Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли оформить расчет с поставщика...
    Вебинар 30 июля в 13.00 (по времени А...
    Сделали неправильный расчет по имущес...
    Горкомзем Алматы за плату выдает расч...
    Расчет заработной платы в 1с 7.7, не автоматический расчет?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    расчет 101.01     
    Поучайка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Сен 10, 2007 13:40:19 Сообщить модератору   

    Уважаемые подскажите пожалуйста, я наверное, что-то пропустила?
    Новое предприятие после регистрации сдает расчет 101.01 пустаграфкой на 2007г., так как еще не имеет большого представления сколько оно будет получать прибыли (апрель), но на данный момент (сентябрь) достаточно устойчиво встало на ноги и прибыль пошла (1000000).
    Теперь нужно подать доп.101.01 на увеличение и мне сказали, что необходимо написать письмо в НК с просьбой о принятии 101.01 и пояснительной из-за чего возникло увеличении доходов.
    На сколько я помню такого небыло. Отчеты сдаются электронкой. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Сен 10, 2007 13:52:03 Сообщить модератору   

    После регистрации Вы должны были сдать 101.04. Почему Вы сдали 101.01?

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    прочтите ст.126 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поучайка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Сен 10, 2007 14:09:47 Сообщить модератору   

    [quote="Melli"]После регистрации Вы должны были сдать 101.04. Почему Вы сдали 101.01?

    Простите опечатка 101.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Сен 10, 2007 14:56:17 Сообщить модератору   

    Поучайка
    Я имею ввиду нужно писать письмо и/или это каприз определенного районного НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Сен 10, 2007 15:14:40 Сообщить модератору   

    Это каприз НК. Вам же написали № статьи и там нет ничего о письмах их отменила в поза-прошлом году

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поучайка
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Сен 10, 2007 16:29:36 Сообщить модератору   

    Большое спасибо, добрые люди!!!! Сняли мое сомнение. Просто думала, что могет быть новый док появился, а я не в курсе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Миа
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 01, 2008 16:56:18 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
    1. сдала 100-ую форму по нулям.
    2. Сдала 100-ую форму с убытком.
    Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Вт Апр 01, 2008 17:03:06 Сообщить модератору   

    101.03 - сдают те, у кого убыток по форме 100.00
    101.02 - остальные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina25.01
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 01, 2008 17:19:50   

    Миа говорит:
    Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
    1. сдала 100-ую форму по нулям.
    2. Сдала 100-ую форму с убытком.
    Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.?


    в обоих случаях 101.03!
    101.02 сдается в том случае, если есть прибыль, Smile

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Миа говорит:
    Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
    1. сдала 100-ую форму по нулям.
    2. Сдала 100-ую форму с убытком.
    Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.?


    в обоих случаях 101.03!
    101.02 сдается в том случае, если есть прибыль, Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Вт Апр 01, 2008 18:21:25 Сообщить модератору   

    marina25.01 говорит:
    в обоих случаях 101.03!
    101.02 сдается в том случае, если есть прибыль,


    Вы не правы. В комментариях, к ф.101.03 ясно написано, что его сдают те, кто получил убыток.
    Насчет 101.02 никаких комментариев нет. Следовательно его сдают все, кто НЕ получил убыток. Сюда относятся и те кто "получил ноль".
    Это формальная логика. Хотя на мой взгляд в ситуации "нулевой результат" разницы между этими формами нет. Хотя опять таки 101.02 первичнее, просто потму, что номер у нее более первичнее. И потом, если внимательно разглядеть обе формы то сановится ясно, что 03, это усеченная 02-я. Чисто практически, лучше сдать более полную форуму, чем обрезанную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina25.01
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 01, 2008 19:12:46   

    101.03 ссылка "Расчет заполняется налогоплательщиками, неимеющими налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода",
    т.е., либо "0", либо убыток. Smile
    Я так понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Апр 02, 2008 07:45:46 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    В комментариях, к ф.101.03 ясно написано, что его сдают те, кто получил убыток

    А в правилах 101.03 ясно написано
    Цитата:
    Расчет предназначен для исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате после сдачи Декларации налогоплательщиками, получившими убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода, в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса

    Поэтому в обоих случаях сдавать 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz