Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    форма 101.04: приложения за каждый месяц заполнять отдельно - 3 приложения?
    Заполнение приложения 100,04 форма 100,00
    920 форма, не указала приложения
    Форма 200 заполнение приложения 2
    Форма 300: приложения 7 и 8 заполняются все сф и с НДС, БЕЗ НДС и 0%?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    300 форма ,ГДТ, приложения     
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 24, 2008 09:54:35 Сообщить модератору   

    Сдала первый раз 300-ую форму, были сомнения-решила если что сдам доп..У меня поступления по импорту, метод отнесения ндс в зачет- пропорциональный.Заполнила приложения-1,5,6(Там данные по ГТД вписала,хотя написано что заполняют при раздельном методе),12 и реестр сч/ф.Правильно ли я поступила? Еще в сроке 300.00.009-показала сумму НДС проплаченную при растаможивании (по ГТД),в строке 300.00.010- получилась сумма начисленная при реал-ии и уплоченная в таможне.Затем в 6-м приложении поставила в зачет НДС по ГТД в строке300.06.035????Правильно ли что я заполнила и 5-ое и 6-ое приложение одновременно???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Сен 24, 2008 10:02:06 Сообщить модератору   

    Поступления по импорту (за исключением метода зачета) в приложениях не показываются, только в самой декларации. Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 24, 2008 10:14:13   

    знайка говорит:
    300.00.009-показала сумму

    там НДС при импорте и показывают...
    Нерезидент Баланса говорит:
    Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.

    так делать надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 24, 2008 10:18:04 Сообщить модератору   

    1)а может мне надо вести раздельный метод? 2)в строке 300.00.012 - я всетаки показываю поступление по импорту и НДС уплаченный по ГТД? Под ней написано что она равняется той самой строке в 6-ом приложении- поэтому я и заполнила ее. 3)А если ненужно было ее заполнять давать доп с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 24, 2008 10:25:18 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответы , но у меня еще вопросы( зараннее извиняюсь если покажутся глупыми). Хотелось бы разобраться с этим до квартальных....В строке всего начислено 300.00.010 получается сумма двойная- на сумму НДС по ГТД я дала проводку 313 103-правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 24, 2008 10:26:19   

    знайка говорит:
    а может мне надо вести раздельный метод?

    по-моему метод выбирается 1 раз год и остаётся неизменным до конца года. Нельзя один кв. так, другой - по-другому.

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Так - не помню наизусть номера строк оказывается ваша строка 12

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Там же написано - при пропорциональном - из ГДТ пишете цифры, при раздельном из 6го приложения

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    знайка говорит:
    В строке всего начислено 300.00.010 получается

    а зачем вы заполнили строку 9?

    Добавлено спустя 46 секунд:

    вы зачётом, что ли растамаживали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 24, 2008 10:37:49 Сообщить модератору   

    нет не зачетом,заплатили в таможне изчисленный НДС( сч/ф по нулевой ставке).Я просто не поняла эту строку -НДС, начисленный при импорте товаров- что это значит Embarassed это мой случай или нет?(стыдно но пишу)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Ср Сен 24, 2008 10:44:12 Сообщить модератору   

    Я не поняла. Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
    Вы к этой категории относитесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 24, 2008 10:45:02 Сообщить модератору   

    Что мне теперь надо сделать? 9-ую строку надо было заполнять или нет,Сумма НДС к уплате будет с минусом,так?6-ое приложение -доп с минусом дать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 24, 2008 10:48:42 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
    Что значит с/х?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 24, 2008 10:53:28 Сообщить модератору   

    Ужас!!! Сейчас только обнаружила для кого эта строка (9) , я торопилась тогда при заполнении,составлении отчета(ребенок болел). Даю доп с минусом 9-ой строки и 6-го приложения , так?( до сих пор в сомнениях).Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 24, 2008 11:01:56 Сообщить модератору   

    неужели мои вопросы так шокировали всех , что никто не хочет мне ответить? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Ср Сен 24, 2008 11:04:19 Сообщить модератору   

