расчет 101.01
|
Поучайка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Сен 10, 2007 13:40:19
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые подскажите пожалуйста, я наверное, что-то пропустила?
Новое предприятие после регистрации сдает расчет 101.01 пустаграфкой на 2007г., так как еще не имеет большого представления сколько оно будет получать прибыли (апрель), но на данный момент (сентябрь) достаточно устойчиво встало на ноги и прибыль пошла (1000000).
Теперь нужно подать доп.101.01 на увеличение и мне сказали, что необходимо написать письмо в НК с просьбой о принятии 101.01 и пояснительной из-за чего возникло увеличении доходов.
На сколько я помню такого небыло. Отчеты сдаются электронкой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Поучайка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Поучайка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Апр 01, 2008 16:56:18
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
1. сдала 100-ую форму по нулям.
2. Сдала 100-ую форму с убытком.
Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Апр 01, 2008 17:19:50
|
|
|
Миа говорит: |
Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
1. сдала 100-ую форму по нулям.
2. Сдала 100-ую форму с убытком.
Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.? |
в обоих случаях 101.03!
101.02 сдается в том случае, если есть прибыль,
Добавлено спустя 40 секунд:
Миа говорит: |
Скажите пожалуйста по двум фирмам сдала годовые
1. сдала 100-ую форму по нулям.
2. Сдала 100-ую форму с убытком.
Какие формы расчетов по предпол.сумме КПН мне следует сдавать в обеих случаях.? |
в обоих случаях 101.03!
101.02 сдается в том случае, если есть прибыль,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Апр 01, 2008 18:21:25
|
Сообщить модератору
|
|
marina25.01 говорит: |
в обоих случаях 101.03!
101.02 сдается в том случае, если есть прибыль, |
Вы не правы. В комментариях, к ф.101.03 ясно написано, что его сдают те, кто получил убыток.
Насчет 101.02 никаких комментариев нет. Следовательно его сдают все, кто НЕ получил убыток. Сюда относятся и те кто "получил ноль".
Это формальная логика. Хотя на мой взгляд в ситуации "нулевой результат" разницы между этими формами нет. Хотя опять таки 101.02 первичнее, просто потму, что номер у нее более первичнее. И потом, если внимательно разглядеть обе формы то сановится ясно, что 03, это усеченная 02-я. Чисто практически, лучше сдать более полную форуму, чем обрезанную.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Апр 01, 2008 19:12:46
|
|
|
101.03 ссылка "Расчет заполняется налогоплательщиками, неимеющими налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода",
т.е., либо "0", либо убыток.
Я так понимаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Ср Апр 02, 2008 07:45:46
|
Сообщить модератору
|
|
ИМХО говорит: |
В комментариях, к ф.101.03 ясно написано, что его сдают те, кто получил убыток |
А в правилах 101.03 ясно написано
Цитата: |
Расчет предназначен для исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате после сдачи Декларации налогоплательщиками, получившими убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода, в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса |
Поэтому в обоих случаях сдавать 101.03
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|