» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | КПН и НДС при покупке легкового автотранспорта в 2004 г. Амортизационные отчисления. Списание. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||
Добавлено: | #1  Пн Апр 09, 2012 13:21:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
судя по пункту 12 статьи 100 НК отражать приобретение надо с суммой НДС:
|
Автор: | Диляра |
Добавлено: | #2  Пн Апр 09, 2012 10:05:47 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем. Прошу помочь с вопросом. В декабре 2011 года купили легковой авто в автосалоне. Счет-фактура с НДС, но не взяли в зачет т.к. легковой автомобиль взяли для себя и посадили на ОС. Вопрос: можно ли сумму НДС из этой счет-фактуры отнести на вычеты по КПН согласно п.12 ст. 100? Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: и вообще приобретенное ОС в ф.100.07 показывать с НДС или без? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Янв 05, 2005 17:13:43 |
Заголовок сообщения: | |
POLIN, будьте добры, ответьте пожалуйста, имеем ли мы все-таки право на вычеты двойной нормы амортизации в случае приобретения автомобиля для нужд организации в конце налогового года и постановки его на баланс в качестве основного средства. И какая может быть конкретная ссылка в данном случае на разъяснения нашего законодательства помимо п.2 статьи 110 НК. Заранее спасибо, Марина. |
Автор: | Samat |
Добавлено: | #4  Вс Дек 26, 2004 23:25:02 |
Заголовок сообщения: | |
Транспорт отправляет физ. лицо (нерезидент) для компании, но без арендной платы на 2 года. Но все расходы по перевозке транспорта ложаться на компанию получателя, в т.ч. и там.процедуры. |
Автор: | Samat |
Добавлено: | #5  Вс Дек 26, 2004 16:27:37 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос к Polin: Я смотрю Вы хороший бухгалтер, как будет в случае если авто ввозится на 2 (два) года, т.е. временно, ОС ставится на забалансовый счет а расходы по приобретению (НДС, пошлины, ж/д услуги и т.п.)списываются за счет чистого дохода? (Машину везут из Дании. Спасибо! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Дек 22, 2004 16:53:20 |
Заголовок сообщения: | |
так получается купил автомобиль, на сумму 700тыс.тенге, заплати с этой суммы 30% корпоративного налога и еще и НДС, что в итоги почти 50% в бюджет.......... |
Автор: | Алёна |
Добавлено: | #7  Ср Дек 22, 2004 14:23:08 |
Заголовок сообщения: | |
Все что относится к основным средствам не отражается на корпоративном налоге.Эти суммы брать на вычеты нельзя, они списываются посредствам амартизации. НДС при покупки Нивы нельзя брать в зачет, согласно ст. 236(Нива это легковой автомобиль). При покупке автомобиля он ставится ТОЛЬКО на основные средства счет. 124., по другому нельзя. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Ср Дек 22, 2004 01:12:30 |
Заголовок сообщения: | |
Алена, как покупка не отразиться на корпоративном налоге, если мы купим авто - это расходы нельзя ставить на вычеты? ------------ Статью 236 прочитал, да..................... а можно авто, как не основое средство купить? :? И вообще, что можно приобрести из движемого и недвижемого имущества, чтобы вычесть по расходной части, да еще НДС в зачет взять? |
Автор: | Majesty |
Добавлено: | #9  Вт Дек 21, 2004 19:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
В связи с тем, что "Нива" относится к категории легковых автомобилей, то и НДС вы себе в зачет не поставите. (НК РК ст. 236 п.3"НДС, не подлежащий отнесению в зачет"). НДС не зачитывается, если подлежит уплате, в связи с получением: п.3. Легковых а/м, приобретаемых в качестве основных средств. |
Автор: | Алёна |
Добавлено: | #10  Вт Дек 21, 2004 17:57:45 |
Заголовок сообщения: | |
Так как автомобиль относится к основным средствам, его покупка никак не отразится на корпоритивном налоге. Хотя НДС в зачет вы взять можете.Амартизационные ставки на легковые автомобили 7 % :lol: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Вт Дек 21, 2004 03:10:01 |
Заголовок сообщения: | КПН и НДС при покупке легкового автотранспорта в 2004 г. Амортизационные отчисления. Списание. |
День добрый! -------------------- В ТОО на конец года образуеться прибыль, но платить корпоративный налог особо не хочеться ,лучше поддержать отечественного, нашего казахстанского приозводителя купить автомобиль НИВА.(или все равно сначало уплати, а потом поддерживай) Да и себе в ТОО получить "личный" автотранспорт, а не арендованный у директора. Что мы получаем НДС в зачет, авто на баланс? Списание всех фактических расходов на авто в течение срока эксплуатации? Амортизациоонык отчисление можно провести в течение двух лет или нельзя (а может можно за год), чтобы потом авто можно было списать? И амортизационные отчисление, должны находиться на расчетном счете или где они вообще распологаются, мы то их каждый месяц отчисляем (будем)? Какие амортизационные ставки? ================================== Интересно получается, но опыта не хватает......... Подскажите! :idea: |