» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налоговый период по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | N-ка |
Добавлено: | #1  Пн Апр 21, 2008 11:12:49 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем! |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #2  Вс Апр 20, 2008 20:11:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Были письма НК МФ РК, искать некогда я лучше опишу сам. Итак, по первому вопросу Обратимся к правилам заполнения 300
То есть разрешенный зачет (минус) Всего начислено НДС, таким образом, вы находите разницу, и если найденная разница превышает 1000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц. По второму вопросу Если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является квартал. Я даже скажу зачем это надо, обычный мониторинг крупных НП, если смотреть в ракурсе НП, то еще одна подножка на штрафы. А крупный он потому, что имеет такую прибыль, не путайте с доходом. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: О да тут уже ответили и объединили темы. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #3  Вс Апр 20, 2008 19:38:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, это не навсегда, по результатам трех месячных отчетов, если нет привышения, можете переходить на поквартальную отчетность. |
Автор: | N-ка |
Добавлено: | #4  Вс Апр 20, 2008 19:35:22 |
Заголовок сообщения: | |
Возможно, тема уже закрыта... У меня другой вопрос: Если так случилось, что фирма должна перейти на ежемесячную сдачу отчета по НДС (согл. п.2 ст.249 гл.40), то это - навсегда...? Когда можно будет (если можно) вернуться к квартальной сдаче, если в дальнейшем больше не будет происходить указанного превышения ...? |
Автор: | N-ка |
Добавлено: | #5  Вс Апр 20, 2008 18:57:27 |
Заголовок сообщения: | Налоговый период по НДС |
Здравствуйте! Статья 246 гл.40: 2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является календарный месяц. "Подлежащего уплате" - по расчету (по ф.300 к оплате выходит сумма, превышающая указанный лимит) или по фактическим взаимоотношениям с бюджетом (имеется зачет по НДС из предыдущих налоговых периодов, поэтому реально подлежащая к оплате сумма будет незначительной)...? Если всё же фирма должна перейти на период отчетности - месяц, то когда сможем вернуться опять к квартальной отчетности...? (большая реализация в квартале носила разовый характер, в дальнейшем такого больше не произойдет) Не нашла в "Налоговом Кодексе" разъяснений... Заранее спасибо. Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: Извините за невнимательность...подобная тема уже поднималась...прочла её с опозданием. По первому вопросу мнения противоречивые, думаю, разумнее узнать мнение нашего НК. А вот второй вопрос здесь не обсуждался - если всё же переходишь на ежемесячную сдачу отчетности по НДС, то как долго придется её придерживаться...? |
Автор: | Asema |
Добавлено: | #6  Пн Мар 24, 2008 09:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! У меня такое нарушение возникло за счет дополнительных отчетов за 3 квартал, который был сдан в конце декабря. Как это камералка интересно проверяет, т.к. доп.форму я отправила только в декабре, я никак не могла сдавать по НДС помесячно после 3-го квартала, т.к. в то время у меня все было нормально по суммам? |
Автор: | Анна О. | ||
Добавлено: | #7  Сб Мар 22, 2008 10:50:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да я всё приавильно поняла, просто Lapka написала без объяснения что она имела в виду. И всего-то ..... :D :Rose: |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #8  Сб Мар 22, 2008 10:33:10 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, вы не поняли ЗАЧЕТ- УЧИТЫВАЕТСЯ, не учитывается переплата предыдущих периодов, так мне объяснила налоговый инспектор. Добавлено спустя 52 секунды: Причем не только налоговый инспектор но и их начальник. :) |
Автор: | Анна О. | ||||||
Добавлено: | #9  Сб Мар 22, 2008 10:20:23 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А я считаю всё-таки, что зачёт должен учитываться... Возможно переплата за предыдущие налоговые периоды и не берётся во внимание. То в этом случае вероятнее всего прийдётся перейти на помесячную отчетность.
А вобще-то хотелось бы получить нормальное толковое объяснение Налогового Комитета. Но видно ждать прийдётся ДОЛГО................ :cry: Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
А почему Lapka считает, что зачёт не учитывается? Объясните, пож, почему Вы так считаете? Вдруг ход моих мыслей не верен. :ROFL: |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #10  Сб Мар 22, 2008 01:58:39 |
Заголовок сообщения: | |
Полностью согласна, зачет не учитывается! Нужно сдавать помесячно даже если переплата и больше 2хмиллионов...увы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Пт Мар 21, 2008 22:57:34 |
Заголовок сообщения: | |
Я "наступала" на эти грабли. Идут данные из строки в 300, где обязательства по НДС (22? могу путать) строки идут на камералку в этом случае... А не с учётом переносимых.... :o |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #12  Пт Мар 21, 2008 22:45:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне именно за такое нарушение уведомление приходило, и я тоже была против, у меня переплаты было около двух млн, а они мне про помесячные отчеты рассказывали.... Вот тогда-то мне мой инспектор и посоветовала написать письмо и отозвать отчетность квартальную и сдать по-месячно. К сожалению у налоговиков свое прочтение закона :( |
Автор: | Забава | ||||
Добавлено: | #13  Пт Мар 21, 2008 22:34:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я согласна с аргументами, которые привела госпожа Ожиганова. А вот ответ налогового комитета показался не логичным.