    сельскохоз. сырье

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 24, 2008 11:13:27   

    знайка
    Рекомендую Вам,внимательно прочитать Правила заполнения декларации ф.300.00.После этого у Вас,возможно,не возникнут вопросы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 24, 2008 12:36:16   

    знайка говорит:
    Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%

    не надо, если не сель.хоз(не ваш случай)
    знайка говорит:
    9-ую строку надо было заполнять или нет

    это для случая, если не платили НДС при импорте, а писали обязательство по системе зачёта. (не ваш случай), отправте с минусом, если заполняли, а то будет увед. точно, НК следит за таким НДСом.
    знайка говорит:
    и 6-го приложения , так

    ну в принципе отправте всё с минусом, а потом заполните вновь уже правильно, вы указали метод на первой странице пропорциональный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗНАЙКА
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 24, 2008 12:49:25 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    вы указали метод на первой странице пропорциональный?

    да

    Мара говорит:
    ну в принципе отправте всё с минусом,

    всю декларацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ната (Татьяна)
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Сен 24, 2008 13:34:09   

    ЗНАЙКА говорит:
    всю декларацию?

    по НДС при импоре Вы ставите только по строке 30.00.012 соответственно облагаемый оборот и сумма НДС. Никаких приложений по этой операции не заполняете. Значит везде где указывались Вами эти суммы,кроме строки 300.00.012 отсторнируйте доп.декларацией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olllga
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Сен 24, 2008 14:45:30 Сообщить модератору   

    А подскажите пожалуйста, какие проводки делаются. У нас при растамаживании авто была выписана форма обязательства, по которой мы должны отразить НДС, подлежащего уплате методом зачета. Я НДС совсем не знаю. Спасибо всем за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Сен 24, 2008 14:48:02   

    Olllga
    чё-то думается, что если авто легковое, то зачёта не может быть, а это легковое авто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 24, 2008 14:54:06 Сообщить модератору   

    Вид транспорта не влияет на сумму НДС к оплате в этом случае.
    А проводку ставите
    Д-т 1420
    К-1 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 24, 2008 14:56:26   

    Алия Алдажарова
    так там же про систему зачёта написано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Сен 24, 2008 15:06:01   

    Olllga
    Olllga говорит:
    подлежащего уплате методом зачета

    1.Дт 1420-Кт 3397
    2.Дт 3397-Кт 3130
    Если у Вас хорошо настроена 1С,то данная операция выполняется автомачически ,при оприходовании ТМЦ с уплатой НДС методом зачета.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Ср Сен 24, 2008 15:36:36 Сообщить модератору   

    Вопрос! Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации? в 5-ом приложении в строке - товары и услуги приобретенные без НДС? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Ср Сен 24, 2008 15:39:50 Сообщить модератору   

    вопрос на засыпку. А вот кто-нибудь показывает в Декларации в 5-ом приложении (строка-Товары и услуги приобр. без НДС)- Комиссию банка, из выписки банка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Ср Сен 24, 2008 15:40:58 Сообщить модератору   

    блин думала не ушло... Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 24, 2008 15:48:01   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации

    Вношу уплаченные суммы комиссии банку в Допол.форму приложений 300.05 и300.06
    одной суммой за месяц и в общей сумме по данной форме, они автоматически отражаются в приложении №5 код300.05.006."Товары(работы,услуги)приобрет. без НДС"
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Ср Сен 24, 2008 17:12:53 Сообщить модератору   

    спасибо Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Чт Сен 25, 2008 09:55:52 Сообщить модератору   

    Добрый день Всем!!! Подскажите кто как поступает- Сумма по товарно-транспортным накладным (цветные)- вносите ли вы ее в Декларацию по НДС -"Товары приобр. в РК????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    arman1982
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Май 12, 2009 15:19:37 Сообщить модератору   

    Приветствую всех.... Вопрос все по той-же 300 07. После обновления программы получается закинуть в 300 только 420 строк... Так как же быть дальше, а остается не так много времени до 15 числа. Может кто-то решил проблему.Заранее благодарен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz