Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Регистры бухгалтерского учета.
    Регистры бухгалтерского учета. Делопроизводство.
    Реформа БУ-2008. Шаг 3. Новые регистры бухгалтерского учета.
    Регистры бух.учета ТОО на СНР
    Ведение бухгалтерского учета в КСК
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Регистры бухгалтерского учета     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вс Окт 26, 2008 15:00:25 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=119173#119173

    Получила вопрос в л/с:

    В общем... что мне понадобится для ведения бухгалтерии вручную при ТОО на УПРОЩЕНКЕ без постановки на учет по НДС.
    Желательно перечислить, я собираюсь купить папки, которые я назову... например счет-фактуры выданные, акты выполненных работ и т.д. каков перечень подобных документов у меня будет?
    по кассе кассовая книга?, буду собирать ПКО и РКО - тоже по папкам разложу?
    Журнал хоз. операций в обязательном порядке - в нем проводки отражать? Помогите пожалуйста, чувствую, что нелегко мне будет в ближайшем будущем


    Помогите пожалуйста ответить стажеру.
    Для начала предлагаю ознакомиться со статьей здесь же на балансе.
    http://balans.kz/./kb.php?mode=article&k=14
    Потом продолжим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вс Окт 26, 2008 16:14:54 Сообщить модератору   

    Прочитал полностью эту статью, много конструктивных советов. А вот с организацией всего этого делопроизводства маловато информации...=(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вс Окт 26, 2008 18:17:10 Сообщить модератору   

    Я поняла, что нас тут скорее интересует номенклатура дел.
    Вошла в Google.kz вывела в строке поиска "Номенклатера дел" и... попала опять в баланс.кз
    Нашла замечательную ветку
    http://www.balans.kz/topic4240.html

    Смотрите, вопросы, если останутся, зададите позже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вс Окт 26, 2008 22:10:40 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож., как удобнее, если немного документов, на каждый счет вести весь период(год) одну папку-счет ( например, касса), или можно все документы за один период(месяц) собрать, т.е. например, документы за сентябрь 2008 года и там все относящиеся к этому периоду??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вс Окт 26, 2008 22:25:32 Сообщить модератору   

    Если будет стоять 1с, то журнал хозяйственных операций не нужен? а главная книга нужна?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Окт 27, 2008 00:02:19 Сообщить модератору   

    Цитата:
    что мне понадобится для ведения бухгалтерии вручную при ТОО на УПРОЩЕНКЕ без постановки на учет по НДС.


    Если вы ТОО, то советую вам все-таки купить 1С, затраты не нее окупят ваши расходы времени и сил, т.к. вам в соответствии с НСФО № 1 придется вести БУ по полной программе, такой же, как и в ТОО на ОУР:

    Цитата:
    § 4. Ведение учета и составление финансовой отчетности юридическими лицами, являющимися субъектами малого предпринимательства, применяющими в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции
    11. Субъект, применяющий в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, отражает в учете хозяйственные операции и события способом двойной записи в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с настоящим Стандартом.


    Когда мы открыли свое ТОО в 1991 г., тогда 1С еще не было, и хотя на начальном этапе становления операций было совсем мало, я с ужасом вспоминаю времена, когда вела БУ вручную. Даже не знаю какое сравнение лучше подойдет. Например, сходить из Алматы в Астану пешком или слетать на самолете: за время пешего пути вы истратите деньги на продукты, на ночлег, износите обувь и одежду, а самое главное, выбьетесь из сил, да еще можете не успеть придти к сроку. Если все подсчитать, то потратиться на авиабилет окажется гораздо выгоднее.
    Эдуард, надеюсь я убедила вас в необходимости 1С?

    Теперь конкретные советы.
    Пока документов немного, можно завести такие папки:
    1. Банк.
    Сюда подшиваю выписки банка и к каждой выписке собираю туда же все документы, которые к ней относятся.
    Примеры:
    1) заплатили за аренду - наше платежное поручение, от арендодателя счет-фактура и акт выполненых выполненных работ;
    2) заплатили за материалы - наше платежное поручение, от продавца счет-фактура и накладная;
    3) поступили деньги за товар - платежное поручение покупателя, доверенность от покупателя на получение товаров, наши счет-фактура и накладная (вторые экземпляры)
    и т.д.

    2. Касса.
    Сюда подшиваю распечатанные из 1С страницы кассовой книги и к каждой странице собираю соответствующие документы.
    1) поступила выручка в конце дня - ПКО, наши счета-фактуры и накладные (если оплата была от юр.лиц);
    2) выданы деньги в подотчет - РКО, авансовый отчет со всеми прилагающмися к нему документами;
    3) выдана зарплата - платежная ведомость
    и т.д.

    3. Зарплата. - Ведомости на начисление зарплаты, на перечисление ОПВ и СО.

    4. Договора.

    5. Журнал учета ТМЦ, который в зависимости от специфики удобнее разделить на несколько частей: журнал учета ОС, журнал учета материалов, журнал учета товаров, журнал учета готовой продукции. - Приходные ордера на оприходование ТМЦ, акты списания ТМЦ (распечатываю из 1С).

    6. Себестоимость (если есть производство) - здесь в основном расчеты на списание материалов, распечатки документов из 1С "Выпуск готовой продукции).

    7. Приказы - разные формы приказов есть в 1С, сначала подшивала их просто в хронологическом порядке, потом сделала в папке разделители: о кадровых изменениях, об изменении окладов, о командировке и т.д.

    8. Переписка - вообще-то рекомендуется отдельно сортировать входящую и исходящую корреспонденцию (копии всех ваших писем, желательно с отметкой о регистрации).

    Ну еще вы должны иметь журнал регистрации счетов-фактур (если плательщик НДС), журнал регистрации доверенностей, журнал хозйственных операций и т.д., но все они формируются в 1С и при необходимости их можно просто распечатывать.

    По мере накопления документов, подшиваю их в скоросшиватель в зависимости от количества (за квартал или за месяц) и затем начинаю заполнять папку снова.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Окт 27, 2008 00:30:02 Сообщить модератору   

    ВАУ! это собственно то, что мне было нужно! Ответ исчерпывающий! За примеры отдельное спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Окт 27, 2008 04:47:32 Сообщить модератору   

    Nata105 говорит:
    Подскажите, пож., как удобнее, если немного документов, на каждый счет вести весь период(год) одну папку-счет ( например, касса), или можно все документы за один период(месяц) собрать, т.е. например, документы за сентябрь 2008 года и там все относящиеся к этому периоду??


    У меня есть такое ТОО, где мало документов, я решила, что смысла нет заполнять полку папками, в каждой из которых по 3-10 листа.

    Я взяла 1 регистратор, регистратор в отличие от скоросшивателя (для меня) удобнее тем, что бумаги можно и подшить и вынуть не изъвлекая всех документов из папки. Использую разделители, которые разделяют все документы.
    Например:
    1. Кассовые документы - подписанный разделитель;
    2.Авансовые отчеты;
    3.Банковские документы;
    4.Приходные документы (если есть импорт, то раздельно подшиваю-ВОТ ТАК Я ПРИВЫКЛА) и т. д. до разделителя "Налоговая отчетность".

    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

    Kenga говорит:

    1. Банк.
    Сюда подшиваю выписки банка и к каждой выписке собираю туда же все документы, которые к ней относятся.
    Примеры:
    1) заплатили за аренду - наше платежное поручение, от арендодателя счет-фактура и акт выполненых выполненных работ;
    2) заплатили за материалы - наше платежное поручение, от продавца счет-фактура и накладная;
    3) поступили деньги за товар - платежное поручение покупателя, доверенность от покупателя на получение товаров, наши счет-фактура и накладная (вторые экземпляры)
    и т.д.

    2. Касса.
    Сюда подшиваю распечатанные из 1С страницы кассовой книги и к каждой странице собираю соответствующие документы.
    1) поступила выручка в конце дня - ПКО, наши счета-фактуры и накладные (если оплата была от юр.лиц);
    2) выданы деньги в подотчет - РКО, авансовый отчет со всеми прилагающмися к нему документами;
    3) выдана зарплата - платежная ведомость
    и т.д.


    Разве удобно так работать, подшивая всё в кучу к пл. документам? А как Вы поступаете, если например, период оплаты и поступления товаров разный? Просто, к примеру : Вы оплатили, а товар получили через 1-2 месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Окт 27, 2008 18:08:28 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    Разве удобно так работать, подшивая всё в кучу к пл. документам? А как Вы поступаете, если например, период оплаты и поступления товаров разный? Просто, к примеру : Вы оплатили, а товар получили через 1-2 месяца.

    Так через 1-2 месяца и подшиваю, вы же сами говорите, в регистраторе удобно это делать, можно засунуть бумажку в любое место.
    Но я конечно не претендую на то, что именно этот вариант самый удобный и именно так надо делать. Кому-то удобнее по-другому. Я так привыкла делать, потому что раньше у нас было несколько учредителей, и иногда они интересовались, "куда деньги деваются", поэтому им удобнее так было контролировать работу бухгалтера. По этому методу каждый приход и расход денег обосновывается первичными документами.
    Да и мне так удобнее контролировать поступление документов. Например, как вы сказали, оплатили за товар, я прикрепляю к платежке цветную клейкую закладку, пока не поступят доки по получению товара. В регистраторе у меня сразу видно: где торчат цветные закладки, там чего-то не хватает, открываю - платежка без доков, сразу ясно, чего нет.

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    Конечно, вы можете сказать, что отсутствие документов можно контролировать и по 1С, но это не всегда так. Например, у нас есть постоянные ежемесячные платежи (аренда, телефоны, реклама и др.), по которым суммы известны, но документы часто поступают с опозданием иногда на 2-3 недели. Чтобы закрыть период, я провожу эти документы в 1С, а на самом деле их пока нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Окт 27, 2008 18:20:52 Сообщить модератору   

    Kenga
    Всё ясно, вывод: У каждого бухгалтера свой подход. Мне бы сложно было бы работать с документами, подшитыми таким образом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz