» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #1  Пт Фев 15, 2008 10:08:00 |
Заголовок сообщения: | Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС |
Вобщем получил уведомление об устранении нарушений в результате камерального контроля. Ошибка: Не корректно определен налоговый период по НДС... Встали на НДС с 01.06.2007. В июле сдал 300 форму с неправильно указанным периодом, а именно - указал не за июнь, а за 2 квартал. А обороты показал только за Июнь. В результате получились разногласия между реестром с/ф покупателей и моей 300 формой. Вот хотел узнать. Чтобы исправить период, нужно просто сдать допик с правильным периодом без изменений в цифрах??? или как? |
Автор: | Кэтрин |
Добавлено: | #2  Пт Фев 15, 2008 11:12:15 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше в НК сдать заявление на отзыв отчётности и в этом заявлении указать изменённый период. Отчётность больше сдавать не надо. Работники НК изменят период самостоятельно на основании заявления. Так будет правильней |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #3  Пт Фев 15, 2008 11:15:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А какой формат заявления?
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пт Фев 15, 2008 12:03:11 |
Заголовок сообщения: | |
Luxor Нет - есть специальная форма, мне в налоговой дали. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #5  Пт Фев 15, 2008 12:11:01 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое, а что 18-значный регистрационный номер налоговой отчетности??? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #6  Пт Фев 15, 2008 22:36:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если сдавали через СГДС, то на уведомлении есть - входящий номер. Если сдавали не через СГДС - не заполняете. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #7  Сб Фев 16, 2008 14:07:08 |
Заголовок сообщения: | |
Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить? |
Автор: | MilLora | ||
Добавлено: | #8  Сб Фев 16, 2008 19:27:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нужно сдать допик с галочкой :) |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #9  Вс Мар 02, 2008 18:40:54 |
Заголовок сообщения: | |
Окончательно запутался. Пришел в налоговую с заявление об отзыве отчетности с изменением периода. На что они на меня смотрели как на дурака, мол зачем вам отзывать отчетность. Я говорю, потому что на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал и надо поменять период. На что инспектор мне ответила: с 2007 г. по ст.246 вы сами определяете период - значит раз выбрали квартал сдаете полностью за квартал и не важно, что встали только в июне. Сдайте допик, указав в нем оборот правильный за весь второй квартал, а не за июнь и все. Щас пытаюсь сделать допик и не могу понять, куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Причем в самом уведомлении написано - что не корректно определен налоговый период по НДС в соответствии со ст. 246 НК РК |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #10  Пн Мар 03, 2008 07:37:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС... А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?
Это фишка такая, написать уведомление ради уведомления... |
Автор: | Luxor | ||||
Добавлено: | #11  Пн Мар 03, 2008 10:02:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам
Это и так взяли в зачет |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #12  Пн Мар 03, 2008 10:36:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну конечно же, как же я сразу не догадался... Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться... |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #13  Пн Мар 03, 2008 20:59:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что-то я пункта S не вижу у меня только до P. Блин, что же делать... |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #14  Пн Мар 03, 2008 22:46:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да е-мае, как же я не догадался, что речь о 2007-м годе... Ведь
Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке... Тогда 300.04.001.P |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #15  Вт Мар 04, 2008 00:06:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так в первом сообщении этой темы вся информация указана |
Автор: | Kitunya |
Добавлено: | #16  Ср Мар 05, 2008 16:27:21 |
Заголовок сообщения: | |
А есть какие то сроки отзыва отчета и получения извещения об отзыве? Я уже месяц как сдала заявление, два дня назад получила извещение, но там написано : Произошла ошибка при обработке. Сказали поробуют еще раз, мы не виноваты это программа не работает.... А если бы все нужно было срочно....кого поторопить, кому пожаловаться? :evil: |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #17  Вс Мар 09, 2008 17:51:29 |
Заголовок сообщения: | |
Вобщем выяснил в чем причина нарушения. дело в том, что мои покупатели в своем реестре СФ(307 форма) Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот, в связи с этим не совпадает оборот по моей форме и по реестру СФ покупателей. Как можно в этом случае поступить? |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #18  Вс Мар 09, 2008 18:47:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
К письму приложить ксерокопии ваших с-фактур без НДС. Указать дату постановки на учет. Мне еще инспектор сказал обязательно дописать, что за период до постановки на учет, с-ф с НДС никому не выдавали. В доп. декларации по уведомлению это никак не отражается, отправляется пустографка с № уведомления. Но у вас, как я поняла, есть еще другие ошибки. Вот только их откорректируете. |