luxor
Нет - есть специальная форма, мне в налоговой дали.



Автор: Luxor
Добавлено: #5  Пт Фев 15, 2008 12:11:01
Заголовок сообщения:

Спасибо большое, а что 18-значный регистрационный номер налоговой отчетности???


Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Пт Фев 15, 2008 22:36:25
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
18-значный регистрационный номер налоговой отчетности

Если сдавали через СГДС, то на уведомлении есть - входящий номер. Если сдавали не через СГДС - не заполняете.



Автор: Luxor
Добавлено: #7  Сб Фев 16, 2008 14:07:08
Заголовок сообщения:

Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?


Автор: MilLora
Добавлено: #8  Сб Фев 16, 2008 19:27:29
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?


Нужно сдать допик с галочкой :)



Автор: Luxor
Добавлено: #9  Вс Мар 02, 2008 18:40:54
Заголовок сообщения:

Окончательно запутался.

Пришел в налоговую с заявление об отзыве отчетности с изменением периода.

На что они на меня смотрели как на дурака, мол зачем вам отзывать отчетность.

Я говорю, потому что на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал и надо поменять период.

На что инспектор мне ответила: с 2007 г. по ст.246 вы сами определяете период - значит раз выбрали квартал сдаете полностью за квартал и не важно, что встали только в июне. Сдайте допик, указав в нем оборот правильный за весь второй квартал, а не за июнь и все.

Щас пытаюсь сделать допик и не могу понять, куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Причем в самом уведомлении написано - что не корректно определен налоговый период по НДС в соответствии со ст. 246 НК РК



Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Пн Мар 03, 2008 07:37:44
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...
А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?
Luxor говорит:
Причем в самом уведомлении написано

Это фишка такая, написать уведомление ради уведомления...



Автор: Luxor
Добавлено: #11  Пн Мар 03, 2008 10:02:35
Заголовок сообщения:

Цитата:
Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...


Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

Цитата:
А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?


Это и так взяли в зачет



Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Пн Мар 03, 2008 10:36:50
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

Ну конечно же, как же я сразу не догадался...
Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...



Автор: Luxor
Добавлено: #13  Пн Мар 03, 2008 20:59:56
Заголовок сообщения:

Цитата:
Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...


Что-то я пункта S не вижу у меня только до P.

Блин, что же делать...



Автор: Cleaner
Добавлено: #14  Пн Мар 03, 2008 22:46:21
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
Что-то я пункта S не вижу у меня только до P

Да е-мае, как же я не догадался, что речь о 2007-м годе...
Ведь
Luxor говорит:
на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал

Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...
Тогда 300.04.001.P



Автор: Luxor
Добавлено: #15  Вт Мар 04, 2008 00:06:15
Заголовок сообщения:

Цитата:
Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...


Так в первом сообщении этой темы вся информация указана



Автор: Kitunya
Добавлено: #16  Ср Мар 05, 2008 16:27:21
Заголовок сообщения:

А есть какие то сроки отзыва отчета и получения извещения об отзыве?
Я уже месяц как сдала заявление, два дня назад получила извещение, но там написано : Произошла ошибка при обработке.
Сказали поробуют еще раз, мы не виноваты это программа не работает....
А если бы все нужно было срочно....кого поторопить, кому пожаловаться? :evil:



Автор: Luxor
Добавлено: #17  Вс Мар 09, 2008 17:51:29
Заголовок сообщения:

Вобщем выяснил в чем причина нарушения.

дело в том, что мои покупатели в своем реестре СФ(307 форма)

Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот, в связи с этим не совпадает оборот по моей форме и по реестру СФ покупателей.

Как можно в этом случае поступить?



Автор: Weit
Добавлено: #18  Вс Мар 09, 2008 18:47:46
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот

К письму приложить ксерокопии ваших с-фактур без НДС. Указать дату постановки на учет. Мне еще инспектор сказал обязательно дописать, что за период до постановки на учет, с-ф с НДС никому не выдавали. В доп. декларации по уведомлению это никак не отражается, отправляется пустографка с № уведомления.
Но у вас, как я поняла, есть еще другие ошибки. Вот только их откорректируете.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