Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры?
    Какие строки нужно откорректировать в...
    Какие строки нужно откорректировать в...
    Как правильно откорректировать Деклар...
    как правильно заполнить строку 300.00.024 при сдаче дополнительной формы 300.00
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение дополнительной отчетности по ф. 307 как мне откорректировать строку под номером 20     
    Бухгаалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 07, 2008 18:00:32 Сообщить модератору   

    Приветствую! возникла необходимость скорректировать ранее отправленную форму. В частности в табличной части формы необходимо поменять значения только в одной строке. Отсюда вопрос: есть ли какие то правила заполнения доп. форм. ? как мне откорректировать к примеру строку под номером 20 ?
    1) вариант
    в табличной части дополнительной формы на первой строке поставить вручную номер строки 20, заполнить ее правильными данными
    2) вариант
    оставить пустыми 19 строк а в 20 указать правильные данные ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 07, 2008 18:37:12   

    Бухгаалтер говорит:
    1) вариант
    в табличной части дополнительной формы на первой строке поставить вручную номер строки 20, заполнить ее правильными данными

    вариант 1 верный.
    в строке 20 указываете повторно РНН, серию и № св-ва по НДС, № счет-фактуры и дату, а суммы только на разницу (если укажете цифру, она прибавит к той сумме что была раньше, если с "-", то уменьшит)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 25, 2008 16:57:06 Сообщить модератору   

    Добрый день, при отправке 307 по уведомлению нужно ли отправлять пустую 300,так сказали,хотя я в этом не вижу необходимостьи,может я не права?и еще, доп будет за 3 кв 2007 года,нужно отправлять по №7 версии или по той по которой отправлялась основная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 25, 2008 17:00:10   

    zarina говорит:
    по той по которой отправлялась основная?

    Т.е. в 6 версии. В седьмую версию у вас просто год 2007 не вобъется. А 307 по уведомлению - нулевка? Если да, то смысла отправлять еще и 300 не вижу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Сен 25, 2008 17:11:00 Сообщить модератору   

    в 307 исправление только в РНН,300 не меняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 25, 2008 17:14:06 Сказали Спасибо❤   

    zarina говорит:
    в 307 исправление только в РНН,300 не меняется

    Вот и прекрасно! Со спокойной душой отправляете 307 и все. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 24, 2009 13:51:51   

    Подскажите пожалуйста как правильно заполнить и отправить дополнительную отчетность за 4 квартал 2008 года по форме 300? Надо заполнять все формы что были при отправке или достаточно заполнить только те позиции по которым идет корректировка? Туда надо вписывать сумму корректировки или правильную сумму?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Уточняю ошибку - Сумма подлежащая отнесению в зачет, была указана неверно (указан 0, хотя там должна быть определенная сумма )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 24, 2009 13:59:03   

    Большой начальник говорит:
    достаточно заполнить только те позиции по которым идет корректировка? Туда надо вписывать сумму корректировки

    надо так сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Фев 24, 2009 13:59:26 Сообщить модератору   

    Заполняете только те строки, которые подлежат корректировке и только на сумму корректировки ( с плюсом, если увеличение, и с минусом, если уменьшение).
    Ну и конечно раздел "общая информация" обязательно.
    При отправке вам будут выдаваться ошибки, что не все строки заполнены, но вы на это не обращайте внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дремасова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +62 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 24, 2009 14:00:11   

    уточните, камералка по 300, тогда заполняете только 300 и по тем строкам, которые неправильно заполнены,т.е. проставляете сумму на разницу между правильной и неправильно отправленной, она может быть как положительной так и отрицательной, в вашем случае, я так понимаю, вы не заполнили приложение 5 (сумма-0=сумма, которую выи поставите)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 24, 2009 14:58:49   

    Я пока не в курсе что такое камералка Smile
    Это первоначальный отчет, там просто форма считает автоматом (я наивный думал что автоматом это хорошо), оборотов по реализации за отчетный период не было, поэтому наверное так посчиталось.
    Спасибо большое за ответы.
    ЗЫ. За это щтрафы не предусмотрены?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmirka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 24, 2009 15:02:38   

    Правду говорят, что дополнительные отчеты нельзя сдавать с 2009 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Фев 24, 2009 15:03:36 Сообщить модератору   

    Gulmirka говорит:
    Правду говорят, что дополнительные отчеты нельзя сдавать с 2009 года?


