| Нужно ли выписывать счет-фактуру при продаже товаров ФЛ | 
	
		| 
			| как Гость Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #101  Чт Июн 11, 2009 03:56:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вопрос,  скажите плиз,   вот у нас тоо,   занимается реализацией  продуктами,    вот иногда  наш  экспедитор   выезжает  на рынок,   после реализации  сдает выручку,     надо ли  в этом  случае   выписывать с/ф?   а также,  по поводу   фно 300.00,    в этом  году   ведь надо    в приложение 7,  рос списывать   такие   данные   как  РНН,    что надо  указать   в этом  случае   вместо  РНН С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #102  Чт Июн 11, 2009 15:11:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! У нас розничная аптека, на учете по НДС мы состоим, т.к ст0254 НК, освобождает от постановки на учет, но иногда физ.лица и юр.лица просят выписать сф, Счет-фактуру мы выписываем, но никак ее не отражаем, правильно ли это? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #104  Чт Июн 11, 2009 15:15:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оленька говорит: |  
	  | на учете по НДС мы состоим, т.к ст0254 НК, освобождает от постановки на учет |  может опечатка во фразе? состоите или нет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #105  Чт Июн 11, 2009 15:18:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Оленька может вы согласно ст.254 НЕ состоите на учете по НДС, но выписываете счет-фактуры без НДС - так? тогда не нужно ничего делать, выписывайте, главное чтобы вовремя отчитывались и суммы счетов-фактур отражали в отчетах
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #106  Чт Июн 11, 2009 15:18:44 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оленька говорит: |  
	  | Здравствуйте! У нас розничная аптека, на учете по НДС мы состоим, т.к ст0254 НК, освобождает от постановки на учет, но иногда физ.лица и юр.лица просят выписать сф, Счет-фактуру мы выписываем, но никак ее не отражаем, правильно ли это? |  
 НЕ поняла, Вы стоите на учете по НДС, т.к. освобождены ст.254?
 Скорее всего Вы не стоите на учете. Но выписываете с-ф БЕЗ НДС, так? За них Вы никуда не отчитываетесь, но 2 экз. выданных с-ф должны храниться у Вас.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| как Гость Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #107  Чт Июн 11, 2009 15:44:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте!  Вопрос, скажите плиз, вот у нас тоо, занимается реализацией продуктами, вот иногда наш экспедитор выезжает на рынок, после реализации сдает выручку, надо ли в этом случае выписывать с/ф? а также, по поводу фно 300.00, в этом году ведь надо в приложение 7, рос списывать такие данные как РНН, что надо указать в этом случае вместо РНН С ув.Гаухара
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #109  Чт Июн 11, 2009 15:56:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| экспедитор реализует на рынке частным лицам, выписываете у себя только накладную без счет-фактуры ст.263 п.3 (при этом считаю пробить чек на сумму накладной). В приложении 7 формы 300 указываются выписанные счета-фактуры (обязательно с РНН). Счет-фактуру частникам не выписываете значит их не указываете в приложении 7 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #110  Чт Июн 11, 2009 16:02:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| согласно  с подпунктам 3 пункта 15 ст 263 Налогового кодекса  офрмл счетов фактур не требуется в случаях предоставления покупателю чека ККМ при реализации товаров работ и услуг населению за нал расчет.Согласно пункту 36 Правил составления налоговой отчетности по НДС ф 300.07 предназначена для детального отражения сведений о счетах фактурах , выписанных в отчетном периоде  по реализованным товарам работам и услугам Таким образом  при розничной реализации товаров  физ лицам, оформление счетов фактур не требуется , соответственно такая реализация не отражается в форме 300.07
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #113  Пн Окт 05, 2009 18:20:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ст.263 и особенно в ней п.15, п.4  - представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет- подходит к моему случаю, а проводки по ПКО Дт 1010 Кт 6010 или Дт 1010 Кт 1210? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #114  Пн Окт 05, 2009 18:30:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет- подходит к моему случаю |  Значит не обязаны выписывать им счет-фактуру. Проводки не зависят от того даете ли Вы им счет-фактуру или нет.
 Предлагаю:
 Продажа (выписана накладная на отгрузку,либо  выдан чек покупателю на отгруженную продукцию)
 Дт1210 Кт6010 оборот по реализации
 Дт1210 Кт3130 начислен НДС, если состоите на учете по НДС
 Оплата в кассу по ПКО
 Дт1010 Кт1210
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #115  Чт Окт 08, 2009 16:32:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| добрый вечер! Мы ТОО стоим на учете по  НДС.  Оказываем услуги частным лицам, сч-фактуру не выписываем, но  в конце дня делаю акт-выполненых работ на общую сумму. Вопрос. нужно ли росписываться в акте и кому, и есть ли вообще необ-ть их распечатывать? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #116  Чт Окт 08, 2009 16:35:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если населению за наличн.расчет с выдачей чека ККМ, то в акте нет необходимости указывать кому, можно так и написать: Кому -"населению за наличн.расчет с выдачей чека ККМ". 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #117  Чт Окт 08, 2009 16:39:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| я так и делаю, просто я их даже не распечатываю.  Вот теперь думаю может есть необ-ть в распечатывании, то тогдакто будет их подписывать 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #118  Чт Окт 08, 2009 16:41:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | express говорит: |  
	  | Вот теперь думаю может есть необ-ть в распечатывании, то тогдакто будет их подписывать |  Никто, Вы обязаны сделать первичный документ по закону о бух.учете, поставьте все необходимые свои подписи и подшейте в архив.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Пушенко Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #120  Пн Окт 19, 2009 12:49:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Всем добрый день, подскажите при реализации товара физическим лицам, которые не имебт с собой документов, можно не распечатывать с1С счет-фактуры, а только накладные, но в 1С проводиться счет-фактура будет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #121  Пн Окт 19, 2009 12:54:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Пушенко говорит: |  
	  | но в 1С проводиться счет-фактура будет? |  а что вы имеете ввиду говоря о проводке выписанной счёт-фактуры? облагаемый оборот будет формировать из накладной
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена1983 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #123  Пн Окт 19, 2009 13:42:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Елена1983 а зачем вы с/ф физ лицу без РНН себе распечатываете? Если у вас есть с/ф, то ее нужно потом отразить в 300 форме в приложении 7. А без РНН как вы отразите. Лучше вообще не выписывать физ.лицу с/ф, т.к.
 
 
	  | Елена1983 говорит: |  
	  | с/ф проводок никаких не дает |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #124  Пн Окт 19, 2009 13:45:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена1983 говорит: |  
	  | Я если выбиваю с/ф физ лицу, даже без РНН, все равно распечатываю |  ну тут одна "опасность" - реестр счетов фактур "выгрузится" из 1 С в налоговую отчётность без РНН, а значит будет неправильное заполнение соответствующего приложения...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |