» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС на импортируемые товары методом зачета ст.250 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | marin |
Добавлено: | #1  Чт Май 15, 2008 15:23:23 |
Заголовок сообщения: | НДС на импортируемые товары методом зачета ст.250 |
Подскажите, пожалуйста, по поводу ст. 250 НКследующее: При импорте ввозимое оборудование (станки) попадает в перечень товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета. При таможенной проверке выясняется, что часть станков используется не в собственных производственных целях (п.1-1 ст.250) , а для сдачи в аренду другому предприятию. По результатам проверки оформляется дополнительная таможенная декларация (КТС), уплачивается доначисленный НДС и сумма пени за период с даты оформления ГТД до даты уплаты суммы НДС в бюджет. Возникает вопрос: если остальные станки используются для нужд собственного производства около 3 лет, действительно ли нужно делать корректировку ГТД в случае их планируемой реальзации, сдачи в аренду, в случае списания и т.п., т.е. в тех случаях, когда использование для собственных производственных нужд прекращается? Проблема не в том чтобы заплатить НДС, так как все равно он пойдет в зачет, а в сумме пени - оборудование дорогое и с момента таможенного оформления времени прошло много, сумма в этом случае получается очень большая. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Пт Май 16, 2008 00:14:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нужно. Кроме списания вследствие износа. |
Автор: | marin |
Добавлено: | #3  Пт Май 16, 2008 13:03:56 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо за ответ. А на основании каких правовых актов, или по своему опыту знаете? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #4  Сб Май 17, 2008 11:38:10 |
Заголовок сообщения: | |
НПА у нас один - Кодекс... А в данном случае еще и обязательство, которое Вы подписывали и отдали в НК. Ну и опыт - сын ошибок трудных (с) не помню. |
Автор: | бухгалтер начинающий |
Добавлено: | #5  Чт Ноя 27, 2008 18:24:40 |
Заголовок сообщения: | |
Вечер добрый! Пожауйста, подскажите ....... Планируется получение услуг от нерезидента, услуги будут предоставлены в РК,общая сумма контракта,скажем 10 000 расчитана с учетом кпн 20% и НДС 13%. Теперь не могу сообразить, какая сумма должна быть выплачена? какая сумма должна облагаться НДС? считаю, наверное, так - сумма к выплате - 8000 (?) сумма НДС - 1040(?) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Чт Ноя 27, 2008 18:42:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
каким учетом? должно быть в договоре написано что оплата производится за минусом налогов или нет. Расчет, если налоги минусуются из общ.стоимости договора НДС 10000/113%= 8850 сумма без НДС, НДС =10000-8850=1150 КПН - 20% из нов.налог.кодекса? по старому КПН с нерезидента 15% 8850*20%=1770 к оплате 8850-1770=6780 |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 27, 2008 22:50:17 |
Заголовок сообщения: | |
Из суммы договора удерживается КПН, а сумма НДС за нерезидента - накручивается на сумму Договора. |