Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сдать 300 форму за прошлый период если сдана ликвидационная 300 форма?
    Как правильно сдать 911 форму, чтобы ...
    За какой период сдать отчет 101.04
    Была отсрочка по 100 форме. Можно сда...
    Обнаружена ошибка в бух.балансе. Каки...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    За какой период и как сдать доп. форму реестра по НДС     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Ноя 22, 2007 15:21:59 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться. Бывший бухгалтер в 2003-2004 г.г. выписывала с/фактуры на товар для реализации. НДС перечисляла только за фактически оплаченный товар, а за не оплаченный нет. Оплату НДС за неоплаченный товар проводила переходящим на следующий период. Аудит это нашел нарушением. Теперь мы должны заплатить НДС по новому за тот период? НДС входе реализации товара по счетам, пусть с переходящими был же заплачен полностью.
    С уважением Светлана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Ноя 22, 2007 15:33:06 Сообщить модератору   

    Подать декларации по-новой, а по ним скорее всего лишь пени будут за несвоевременность....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Ноя 22, 2007 16:02:47 Сообщить модератору   

    Хотел писать - подать дополнительные декларации, а пени за несвоевремменость платежа...... Embarassed Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 04, 2007 12:50:56   

    Anonymous говорит:

    из товара перевести по себестоимости в материалы и потом списать.

    И еще не забудьте оформить первичным документом - актом списания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 16, 2009 16:22:35 Сообщить модератору   

    здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 12, 2009 11:04:25 Сообщить модератору   

    Добрый день! Нами в августе 2008 был получен дополнительный счет-фактура к счет-фактуре за 4кв. 2007 год. Вопрос: за какой период нужно сдавать доп. реестр и декларацию по НДС? За 3 кв.08 года или за 4кв.2007 года. Заранее большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 12, 2009 13:11:44 Сказали Спасибо❤   

    larissa777 говорит:
    за какой период нужно сдавать доп. реестр и декларацию по НДС

    Смотрите по дате этой доп.счет-фактуры: если дата августом 2008г значит
    larissa777 говорит:
    За 3 кв.08 года


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz