» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Еще раз про пройзводство !!!!

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: daysemsk
Добавлено: #1  Пн Май 12, 2008 19:03:39
Заголовок сообщения: Еще раз про пройзводство !!!!

Привет всем !!! Я заметил что на этом форуме очень много вопросов по поводу пройзводства в 1с, хотя в принципе все построено логично.
Но, теперь сам понял чем дальше в пройзводство , тем больше вопросов и возникает. Собственно сам вопрос при списаний материалов в учебнике сказано что списание идет с УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ, а учетная цена каждый раз усредняеться при каждом приходе материалов, вопрос как это скажеться на себестоимость в конце отчетного периода. Правильно ли он ее (себестоимость то) посчитает. По какому принципу он это делает? Усредняет он по какому то та неписанному закону бухгалтерского учета или как ? спасибо.

И Самое главное забыл спросить человек котрый калькулирует себестоимость высчитывает все по определенным ценам скажем Мука в один день может высчитываться по 60 тг за кг, а в следующии раз (после следующего прихода) она будет высчитывать по 65 или 70 тг за кг? Кто разяснит ситуацию?
Или себестоимость высчитываеться по среднему ? Извините если кому-та мой вопросы покажуться тупыми, не шпрехаю в бухучете нифига !!!!

И себестоимость на бумаге и на компьютере будет различаться в разы , после того как на бумаге списывается все по определенной цене, а в 1с по усредненной ?????????????????



Автор: Tary
Добавлено: #2  Пн Май 12, 2008 19:46:39
Заголовок сообщения:

daysemsk говорит:
По какому принципу он это делает? Усредняет он по какому то та неписанному закону бухгалтерского учета или как ? спасибо.

В 1С, если не настраивать специально, вся себестоимость считается средневзвешанная, тоесть общая стоимость одного наименования продукции делится на общее количество продукта на складе в данный момент.
Если цена продукции не скачет на порядок в течении периода, то большиой разницы в подсчете себестоимости программой и на бумаге не будет... Единственно, надо помнить, что в себестоимость также входит и зарплата производственных рабочих, и спецодежда, и расходные материалы.....
Возможно в связи с этим у Вас возникают следующие проблемы:
daysemsk говорит:
И себестоимость на бумаге и на компьютере будет различаться в разы , после того как на бумаге списывается все по определенной цене, а в 1с по усредненной ?????????????????



Автор: daysemsk
Добавлено: #3  Вт Май 13, 2008 09:36:06
Заголовок сообщения:

Tary говорит:
В 1С, если не настраивать специально, вся себестоимость считается средневзвешанная, тоесть общая стоимость одного наименования продукции делится на общее количество продукта на складе в данный момент.
Спасибо мой догадки подтвердились что так оно и есть.
а как настроить специально чтобы она считала себестоимость по "нужным ценам". Потому что цены все время скачут. И получаеться себестоимость неправильная.
Tary говорит:
Единственно, надо помнить, что в себестоимость также входит и зарплата производственных рабочих, и спецодежда, и расходные материалы.....
Возможно в связи с этим у Вас возникают следующие проблемы:

Это я знаю но у нас пока учитываеться только материальные затраты, так на данном предприятий (ИП) "нет ни рабочих , ни станков, ни здания", есть тока аренда то есть учитываеться только себестоимость расходных материалов.



Автор: Tary
Добавлено: #4  Вт Май 13, 2008 09:51:04
Заголовок сообщения:

daysemsk говорит:
Спасибо мой догадки подтвердились что так оно и есть.

а как настроить специально чтобы она считала себестоимость по "нужным ценам". Потому что цены все время скачут. И получаеться себестоимость неправильная.

Необходимо обратиться к тем, у кого Вы праграмку купили. Они изменят метод подсчета себестоимости.



