|  100.25.017 и 10.25.024 - курсовая разница
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пн Мар 23, 2009 10:32:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Проффесионалы и профессионалки! Пмогите развеять сомнения. ТОО зарегистрировано в октябре прошлого года, никаких доходов кроме курсовой разницы при импорте, не было. Допустим положительная курсовая разница была 10 000, отрицательная - 3 000. В строке 100.25.017 по декларации заполняется превышение положительной курсовой разницы над отрицательной - это понятно (10 000 - 3 000 = 7000). Не понятно следущее - по полученной в 1С финансовой отчетности (отчет о прибылях и убытках) вся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000). Тогда какую сумму заполнять в строке 100.25.017 в графе 2? 7 000 или 10 000? Или там вообще ничего не заполнять и указать эту сумму (10 000) в строке 100.25.022 Другие доходы?
 
И до кучи еще вопрос общий - в форме 100.25 какие строки должны совпадать по финансовой отчетности и по декларации, а какие - не обязатлеьно?
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
 
 
Конкретизирую вопрос - строки 100.25.052 графы 1 и 2 должны совпадать или нет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пн Мар 23, 2009 13:35:00  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В бух.учете у Вас будет
 
	  | Большой начальник говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000) | 
	 
 
 
А отриц.разница будет в расходах- "прочие расходы"
 
Форма 100.25 налоговая и заполняется на основании налог.учета (и это уже не бух.учет).
 
В форме Вы укажите 
 
по стр.100.25.017 сумму превышения -7000
 
по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000
 
по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000
 
в итоге по стр.100.25.024 по налог.учету, т.е по декларации=7000, по фин.отч=10000
 
             по стр.100.25.052 по налог.учету, т.е по декларации=0, по фин.отчетности =3000  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Мар 24, 2009 10:59:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А если нет превышении то же нужно заполнять эти строки, и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Мар 24, 2009 11:09:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  
	  по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000 
 
по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000  | 
	 
 
 
Тогда в этих строках у Вас будет одинаковая сумма как положит.так и отрицательной курс.разницы.
 
По налог.учету получается 0.
 
	  | Бота Казангаповна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету? | 
	 
 
 
Потому что это соответствует бух.учету, ведь в бух.учете учитывается не превышение курс.разницы а каждая курс.разница в отдельности: положительная в доходах прочих, отрицательная в расходах тоже прочих,  значит подлежит заполнению графы 100.25.022 и 100.25.052 по фин.отчетности.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Мар 26, 2009 16:59:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				100.06.001 А указываете положит.разницу
 
100.06.001 В указываете отриц.разницу
 
100.06.002 заполнится автоматически  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Чт Мар 26, 2009 17:28:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.06.001 А указываете положит.разницу-по 6250 | 
	 
 
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.06.001 В указываете отриц.разницу-7430 | 
	 
 
 
а
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  7470(конвертация)?  | 
	 
 
 
это суммовая разница отнестие ее на 100.08.003 Q прочие расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пн Апр 06, 2009 10:07:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здраствуйте! У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q, и как я поняла надо еще поставить эту сумму в строку 100.06.001 В , таким образои если строка 100.06.001 А - положит.разница равна нулю, то строка  100.06.002 = 0-177(убыток)=177 и итог попадает в строку 100.00.032 и идет на вычеты, получается, что эта сумма 177 тенге дважды идет на вычеты, один раз в прочих расходах, второй раз благодаря приложению №6. Или я неправильно понимаю? Может убыток должен ставиться со знаком минус?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пн Апр 06, 2009 10:14:44   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Евлеша говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Или я неправильно понимаю? | 
	 
 
 
Неправильно.
 
 
	  | Евлеша говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q | 
	 
 
 
Это суммовой перекос, Ваши расходы и доход банка. Поэтому отражается в 100.08.003.Q по РНН банка. В курсовую (100.06.001) ничего не добавлять.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пн Апр 06, 2009 10:27:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Будут ли возникать курсовые разницы если перед покупкой и поступлением иностр. валюты на валютном  счете было ноль и полностью эта же поступившая сумма списывается в этот же день, т.е на валютном счете на начало дня ноль и на конец дня после совершения операции ноль?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Пн Апр 27, 2009 15:24:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я отнесла в 2008г суммовую разницу по сч.6280 на прочие затраты 100.08.003Q c  указанием рнн банка. 
 
Но много споров было на балансе, да и в кодексе 2008г точно не прописано что относится к курсовым разницам. Многие относят данные суммы на курсовую разницу.
 
К тому же у Вас 2006г, советую
 
	  | Cleaner говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.06.001. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |