Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    не совпадают данные по начислениям в пенсионный фонд
    Сменилось Свидетельство у ИП, при синхронизации профиля данные не совпадают
    привести в соответствие данные БУ с данными по лицевому счету УГД
    Должны совпадать данные по счетам 142...
    Не совпадают остатки по ОСВ и акту сверки в 1С 8.2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Данные БУ не совпадают с данными НК     
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 14, 2008 17:56:33   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125450#125450
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250501#250501

    Здравствуйте Smile Возникла такая ситуация. Может кто-то сталкивался и подскажет как быть?
    ИП 1 и 2 квартал работала по патенту. С 3 квартала перешла на упрощенку. При переходе на лицевом счете ИП были переплаты по всем налогам. Теперь я начала вести БУ. Начисляю за 3 квартал налоги и при сверке с НК (по акту сверки) ни один налог не идет. Как внести в 1С переплаты по налогам на начало работы ИП по упрощенке? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 14, 2008 18:11:24   

    Kitten_l
    Последним днем 2-го квартала бухгалтерской справкой или ручной операцией забейте по дебету каждого налога имеющуюся переплату, а по кредиту 5110 "Неоплаченный капитал"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 14, 2008 18:13:57   

    А при чем неоплаченный капитал у ИП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 14, 2008 18:19:05   

    Дебет 1430 (авансовые платежи в бюджет) кредит 00 - сумма

    Добавлено спустя 58 секунд:

    LV говорит:
    Последним днем 2-го квартала бухгалтерской справкой или ручной операцией забейте


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 14, 2008 18:26:01   

    Kitten_l говорит:
    А при чем неоплаченный капитал у ИП?

    А при том, что он их не платил в этом режиме (Упрощенка), а они ему достались от прежнего режима(патент), где учет не велся. На доход их тоже нельзя садить, как бы потом ненароком их налогом не обложить. А потом позже, когда наберете обороты, закроете этот счет 5110 на нераспределенную прибыль

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    baknar говорит:
    Дебет 1430 (авансовые платежи в бюджет) кредит 00 - сумма

    А у Вас баланс пойдет при этой проводке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 14, 2008 19:26:52   

    А может просто в подотчет
    Дт 1430 Переплата по налогам
    Кт 1251 Задолженность п/отч.лицу

    Ведь это он их ранее оплачивал?
    Как Вам такой вариант?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 14, 2008 19:34:31   

    Елена Т
    Вполне приемлем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 20, 2008 16:09:14   

    Начала сверять Данные БУ с лицевым счетом из ИНИС по ТОО. Идет расхождение на 1300 тенге по ИПН. Нашла! В 2002 году. Т.е. я так думаю, что в 2002. Потому что ИНИС выдал лицевой только с ноября 2002, а фирма работает с мая 2001. По тому что отражено в лицевом счету с ноября 2002 по сегодняшний день все сходится с данными БУ. Как теперь откорректировать это расхождение? И вообще можно ли? Срок давности..... он для таких действий существует? Подскажите, плиззззз Embarassed
    Корректировка в пользу НК. Т.е. якобы мы должны 1300 тенге. Может можно как-то у себя доначислить налог. Ну и не взять его на вычеты например?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 20, 2008 16:21:10   

    За счет нераспр.прибыли/убытка за прошл.года
    Дт 5520 нераспр.прибыль Кт 3120 ипн

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 20, 2008 16:27:15   

    А если на 7212? Вообще кидать сразу на нераспределенку корректно? Я не сталкивалась еще.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 20, 2008 16:52:31 Сказали Спасибо❤   

    Я считаю, что т.к это произошло в прошлые периоды, которые не подлежат корректировке в связи с истечением срока исковой давности, то вполне корректно взять проводку
    Елена Т говорит:
    Дт 5520 нераспр.прибыль Кт 3120 ипн
    . Если Вы возьмете свою проводку со сч.7212, то исказите нераспределенную прибыль(убыток) отчетного года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 20, 2008 18:45:05   

    Сейчас проверила соц. налог. Вообще кошмар!!! НК не разнесли 2 квартала в 2002 году. Что делать??? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 20, 2008 18:57:03   

    Идти и добиваться у НК разноски. Мне кажется что это будет правильно вне зависимости от срока иск.давности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Мар 29, 2010 16:53:10   

    Добрый день!
    Хоть тема уже и старая, для меня она актуальна.
    1) Начала сверять налоги, у меня по СН не идут остатки с 2004 г. Срок исковой давности истек в 2009 году. Если я введу остаток по лицевому счету проводкой 5520 3120, то может ли проверка привязаться к этому?
    2) У меня идет переплата по пени с 2008г. НК сначала начислило пени, потом сняла с переплаты основного долга. А через некоторое время, начисленную пеню убрали и возникла переплаты. Все это не было отображено в 1С, но на лицевом счете она отображена. Как правильно сделать: начислить пеню за 2008г и сдать допик по 100 форме, или можно как-то проще все сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz