| Как приходовать комплект?
|
|
|
|
#1 Пт Июн 01, 2007 13:19:49
|
Сообщить модератору
|
|
Привет! Подскажите, пожалуйста, как приходовать комплект с его комплетующими в 1С (например 1 комплект состоит из 10 наименований). Я в производстве новичок и никак не могу с этим разобраться. Себестоимость 1 компл.= с/с 10 наименовании, а как мне приходовать компл. Без с/с чтобы он в наличии имелся (важно при реализации указывать в накладной каждую комплектующую вместе с комплектом). А затраты списываются на каждое комплектующее изделие. Подскажите, пожалуйста, люди добрые, или комплектующие приходовать не обязательно? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#6 Пт Июн 01, 2007 16:48:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
Без с/с чтобы он в наличии имелся (важно при реализации указывать в накладной каждую комплектующую вместе с комплектом). |
Ключевая фраза "в наличии имелся".
Вообще типовая конфигурация 7.7 позволяет реализовывать товар, которого нет в наличии (достаточно в накладной поставить флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"). А списать реализованный таким способом товар можно в конце месяца документом "Списание ТМЦ". (список проданного товара заполнится автоматически).
Но вы не соизволили указать ни конфигурацию, ни платформу (7.7, 8.0). Поэтому наверняка ничего сказать не могу.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#7 Пт Июн 01, 2007 17:05:44
|
Сообщить модератору
|
|
типовая конфигурация 7.7 позволяет реализовывать товар, которого нет в наличии (достаточно в накладной поставить флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"). А списать реализованный таким способом товар можно в конце месяца документом "Списание ТМЦ". (список проданного товара заполнится автоматически).
Но вы не соизволили указать ни конфигурацию, ни платформу (7.7, 8.0). Поэтому наверняка ничего сказать не могу.[/quote]
у меня 7.7 спасибо большое пока думаю мне этой информации хватает, а по позаказному методу более подробную информацию о калькуляции с/с где могу раздобыть не подскажете, плиз и документоооборот
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#11 Вт Июн 16, 2009 16:34:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Подскажите пожалуйста Можно ли и если можно то как укомплектовать товар в 1с? В программе оприходованы запчасти купленные по отдельности А реализовать нужно товар в сборе
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#14 Вт Июн 16, 2009 17:03:10
|
|
|
Planeta
Смотря какая у Вас 1с - переходите в подходящую для этого тему по проблемам использования 1с и там читаете и задаете вопрос.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#16 Чт Июл 09, 2009 16:13:58
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: у нас ТОО занимается изготовлением рекламной продукции (типография). В прошлом месяце мы сделали заказ на изготовление карты нашего города в количестве 5000 шт. Из них 2500шт нам нужны для реализации, а другая половина в рекламных целях будет подарком нашим клиентам. Документы поставщик выписал как оказание услуг, т.е мы подписали акт выполненных работ. Как нам правильно оприходовать на склад эти 2500шт. карт для реализации? Буду очень признательна. Большое спасибо.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#19 Пт Июл 10, 2009 13:44:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
через производственные счета, выпуск готовой продукции, я думаю |
Мара, но у нас то нет производства продукции. Получается, что мы должны их произвести, а у нас затраты только на покупку услуг по изготовлению карт. Или же у них попросить, чтобы документы переделали. Половину на услуги, и половину на товар?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#20 Пт Июл 10, 2009 13:52:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Так получается, что ваши поставщики у себя тоже не производят? По идее - они вам прям карты и должны были отгрузить. Т.е. у себя через производство продукции сделать. Было бы идеально, почему они так не делают?
Я понимаю, что вы не производите, но себестоимость ТМЗ, которая "собирается" из услуг оформляется через "выпуск" готовой продукции, я в этом деле не ас, но по учёту - ставятся на производственный счета все расходы связанные с создаваемым ТМЦ, а потом переводятся в Готовую продукцию, которую потом реализуют.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#21 Пт Июл 10, 2009 18:11:51
|
Сообщить модератору
|
|
Какие все нервные...
Ну сделали Ваши поставщики АВР, лук с ними. У себя Вы делаете накладную на приход товаров. Физическая форма и содержание у этих карт есть? И все. Оприходовали 5000 шт., 2500 продаете, 2500 списываете актом списания. В чем запутка-то?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#22 Пн Июл 13, 2009 13:13:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Ну сделали Ваши поставщики АВР, лук с ними. У себя Вы делаете накладную на приход товаров. Физическая форма и содержание у этих карт есть? И все. Оприходовали 5000 шт., 2500 продаете, 2500 списываете актом списания. |
Ой, спасибо, за ответ! Да просто не хочется лишний раз неприятности иметь. Поэтому лучше переспросить.
|
|
|
|
|
 |
|
|