» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | корректировка КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #1  Ср Дек 14, 2005 11:35:45 |
Заголовок сообщения: | корректировка КПН |
почему НК МФ не принял корректировку аванс. КПН по форме 101,03? |
Автор: | Асик | ||
Добавлено: | #2  Ср Дек 14, 2005 11:46:22 | ||
Заголовок сообщения: | Re: корректировка КПН | ||
я имею ввиду при передаче через сгдс |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Дек 14, 2005 11:56:32 |
Заголовок сообщения: | |
потому что мало... :))) кроме шуток. Сообщение СГДС в студию, плиз... |
Автор: | Асик | ||
Добавлено: | #4  Ср Дек 14, 2005 12:15:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в исходящих: 14122005,расчет сумм аванс плат по корпорат под налогу, НЕ ПРИНЯТО МФ НК РК, НК МФ РК! я в шоке! 8) |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #5  Ср Дек 14, 2005 12:16:22 |
Заголовок сообщения: | |
и еще кстати красным цветом выделено. кроме шуток. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #6  Ср Дек 14, 2005 12:26:49 |
Заголовок сообщения: | |
Я отправила на уменьшение авансовых платежей через СГДС, все прошло нормально. Правдо это было в прошлом месяце. |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #7  Ср Дек 14, 2005 12:33:41 |
Заголовок сообщения: | |
я отправил на увеличение |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #8  Ср Дек 14, 2005 12:35:35 |
Заголовок сообщения: | |
Там где красным цветом выделено, должно быть написано, почему не принято. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Ср Дек 14, 2005 12:39:20 |
Заголовок сообщения: | |
подозреваю, что г-н Асик отправил еще одну ОСНОВНУЮ форму...или перепутал профили (кстати, у вас несколько предприятий на одном компе) ? |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #10  Ср Дек 14, 2005 12:41:05 |
Заголовок сообщения: | |
не может быть. форма то одна в эфно (101,03)! а фирма одна и рекизиты одни в справочники. и НК один. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #11  Ср Дек 14, 2005 12:47:26 |
Заголовок сообщения: | |
Был у меня такой один случай, сбой при доставке. Сделайте новый расчет, отправьте еще раз. |
Автор: | Асик | ||
Добавлено: | #12  Ср Дек 14, 2005 13:08:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
опять не принял. это становится интересней 8) мб в заполнении? например (описываю механизм, мб неправильно заполняю?) сумма предполагаемых: 100 сумма начисленных по расчету101.01.004 : 70 сумма подл уплате за период: 30 кол мес: 1 ежемес сумма : 30. ? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #13  Ср Дек 14, 2005 13:49:00 |
Заголовок сообщения: | |
Видимо придется ножками в НК :) |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #14  Ср Дек 14, 2005 14:04:23 |
Заголовок сообщения: | |
видимо проблема в том что до меня сдавали вручную. и теперь вот такая штука получилась. но чего не сделаешь ради НТП. |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #15  Ср Дек 14, 2005 14:33:28 |
Заголовок сообщения: | |
в общем все понятно. как я и предполагал. если до вас сдавали вручную с отметкой "очередной", то сдавая через сгдс с пометкой "дополнительный" у вас к сожалению ничего не выйдет и придется старым дедовским , но очень эффектным ходом идти толкаться к окошку в кабинете 104 в сарыарке :( |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #16  Ср Дек 14, 2005 17:13:40 | ||
Заголовок сообщения: | Re: корректировка КПН | ||
Форма 101.03. предназначена для сдачи расчетов после годовой декларации,налогоплательщиком,получившим убытки. Не пробовали 101.02 сдать? |
Автор: | Асик | ||||
Добавлено: | #17  Ср Дек 14, 2005 18:16:25 | ||||
Заголовок сообщения: | Re: корректировка КПН | ||||
? не понял. а не пробовали дочитать рекомендации по заполнению .... 101,03 .......получившим убытки в предыдущем налоговом периоде |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #18  Ср Дек 14, 2005 18:28:52 |
Заголовок сообщения: | |
все правильно.Тогда почему 101.03 доп.? откорректировать авансовые расчеты можно по ф.101.02. а вот 101.03.не будет приниматься... |
Автор: | Асик | ||
Добавлено: | #19  Ср Дек 14, 2005 19:07:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Техвест прошу прщения мб я некомпетентен. но ведь черным по белому написано. а что скажете при проверке? сгдс не работал? спасибо конечно за помощь. но я думаю что написано пером то не исправишь формой 02, а дополнительный по 03, потомучто сдавали очередной по 03. как можно сдать вместо нужной формы не нужную? проверка придет и штраф хоба! 70 проц от 10 проц! |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #20  Ср Дек 14, 2005 21:33:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ситуация потихоньку начинает проясняться :) Основной расчет 100.03, доп.расчет тоже 100.03. Причем основной сдавался в бумажном варианте. Я вот что думаю. Даже если вы сдавали расчет на бумажном бланке, налоговый инспектор все равно отправил его в электронном виде. Значит где-то там, на сервере, существует ваш основной расчет в электронном виде и допформа в электронном виде не должна была вернуться. Я тоже сдавала форму 100.03. Только допформа заполняется на сумму разницы. В вашем случае это наверно должно выглядеть так. сумма предполагаемых: 30 сумма начисленных по расчету101.01.004 : 0 сумма подл уплате за период: 30 кол мес: 1 ежемес сумма : 30. Может здесь кроется загвоздка? |
Автор: | Асик | ||
Добавлено: | #21  Чт Дек 15, 2005 13:57:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по моему не на сумму разницы а вообще расчет общая сумма. |
Автор: | Асик |
Добавлено: | #22  Чт Дек 15, 2005 15:20:15 |
Заголовок сообщения: | |
насчет расчета Зина конечно права. а вот по поводу сгдс нет. я интересовался в службе поддержки, мне сказали что "по какимто причинам" в электронном виде его нету на сервере, поэтому придется все таки вручную.и с дискетой и с письмом. кстати если в электронном виде отчитываешься необходимо ли письмо сопроводиловка в нк? |
Автор: | Talik |
Добавлено: | #23  Пт Дек 16, 2005 13:44:47 |
Заголовок сообщения: | |
1. Если отчет не принимается, то (как сказала Зина) - должна быть написана причина. 2. Если основная форма сдавалась неэлектронно, то доп.форма не примется однозначно.... И в причинах будет написано, что "основной расчет не найден..." 3. По поводу того, что по каким-то причинам ваш основной расчет еще не разнесли ...... - это распространенная ситуация. 4. Поэтому я посоветовала бы вам написать сопровождающее письмо (типа..... прошу принять доп.расчет по тому-то ..... в связи с....) и отнести в НК вместе с доп.декларацией. (обязательно второй экземпляр с отметкой НК оставьте у себя - потеря писем, тоже распрастраненная ситуация :? ) |