Автор: daysemsk
Добавлено: #5  Пт Май 16, 2008 13:57:34
Заголовок сообщения:

Привет всем !!! Добавил в Справочник Виды деятельности в субконто Конидтерские изделия новую номенклатуру (задним числом) и попытался сделать ГП (также задним числом), так он не выгружает ее задним числом в накладную , а хотя себестоимость считает правильную (согласно списанным материалам), изменил периодические реквизиты на ту дату которая мне нужна так она все равно не выгружает номенклатуру в накладную !!!!
Что делать ????????????????



Автор: NoName
Добавлено: #6  Пт Май 16, 2008 14:57:47
Заголовок сообщения:

Хорошо излагает. Я прослезился. Черномырдин отдыхает...


Автор: Galin
Добавлено: #7  Пт Май 16, 2008 17:11:49
Заголовок сообщения:

cправочник-виды деятельности-состав продукции....Номенклатуру вы куда вставили?

НоНэйм, я тоже плакалЪ



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Сб Май 17, 2008 10:12:32
Заголовок сообщения:

Извините торопился. Здраствуйте! Дело вот в чем, 15.05.2008 добавил вид деятельности Конд изделия заполнил его из спрвочника Номенклатура (торты там всякие разные), у меня на руках были акты списания материалов (мука, яйца)от 10.05.08, Списал материалы также 10.05.08, делаю Выпуск ГП также 10.05.08 (то есть фактически задним числом) , при нажатий кнопки Рассчитать он считает все правильно , НО при нажатий кнопки заполнить он не выгружает мне добавленную в вид деятельности Номенклатуру , а если изменить дату с 10.05.08 на 15.05.08 то он ее подгружает, думал может изменю периодические реквизиты справочников на 10.05.08 то он будет ее загружать в накладную Выпуск ГП, так он и в этом случае не выгружает.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Сб Май 17, 2008 10:13:54
Заголовок сообщения:

В чем проблема ? Не знаю !!!


Автор: NoName
Добавлено: #10  Сб Май 17, 2008 11:53:29
Заголовок сообщения:

Возможные причины:

1. Несоответствие типа номенклатуры, указанного в документе "Выпуск ГП" и вида номенклатуры в справочнике (если в документе указано "Продукция" - в составе продукции должна быть номенклатура, а не материалы. И наоборот)

2. Нулевое плановое количество (на дату документа, смотрим ВНИМАТЕЛЬНО через историю значений).



Автор: daysemsk
Добавлено: #11  Пн Май 19, 2008 18:30:17
Заголовок сообщения:

NoName спасибо большое, действительно у меня оказалось нулевое плановое количество (я его изменял не там где надо), в накладную все грузиться, и еще один вопрос, влияет ли плановое количество на фактическую себестоимость ГП. Если да то каким образом ? Спасибо еще раз !!!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Ср Май 21, 2008 16:59:42
Заголовок сообщения:

кто может ответить тоо занимается производством пластик.окон.двер.Я выпуск ГП не формирую,списываю материалы в конце месяца на производство,если было производство окон.ДТ 8011 Кт 1310.правильно или же обязательно выпуск ГП делать,просто я 1с типов.прог.не смогла сформировать.


Автор: LyanVG
Добавлено: #13  Сб Июн 21, 2008 06:01:58
Заголовок сообщения:

Затраты вспомогательного производства распределяются по подразделениям документом "услуги подразделения" (производство). Все заполняю, делаю "распределить", проводка 8315/8311, сумма проводки с-до на сч 8311 после закрытия счетов подраздела. Все распределяется, но документ не проводится, ссылка "Конечное сальдо накопленных по подразделению затрат меньше распределенной суммы услуг."

С уважением к вам и вашим знаниям, Валентина



Автор: NoName
Добавлено: #14  Пн Июн 23, 2008 09:08:22
Заголовок сообщения:

LyanVG говорит:
Все распределяется, но документ не проводится, ссылка "Конечное сальдо накопленных по подразделению затрат меньше распределенной суммы услуг."


Это значит, что вы пытаетесь выпустить продукции на сумму большую, чем сумма производственных затрат, накопленная на счете 8111.
Чтобы убедиться в этом, нажмите кнопку "Рассчитать".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