Каким образом специалисты, отвечавшие на этот вопрос, пришли к такому заключению, остается загадкой для меня. |
Автор: | Анна О. | ||||
Добавлено: | #14  Пт Мар 21, 2008 20:17:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Поэтому я считаю, что в ст.246 п.2 имеется в виду всё-таки сумма НДС, подлежащая уплате с учётом зачётной части. А Вы как думаете? :oops: |
Автор: | Айгуля |
Добавлено: | #15  Ср Мар 19, 2008 12:18:23 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Я сходила к инспектору она сказала адм штраф потому что январь просрочено. февраль тоже .Пока товарищи бухгалтера, :o я вещаюсь :cry: :P а адм штраф можно избежать ? плиз подскажите пож-та :oops: :cry: :Rose: |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #16  Вт Мар 18, 2008 20:15:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Заметят в любом случае, уведомления компьютер рассылает. Лучше написать письмо и идти к инспектору, и главное, чтобы лицо было полно раскаяния :) |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #17  Вт Мар 18, 2008 19:14:34 |
Заголовок сообщения: | |
..очень печально, но что вот я нашла: Вопрос№2500 ТОО сдает отчеты по НДС поквартально. Налоговым комитетом предписано сдавать помесячно так как за 3 кв. 2007 г. за квартал начислен НДС 5 000 000 тенге. Вопрос: при определении налогового периода по НДС согл .п.2 ст. 246 НК РК учитываются ли зачеты по НДС переносимые из предыдущих периодов? Ответ № 2500 Из Вашего вопроса следует, что при наличии суммы превышения, образовавшегося за счет разницы между суммой НДС, относимого в зачет, и НДС по оборотам по реализации, непонятно как определяется среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет. С 01.01.2007 г. в статью 246 НК внесены изменения, согласно которым налоговым периодом по НДС является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика НДС. В тоже время предусмотрены исключения, согласно которым в случае, если среднемесячная сумма НДС, подлежащего к уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является календарный месяц (п. 2 ст. 246 НК). В Вашем случае за 3 квартал 2007 г. среднемесячная сумма НДС, подлежащего к уплате в бюджет, составила 1666667 тенге, или более 1000 месячных расчетных показателей (1000 МРП х 1092 тенге = 1092000 тенге), т.е. следующим налоговым периодом будет являться календарный месяц. Учитывая изложенное, декларации по НДС Вы обязаны представить за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 2007 г., то есть помесячно. Таким образом, при определении среднемесячной суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, не должны учитываться суммы зачетов, перенесенных из предыдущих налоговых периодов. :( Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ..и мне тоже письмо написать или не заметят? :cry: |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #18  Вт Мар 18, 2008 14:40:18 |
Заголовок сообщения: | |
Asya Кто вас консультировал? |
Автор: | Айгуля |
Добавлено: | #19  Вт Мар 18, 2008 14:30:52 |
Заголовок сообщения: | |
жалостливое письмо", как ее составить кто-нибудь п о м о г и т е пж-ста :( %) :P |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #20  Вт Мар 18, 2008 13:33:15 |
Заголовок сообщения: | |
Хотя в НК написано среднемесячная сумму НДС, значит берем сумму НДС к уплате до корректировки "зачетом НДС, переносимого с пред. периодов" и делим на 3..тода все нормально..Но эти допики..я ще сдавала допюформы по 300 форме за 3 квартал на сумму НДС 18543000 тг. в конце джекабря. Эту сумму у меня перекрывает НДС в зачет с пред. кварталов. А здесь как быть? хотя я обычно ошибочно думала, что надо смотреть конечный результат, т.е. НДС к уплате после всех корректировок(т.е. за минусом вычета с пред периода) %) |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #21  Вт Мар 18, 2008 13:25:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На слово верить никому нельзя, нужно документальное подтверждение! С другой стороны, многие "верят на слово" налоговым инспекторам, а потом все равно оказываются там же :P . |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #22  Вт Мар 18, 2008 13:17:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
коЧмар.. :shock: ..у меня та же ситуация... :kill: ...меня консультировали почему то по-другому :cry: :cry: :cry: ..вот так верь опытным бухгалтерам на слоВо :cry: :cry: :cry: |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #23  Вт Мар 18, 2008 13:03:49 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Налоговый период по НДС | ||
1.Сдавать отчеты надо по-месячно. 2. Надо идти в НК с письмом, а они уж решат. Если суммы к уплате нет, то написав "жалостливое письмо", можно отделаться легким испугом. |
Автор: | Айгуля |
Добавлено: | #24  Вт Мар 18, 2008 12:49:25 |
Заголовок сообщения: | Налоговый период по НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=81252#81252 Здравствуйте! Мы обнаружили что за 4 квартал 2007 года НДС к уплате (стр.300.00.022) превышает 1000 МРП (3736685 тг.), но эту сумму перекрывает зачет, переносимый с прошлых периодов (стр.300.00.024). раньше сдавали поквартально, и возникает вопрос: какой период выбрать в 2008 г.: помесячно или поквартально? Если помесячно что нам грозит, так как ошибка была выявлена при сдаче доп.формы? :Rose: |