Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Расчет подоходного и социального налогов за ИП
|
Мир Швейный
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Июл 02, 2008 11:08:13
|
Сообщить модератору
|
|
Налогооблагаемый оборот составил 4766482, умножаем на 3 %=142994
Уменьшение: 142994 Умножаем на количество рабочих 12, и умножаем на 1,5 %= 25739.
Теперь нужно рассчитать подоходный и социальный за ИП.
142994-25739=117255
Из подчеркнутой суммы расчитываем подоходный и социальный налоги за ИП.
Т. е. 117994 /2=58628. Это получился подоходный за ИП ?
А социальный 58628-30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП)=27713.
Эта ли сумма социального налога за Индивидуального предпринимателя? Или сумма соц. Налога =58628?
А если 27713, то сумма налога за ИП =0? Потому что меньше суммы соц. Отчислений?
Соц. Отчисления за квартал:
наем ИП
Апрель 9180+1350
май 9855+1350
июнь 7830+1350
30915
Очень нужен ответ, если не трудно, пожалуйста!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Июл 02, 2008 11:23:54
|
Сообщить модератору
|
|
Т. е. 117994 /2=58628. Это получился подоходный за ИП ?
А социальный 58628-30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП)=27713.
Вы все правильно рассчитали, подоходный от оборота составит 58628, а соц. налог 27713тг. Если сумма соц.отчилений больше исчисленного соц.налога, то на соц.налоге ставите "0". В форме 910.00 все расписано с формулами, считайте по ним и все будет в порядке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Ср Июл 02, 2008 18:07:22
|
Сообщить модератору
|
|
Alina_ говорит: |
Т. е. 117994 /2=58628. Это получился подоходный за ИП ?
А социальный 58628-30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП)=27713.
Вы все правильно рассчитали, подоходный от оборота составит 58628, а соц. налог 27713тг. Если сумма соц.отчилений больше исчисленного соц.налога, то на соц.налоге ставите "0". В форме 910.00 все расписано с формулами, считайте по ним и все будет в порядке. |
Здравствуйте, меня тоже очень сильно интересует этот вопрос. Раз уж здесь соц.налог =58628, из которых нужно вычесть 30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП), то получается, что СО меньше чем СН., раз остаётся остаток 27713 - это и будет СН. Разве не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
zebrakz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Ср Июл 02, 2008 21:13:45
|
Сообщить модератору
|
|
Intrust говорит: |
Alina_ говорит: |
Т. е. 117994 /2=58628. Это получился подоходный за ИП ?
А социальный 58628-30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП)=27713.
Вы все правильно рассчитали, подоходный от оборота составит 58628, а соц. налог 27713тг. Если сумма соц.отчилений больше исчисленного соц.налога, то на соц.налоге ставите "0". В форме 910.00 все расписано с формулами, считайте по ним и все будет в порядке. |
Здравствуйте, меня тоже очень сильно интересует этот вопрос. Раз уж здесь соц.налог =58628, из которых нужно вычесть 30915 (сумма соц. Отчислений за наемных рабочих+ИП), то получается, что СО меньше чем СН., раз остаётся остаток 27713 - это и будет СН. Разве не так? |
Именно так!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Чт Июл 03, 2008 13:16:46
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, меня сейчас интересует, сколько нужно уплатить в бюджет-27713, или 0?
по 910 получается - 27713, а когда читаешь налоговый кодекс, то 27713-это собственно сумма налога, а она меньше соц. Отчислений,значит к уплате 0. И что делать нормальному человеку? Или в кодексе имеется ввиду сумма соц. Отчислений только за ИП, а не за Наемных и ИП? Или сумма налога составляет 58628, отсюда и плясать надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Июл 04, 2008 09:32:12
|
Сообщить модератору
|
|
Swmir говорит: |
Спасибо, меня сейчас интересует, сколько нужно уплатить в бюджет-27713, или 0?
по 910 получается - 27713, а когда читаешь налоговый кодекс, то 27713-это собственно сумма налога, а она меньше соц. Отчислений,значит к уплате 0. И что делать нормальному человеку? Или в кодексе имеется ввиду сумма соц. Отчислений только за ИП, а не за Наемных и ИП? Или сумма налога составляет 58628, отсюда и плясать надо? |
Где же у Вас превышение соц.отчислений над соц.налогом? Вы же писали, что соц.отчисления =30 915тг.!? А сумма соц.налога выходила 58 628тг., Вы должны уплатить разницу, т.е. 58 628тг-30 915тг(соц.отчисления)= 27 713тг. эту цифру ставите и в строке 910,0011.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|