    Неправду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Фев 24, 2009 15:08:10 Сообщить модератору   

    Большой начальник говорит:
    За это щтрафы не предусмотрены?

    Нет, доп.отчетность как раз для того и предназначена, чтобы вы сами могли исправить свои ошибки до прихода проверяющих.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 24, 2009 15:34:12   

    Ура! Буду жить Smile
    Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 24, 2009 16:12:02   

    А нужно ли в дополнительных формах проставлять "нули" по остальным строкам, которые остаются без изменений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 24, 2009 16:19:05   

    Ola-la
    Не думаю, что это принципиально. Прекрасно садятся с нулями и без них (имею ввиду допы).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TMM
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Май 15, 2009 14:19:31 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте. У меня такой вопрос, вчера по почте отправила 300 форму, приложения у меня не распечатываются, подключения к серверу нет. Отправила почтой только саму декларацию. Можно ли мне отправить доп. форму , но уже с приложениями после того как настроят сервера. или же также почтой доп. форму с приложениями?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Пт Май 15, 2009 17:06:42 Сообщить модератору   

    У меня вопрос отправила доп.форму за 2008год через СГДС. Соединение с сервером есть, но форма висит на отправке, не уходит.
    Подскажите работает ли вообще СГДС?
    Можно ли отправлять доп. отчеты через СГДС?
    Или нужно работать только с СОНО?
    Сроки поджимают нужно срочно сдать доп. форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Май 15, 2009 17:15:12   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    доп.форму за 2008год через СГДС

    Нерезидент Баланса говорит:
    Можно ли отправлять доп. отчеты через СГДС?

    ЭФНО,ИСИД,ИС НДС,ИС МОП продолжают функционировать для сдачи форм прошлых периодов.
    С 1июля 2009 г.прием ФНО за период с 2004 по 2009г будет осуществляться только в СОНО.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EvgeniaTel
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Май 15, 2009 21:09:14 Сообщить модератору   

    Сегодня последний день сдачи налоговой отчетности за 1 квартал 2009г. Когда можно будет отправлять дополнительные декларации за этот период?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Май 15, 2009 21:54:25 Сообщить модератору   

    EvgeniaTel
    ограничений нет. Как сами готовы будете и будут изменения, которые надо будет вносить - сдавайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EvgeniaTel
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Май 15, 2009 22:06:41 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Как сами готовы будете

    Готова сдать уже сегодня. Буду сейчас пробовать.
    Отправляли 3 мая допик к 210 ф - он до сих пор болтается в программе со статусом "Отправлено"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EvgeniaTel
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Май 16, 2009 01:13:35 Сообщить модератору   

    Десять минут назад отправила через СОНО дополнительную 200 декларацию - получила уведомление, "Принято"... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НаталиКЗ
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Май 18, 2009 11:01:11   

    esiphi говорит:
    Сообщение: №14 Добавлено: Пт Май 15, 2009 17:15:12"" Платная консультация
    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    доп.форму за 2008год через СГДС

    Нерезидент Баланса говорит:
    Можно ли отправлять доп. отчеты через СГДС?

    ЭФНО,ИСИД,ИС НДС,ИС МОП продолжают функционировать для сдачи форм прошлых периодов.
    С 1июля 2009 г.прием ФНО за период с 2004 по 2009г будет осуществляться только в СОНО.
    С ув

    Доп. форму отправила 15 мая 2009г. соединение с сервером СГДС есть, статус висит на отправку. Форма не уходит, волнуюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Май 21, 2009 21:08:26   

    Здраствуйте!
    Пришло уведомление об устранении нарушении по ф.307 за январь 2008 года, там ошибки просто в серии НДС продавцов, теперь если я просто письменно напишу ответ хватит этого или нужно обязательно отправлять допик по 307 форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Май 22, 2009 10:21:37   

    NowBuh говорит:
    Пришло уведомление об устранении нарушении по ф.307 за январь 2008 года, там ошибки просто в серии НДС продавцов, теперь если я просто письменно напишу ответ хватит этого или нужно обязательно отправлять допик по 307 форме?

    Пожалуйста, ответ дайте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Май 22, 2009 10:33:09   

    NowBuh говорит:
    нужно обязательно отправлять допик по 307 форме


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Май 22, 2009 10:34:58   

    Мара говорит:
    NowBuh говорит:
    нужно обязательно отправлять допик по 307 форме


    А в допике заполнять только те строки где ошибки да? А остальные строки вообще пустыми отправлять или нужно РНН, свид-во о пост. НДС тоже всех подряд нужно заполнить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Май 22, 2009 10:37:03   

    Обязательно доп.декларацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Май 22, 2009 10:39:08 Сказали Спасибо❤   

    NowBuh
    Заполнять ту строчку - где ошибки (номер строки обязательно тот же), суммы пустые, другие строки не трогать, РНН - в той строке, где ошибка в свидетельстве можно повторить,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Май 22, 2009 10:39:30   

    Вы полностью заполняете сторону А, а сторону В не заполняете, если ошибки не в суммах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Май 22, 2009 10:47:58   

    Мара говорит:
    Заполнять ту строчку - где ошибки (номер строки обязательно тот же), суммы пустые, другие строки не трогать, РНН - в той строке, где ошибка в свидетельстве можно повторить,

    Простите за назойливость, но хочу уточнить если в строке нет ошибок, ее пустой оставляю или все таки нужно РНН и свидетельство заполнять?

    Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:

    NowBuh говорит:
    Пожалуйста, ответ дайте?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Май 22, 2009 11:29:02 Сказали Спасибо❤   

    При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение.
    Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке:
    1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты.
    Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты.
    При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется;
    2) в случае обнаружения ошибки в графах G, H, I или J раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре указать сумму выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром.
    При этом необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F и сумму выявленной разницы в графах G, H, I и J. При внесении изменений, направленных на уменьшение значений граф G, H, I и J, сумма выявленной разницы указывается со знаком минус;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Май 22, 2009 12:30:22   

    Здравствуйте! Сегодня отправила точнее хотела отправить доп по 200, сновную отправляля по почте но сервер не принял так как нет там основной. Значит теперь нужно ждать пока почту инспектора зазнесут. Может кто уже сталкивался?

    Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:

    Sad

    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

    И как теперь эту форму сохронить для отправки повторно

    Добавлено спустя 46 секунд:

    И еще извиняюсь но я отпр. из кн

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    talgin
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Май 22, 2009 13:10:19 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    У меня вопрос отправила доп.форму за 2008год через СГДС. Соединение с сервером есть, но форма висит на отправке, не уходит.
    Подскажите работает ли вообще СГДС?
    Можно ли отправлять доп. отчеты через СГДС?
    Или нужно работать только с СОНО?
    Сроки поджимают нужно срочно сдать доп. форму.

    Такая-же беда, не могла ли конвертация ключей подпортить ключ СГДС. НДС - статус НА ОТПРАВКУ, ИНИС - Сообщение передано в локальную очередь клиента СГДС и все, в Мониторе все запросы копятся в Исходящих, т.е. все симптомы того что ключ нерабочий

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Май 22, 2009 13:23:25   

    Все вчера работало, отправляла по НДС, и уведы сразу же получила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Май 22, 2009 13:43:51 Сообщить модератору   

    Обязательно отправляйте дополнительную с правильными данными, не забудьте указать в ней № уведомления.

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    Извиняюсь, почему-то загрузилась 1 страница, а я не заметила... Embarassed Это для NowBuh было...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Май 22, 2009 13:47:07   

    talgin говорит:
    конвертация ключей подпортить ключ СГДС

    а у вас случайно ключевые контейнеры по СГДС и RSA не в одной папке "лежат"?, вроде говорилось где-то, что надо в разных хранить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Май 22, 2009 13:47:49   

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Май 22, 2009 13:51:11   

    хотя - нет - вроде здесь это не причём.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    talgin
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Май 22, 2009 14:01:23 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    talgin говорит:
    конвертация ключей подпортить ключ СГДС

    а у вас случайно ключевые контейнеры по СГДС и RSA не в одной папке "лежат"?, вроде говорилось где-то, что надо в разных хранить...

    в одной.
    вопрос снят, СГДС настроен был через прокси, а комп, помучавшись подключать СОНО через прокси, подключил напрямую, а про СГДС забыл. Извенился, исправился, СГДС - заработал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ros@bdi74
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Май 22, 2009 15:38:58 Сообщить модератору   

    когда дополнительные сдаем по 100 форме то пени начисляются

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Май 22, 2009 15:41:49   

    если у вас к доначислению и переплаты нет то да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ros@bdi74
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Май 22, 2009 16:29:31 Сообщить модератору   

    переплата есть но дополнительный на 2004г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Май 26, 2009 11:05:59   

    Марта говорит:
    При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение.
    Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке:
    1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты.
    Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты.
    При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется;
    2) в случае обнаружения ошибки в графах G, H, I или J раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре указать сумму выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром.
    При этом необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F и сумму выявленной разницы в графах G, H, I и J. При внесении изменений, направленных на уменьшение значений граф G, H, I и J, сумма выявленной разницы указывается со знаком минус;


    Следовательно:
    1. Если я ошиблась в РНН или дате, то заполняю РНН, № сч-ф, дата выписки?
    2. Ошибка в "Сумма НДС указанная в сч-ф" - заполняю первый лист с реквизитами и разницу по этой графе?
    Правильно ли я понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 26, 2009 16:21:41   

    Марта говорит:
    При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение.

    Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке:

    1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты.

    Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты.

    При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется;

    2) в случае обнаружения ошибки в графах G, H, I или J раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре указать сумму выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром.

    При этом необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F и сумму выявленной разницы в графах G, H, I и J. При внесении изменений, направленных на уменьшение значений граф G, H, I и J, сумма выявленной разницы указывается со знаком минус;

    Я тоже получила увед. Стала сравнивать отправленную деклу по которой пришел увед с той, что хранится в 1С после исправления базы и внесения уточнений, оказалось что они разные (ошибки разные и РНН, и суммы, и даже лишие поставщики внесены (те что без сф были)), а допик с исправлениями не отправлялся! Shocked Как теперь лучше поступить? Отправить с минусами деклу с уведомлением, а затем уже нужную исправленную? Тогда уведомление по какой показывать?

    Добавлено спустя 6 минут:

    Можно ли использовать распечатку реестра из 1С - сейчас в ней есть штрих-код?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Май 26, 2009 16:29:39   

    Я не думаю что нужно отправлять разные доп .декларации, вы в одной исправите ошибки по уведу и свои тоже.Но в шапке конечно пишите по увед., и в ответе на увед напишите только те ошибки которые указаны в уведе.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Мелена
    вы правильно думаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Май 27, 2009 09:38:13   

    Марта говорит:
    вы в одной исправите ошибки по уведу и свои тоже.

    А как правильно исправить? Например, в строке 5 - ошибка в РНН, я это исправляю, как вы рекомендовали (т.е. без листа В), а строки 7 - вообще быть не должно (т.е. там нужны другие данные), в одной кол-во строк 44, а в другой - 46. Извините за назойливость, просто я никогда исправительные (дополнительные) не отсылала - боюсь ошибиться и запутаться окончательно. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Май 27, 2009 11:54:35   

    скажите профи,вот по реестру за 2008 г нам пришло уведомление,мы в рнн-ошиблись,и в другой строке почему то сумма ндс-0 стоит вместо суммы ндс которая должна быть--я сдаю доп и эту строку где рнн не верное и другую строку мы суммы ставим с минусом,а потом новую строк ввдим с этими же цифрами но с правельным рнн,скажите так можно доп. сдавть?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz