Зачет суммы НДС - право или обязанность? Возможно ли уменьшение КПН за счет не взятия в зачет суммы НДС. 2008 г.
|
Джулия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#51 Пн Сен 22, 2008 17:48:08
|
Сообщить модератору
|
|
Tais,
Да нет же, я всё прекрасно поняла, дело ведь в том, что у нас нет необходимости относить НДС в зачет до конца года. У нас висит переплата по НДС. А вот КПН выходит к концу года большой, поэтому мы хотим суммы НДС относить на вычеты, вместо того, чтобы брать его в зачёт. Правомерно ли это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#54 Пн Сен 22, 2008 17:59:20
|
|
|
Джулия
В ваших же интересах брать НДС в зачет, первый раз слышу чтоб кому-то НДС в зачет не нужен был
Когда-нибудь Вы этот товар продадите (НДС по счет-фактурам отпишите) и переплаты по НДС уже не будет.
А вот с наценки вашего предприятия на продаваемый товар НДС будет к оплате, где потом найдете НДС в зачет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Джулия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#55 Пн Сен 22, 2008 17:59:47
|
Сообщить модератору
|
|
Compas,
ну а почему тогда Глава 38, статья 235 гласит, что получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары. Писали бы тогда, что обязан
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#56 Пн Сен 22, 2008 18:01:51
|
|
|
Джулия говорит: |
Глава 38, статья 235 гласит, что получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость |
Верно гласит, не берите в зачет, Вам же хуже, а бюджету лучше. Но там не написано "Вы можете отнести на вычет по КПН".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#58 Пн Сен 22, 2008 18:08:38
|
|
|
На уменьшение влияют суммы без НДС, например списание материала.
Как Вы можете одним налогом уменьшить другой налог? Как-то нелогично.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Джулия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#59 Пн Сен 22, 2008 18:16:37
|
Сообщить модератору
|
|
Наше ТОО в конце года закрывается и оборотов по реализации больше не будет, а КПН выходит к уплате в бюджет большой, поэтому я и интересуюсь, можно ли таким образом увеличить наши вычеты по КПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Джулия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#63 Пн Сен 22, 2008 18:31:02
|
|
|
Джулия
Пишите письмо в НК.Они к Вам приходят с проверкой по НДС.Если все нормально,то вернут НДС или перекинут сумму переплаты на другие налоги.По крайней мере так было.А вообще по этому вопросу проконсультируйтесь у Вашего инспектора.Статья 251 п.6 пп.3
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#65 Пн Сен 22, 2008 19:21:09
|
|
|
А что с полученным товаром при закрытии делать будете? Если списывать, то всё равно по НДС корректировку будете делать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#66 Вт Сен 23, 2008 08:43:22
|
|
|
Джулия говорит: |
Могу ли я теперь суммы НДС, которые будут нам выписывать в счетах-фактурах с сентября по декабрь, не брать в зачет, а полностью всю сумму относить на вычеты фирмы в целях уменьшения по КПН? |
Для не принятия в зачет суммы НДС, по выписанным Вашей фирме поставщиком товаров СФ,Вы внимательно просмотрите правильность и полноту заполнения всех реквизитов выписанных СФ и я уверен,что у Вас найдется причина отказаться от зачета по НДС и доказать НК Вашу правоту и оприходовать товар с учетом НДС.
При этом, по ф.100.00 за год(100.12) у Вас уменьшится налогооблагаемая база по КПН на сумму не принятого в зачет НДС.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#67 Вт Сен 23, 2008 16:07:23
|
Сообщить модератору
|
|
20) ИМХО если лжепредприятие то не только ндс в зачет брать и на затраты брать тоже нельзя, но для этого должны быть более веские причины чем догадки. А чем занимается фирма если не секрет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|