Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Срок сдачи Расчета Ф201.00 (бывший Ф201.04) в 2009 г.
    ИП общ сдавать ли ф201.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ф201.00     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Янв 08, 2009 01:48:56 Сообщить модератору   

    При сдаче Ф.201.00 за 4 квартал по ТОО упрощенке обязательна дополнительная форма к Ф.201.00 "Расчет по ИПН"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Янв 08, 2009 02:17:03 Сообщить модератору   

    Вы обязательно должны заполнить Дополнительную форму к Ф201.00 при сдаче этого отчета за 4 квартал налогового года, даже если вы на упрощенке.

    Дополнительная форма не заполняеся только в одном случае - если весь год вы сдавали Ф201.00 - пустографку, т.е. с нулями. Тогда дополнительная форма не заполняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Янв 08, 2009 08:22:56 Сообщить модератору   

    У меня вопрос по стыковке данных ф.201 по строкам 002.Е и 003.Е. Они у меня не сходятся по арифметике,не получается 10% в стр.3. Или же эта стыковка и не нужна?.
    Все данные у меня с 1С7.7 Проф, ред.2.5, 257 релиз.
    Расхождение получилось по тем месяцам когда работники находились в отпуске без сохранения зарплаты
    отработано 18 дн
    начислено 11560 тн
    пенс .взн. 1156 тн
    МЗП 12025 тн
    ИПН - не удерживался,т.к. сумма дохода облагаемого ИПН составила -1621 тн (отрицательная сумма
    )Вот теперь все наперекосяк пошло по итогам года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Янв 08, 2009 18:55:51   

    Уберите отрицательное значение по сотруднику, поставьте ему 0, и все у вас пойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Янв 08, 2009 19:07:03 Сообщить модератору   

    В 2008 году уменьшение вычета кодексом не предусмотривается. Это возможность 2009 года.
    В 2008 поскольку у Вас по ст. 152 есть вычет и ОПВ, в 201.00.002 - все правильно.
    "в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001 и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Янв 08, 2009 21:12:56 Сообщить модератору   

    а у меня другая беда...по ошибке отправила 201.00 в которой в шапке указала номер и дату контракта (обязательное для недропользователей) и уже получила уведомление с НК.... вот и чего теперь с этим делать? дополнительная как нибудь сдаётся? S-O-SSSS!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 12, 2009 16:42:28 Сообщить модератору   

    а если была задолжность по з/п и я ее разношу то к начислению ИПН уже идет из расчета выплаченных доходов+долг раскиданный на месяцы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Янв 12, 2009 17:50:54 Сообщить модератору   

    Elis
    Elis

    Подскажи плиз , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер

    1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог "

    2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница!

    3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ??

    4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Янв 12, 2009 23:15:40 Сообщить модератору   

    1. Если предприятие на специальном налоговом режиме - по упрощенной декларации, то социальный налог в Ф201.00 не указывается. Ставите по всем работникам в Дополнительной форме нули.

    2. А почему это у вас расхождения в 223 тенге? Разницы быть не должно.
    Вы что, не можете посмотреть, кому вы выплачивали зарплату в 2008 году?

    3. Вычет ставите только тем работникам, которые работали у вас в месяце начисления ему зарплаты (не менее половины месяца), от которых вы получили заявление на вычет в размере МинЗП.
    А вообще-то этот вопрос не понятен. Вы как весь год работникам зарплату начисляли и ИПН с нее удерживали?
    Вы именно в тот момент должны были определиться с вычетом - предоставляете его своим работникам или нет.

    Ну если у вас тот самый идеальный случай, что все ваши 5 человек работали у вас на предприятии весь год, и это у них основное место работы, и они написали вам заявление на вычет, и вы применяли этот вычет при ежемесячном исчислении ИПН, то тогда годовая сумма вычетов по каждому работнику будет равна 6*10515+6*12025 = 135240 тенге.

    4. А почему этой суммы не хватает в Дополнительной форме. 65000 - это начисленные работнику отпускные?
    Она должна там быть. Это же тоже доход работника.

    И вообще. Сумма всех сумм из Расчетов за четыре квартала обязательно должна сходиться с Итогом по Дополнительной форме. Это же расшифровка Расчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 13, 2009 09:52:18 Сообщить модератору   

    Elis, скажите у меня в приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль? Спасибо

    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

    А еще я хотела спросить, мы открылись только в прошлом году, сейчас я здаю 600, 201 за 4 кв и 701 до 20 января по старому, а вот с 100 и 101.2 я не знаю здавать мне или нет, просто раньше с этим не сталкивалась и может быть я еще про что-то забыла или не знаю Embarassed Еще раз спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 13, 2009 10:53:07 Сообщить модератору   

    Elis
    спасибо что ответил !
    с суммой в 65 000 я разобралась, да были отпускные,а разница в 223 тг за целый год набежала можно ли чуть чуть подогнать в доп форме ?.. по соц налогу не совсем пойму.. я оплатила уже за все 4 кв. и в доп форме , разве не нужно указывать , в прошлом году я заполняла эту графу , возможно я ошибалась тогда ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 13, 2009 11:32:02 Сообщить модератору   

    ELIS! Помогите , я сдала ф.201 плус дополнительную , а когда открыла исходящие о- ужас , она у меня два раза , почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 13, 2009 11:40:23 Сообщить модератору   

    Шинар если вы на упрощенке то 600 и 100 101,2 не надо сдавать т.к. соц налог у вас отражаеться в 910 форме и ТОО на упрощенке не сдает годовой отчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 13, 2009 11:51:58 Сообщить модератору   

    Elis, я веду две компании - одна упрощенка, с ней все просто, а вторая открылась в апреле прошлого года, там я и здаю 600, 101.04 здала до 20 декабря и оплатила, что теперь мне нужно делать, что сдавать дальше? Просто боюсь по незнанию упустить что- нибудь.... И еще раз хочу напомнить про вопрос по 201 по упрощенке: приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Янв 13, 2009 12:01:06 Сообщить модератору   

    надо поставить ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 13, 2009 12:03:33 Сообщить модератору   

    Спасибо, а с КПН что делать дальше Embarassed что и когда сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 13, 2009 13:23:49 Сообщить модератору   

    По второй фирме, по форме 101.01 обсуждение там:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596

    Сначала прочитайте всю ветку, там все понятно написано.
    Обсуждение только после того, как вы прочитаете всю ту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Янв 13, 2009 13:47:54 Сообщить модератору   

    Elis
    простите за настойчивость ... получается расчет по ИПН каждому сотруднику ( именно они работают там постоянно) вписать сумму в размере 135 240 тг и итог будет 405 720 тг
    социальный по нулям и еще раз о " выплочено доходов" можно ли в доп форме подогнать сумму ,точнее снять с доп формы 223 тг . по чуть чуть с каждого сотрудника .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 13, 2009 15:04:35 Сообщить модератору   

    Elis, я так поняла - значит мы теперь не здаем расчеты, но должны сдать 100 по старому до 31 марта 2009 за 2008 год, а в 2010 100 за 2009 и т.д и КПН платим по факту, так получается? Если я не догоняю Вы так мне и скажите, хоть буду знать что думаю неправильно.... Спасибо за терпение camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 13, 2009 15:13:15 Сообщить модератору   

    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку? Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Янв 14, 2009 00:32:03 Сообщить модератору   

    добряк, а почему у вас итог по вычетам по 135 240 равен 405 720.
    Вы же говорили, что у вас 5 человек работает. Или из пяти человек только у троих это основное место работы?
    А двое других правом вычета пользуются на другой работе?
    Социальный - для предприятия на упрощенке в форме 201.00 не указывается
    Сумму "выплочено" вы можете, конечно, и подогнать. Но я рекомендую все-таки разобраться откуда у вас разница с основной формой. У вас же всего пять человек работает, вы что, проверить не можете, кому, когда и сколько зарплаты выдали. Кстати: "выдано" - это не только выплата наличными деньгами, но и выдача товаром, удержание за услуги, удержания алиментов и прочее, что отражается в квиточке работника по графе "удержания" кроме ИПН и ОПВ.
    Шынар, вы правильно все понимаете. Но не забудьте, в 2010 году, может быть, вам надо будет подавать авансовые за 2010.
    Это в том случае, если по итогу Декларации КПН за 2008 год (которую вы в этом году до 31 марта сдадите) у вас СГД выйдет большой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Янв 14, 2009 01:28:14 Сообщить модератору   

    Абылкасымова Айгуль Курма говорит:
    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку? Спасибо!

    Надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 14, 2009 01:39:28 Сообщить модератору   

    Абылкасымова Айгуль Курма говорит:
    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку?

    Обязательно, иначе штраф начислят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 14, 2009 01:46:34 Сообщить модератору   

    Я правильно понял, что ТОО если нет наемных работников, сдает 201,00 (упрощенка) пустографку?
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Янв 14, 2009 01:51:49 Сообщить модератору   

    ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Янв 14, 2009 01:51:56 Сообщить модератору   

    galym говорит:
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    Тоже сдает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Янв 14, 2009 08:27:06 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    galym писал(а):
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    Тоже сдает

    Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает.
    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Янв 14, 2009 09:16:38 Сообщить модератору   

    Когда открывал ИП в середине 2008 года, читал в форуме темы на счет 201 формы и знающие люди посоветовали не сдавать.
    Теперь что получается... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Янв 14, 2009 10:57:16 Сообщить модератору   

    ORTUS говорит:
    Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает.

    Обязаны принять.

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    galym говорит:
    Теперь что получается...

    Возможно, что попадете на штраф, если не сдавали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Янв 14, 2009 11:08:10 Сообщить модератору   

    Что нужно сделать?
    Мой дальнейшие действия.. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Янв 14, 2009 15:51:23 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00.


    То, что 201 форму нужно сдавать уже понятно, а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть? кто виноват? к кому обращаться? если в налоговом комитете везде были развешаны объявления о том что ф.201, сдавать не нужно это же в конце концов публичное объявление, и инспектора не принимали они просто возвращали эту форму? у меня прям крик души по этому поводу. ну уж очень не хочется из-за чьей-то оплошности попадать под адм.взыскания, а тем более платить штраф

    перчитала несколько раз эту статью в НКодексе, похоже на то что в п.3 забыли вписать "индивидуальный подоходный налог"

    Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
    1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1) [u]расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
    2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
    3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
    2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Янв 14, 2009 16:23:45 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуста по ф.201,00 первый раз сдали не верно отчет т.е. больше чем положено ,так уж получилось, могу ли сдать доп.с "минусом" первоначальный отчет и сдать заново 201,00 допольнительным.
    И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как ??? Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Янв 14, 2009 19:11:36   

    i_sa73 говорит:
    а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть?

    Найдите в кодексе статью где размыто сказано и аппелируйте на то что висело объявление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Янв 14, 2009 20:25:02 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Найдите в кодексе статью где размыто сказано

    в том то все и дело что там не размыто отсутствует "индивидуальный подоходный налог", а раз не написано не сдавать - значит сдавать нужно.... полностью статью НК я в сообщении №31 поместила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Янв 14, 2009 20:31:26 Сообщить модератору   

    Нони говорит:
    могу ли сдать доп.с "минусом"

    Можете, только он у вас уже не первоначальным будет, а дополнительным за соответствующий период.
    Нони говорит:
    И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как

    Я не очень поняла вопроса. Если у Вас расхождения (+/-) в расчете с учетом, то конечно, нужно сдать допик. Откорректировать данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Янв 15, 2009 15:49:48 Сообщить модератору   

    Здравстуйте! подскажите пожалуйста,ТОО Общеустан., если за первый квартал 2008г. форма 201.00 допустила ошибку (включила Суточные по РК в сроку 201.00.001 по начисленным доходам) сейчас делаю доп. расчет с минусом этой суммы за 1квартал2008г, нужно ли сдавать доп. расчеты за 2,3,4кварталы с минусом этой ошибочной суммы по строке 201.00.001 гр.Е ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Янв 15, 2009 16:01:19 Сообщить модератору   

    ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Янв 15, 2009 17:12:51 Сообщить модератору   

    [quote="Котеночек"]ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?[/quote
    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Янв 15, 2009 18:10:49 Сообщить модератору   

    ik говорит:
    Котеночек говорит:
    ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?

    Да

    Ну так отправьте дополнительную форму за тот квартал, где ошибка, а остальные не надо трогать, если там все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Янв 15, 2009 21:31:10 Сообщить модератору   

    Откликнулся бы кто-нибудь знающий - ИП на общеустановленном, сдавали как и по КПН авансовые платежи, только формы были не 101*, а 221*. По новому кодексу 101 отменили для СГД<325000*МРП, а вот про ИП ничего не могу найти в НК-2009. В новых бум. формах таких нет, только 220 декларация... ПОМОГИТЕ разобраться Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Янв 15, 2009 22:26:06 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Янв 16, 2009 15:18:49 Сообщить модератору   

    Элис, здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Янв 16, 2009 15:26:58 Сообщить модератору   

    Шынар, вы меня извините, но я не увидела связи Ф201.00 в этой теме и формами Ф307.00, Ф300.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Янв 16, 2009 15:33:44 Сообщить модератору   

    извените, а как перейти на ветку НДС, а может Вы мне там ответите Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Янв 21, 2009 16:22:02 Сообщить модератору   

    Привет всем! Упрощенка. Трудности по приложению к ф.201.00. 5 человек из них 4-мин.з.п(10515), с01.01.2008 в отпуске без содержания. В данное время числится 1 чел-с окладом 20000 с 01.04.2008г. Подскажите.Заранее спасибо!!! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Янв 21, 2009 16:30:29 Сообщить модератору   

    Луна 77
    В чем трудность? Если работники без сохранения з/пл., то и в форме по ним ни каких сумм быть не может, а по последнему 1 что не понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Янв 21, 2009 23:22:31 Сообщить модератору   

    Подскажите мне пожалуйста, уважаемые бухгалтера, как нужно правильно заполнять в форме 201 строку 201,00,009. Я два года заполняла в этой строчке начисленные доходы, а сегодня знакомая бухгалтерша сделала мне замечание, что нужно за минусом пенсионных отчислений. И если это правильно, то нужно ли мне сдать допики за все года? Или это не страшная ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Янв 21, 2009 23:54:06 Сообщить модератору   

    Не только за минусом ОПВ, но еще и за минусом доходов, не облагаемых соц.отчислениями. Кроме того, в эти суммы не входит зарплата пенсионеров, т.к. она не облагается СО, и если есть зарплаты, превышающие 10 МЗП, то для начисления СО берется 10 МЗП. Короче, в строке 201.00.009 должна быть именно та сумма, с которой вычисляются 3%.
    Если в строке 201.00.010 суммы СО указаны правильно, то эта ошибка не повлияет на ваши налоговые обязательства. Но по-хорошему, конечно надо бы отправить доп.расчеты, мало ли что: вдруг камеральный контроль выявит эти ошибки: начнут проверять и доначислят вам СО по суммам в 9-й строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Янв 23, 2009 12:27:14 Сообщить модератору   

    сдала ф.201.00 без дополнительной формы, допиком отправила дополнительную форму. По допику поличила уведомление, написано принято НК, разноска на лицевой счет налогоплательщика - ошибка разноска. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Янв 23, 2009 14:27:14 Сообщить модератору   

    У вас и не должно быть разноски, т.к. разноска делается только по самой форме, а не по приложению.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Вт Янв 27, 2009 16:01:58 Сообщить модератору   

    А как вы поняли ст. 185 п 3? "Индивидуальные предприниматели, применяющие спец.налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации, по доходам, включаемым в объект налогообложения в соответствии со ст. 427 настоящего Кодекса, не представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #52 Вт Янв 27, 2009 16:10:29 Сообщить модератору   

    ZhZ
    я так понимаю :
    Декларация по ИПН не представляется по доходам полученным ИП в рамках спецрежима.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Вт Янв 27, 2009 17:29:49 Сообщить модератору   

    Добрый день! Мы заключили с физическим лицом договор на выполнение услуг. Но его доходом был авиабилет, который мы для него приобрели. Нужно ли отражать в 201 форме стоимость билета, как начисленный и выплаченный доходы и соответственно ИПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Вт Янв 27, 2009 19:31:36 Сообщить модератору   

    Считаю, что нужно - это ж фактически выплаченный доход, только в натуральной форме, к тому же обложенный ИПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz