Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как укомплектовать основные средства
    Как можно укомплектовать в 1С 7.7. ос...
    Как оприходовать товар без цен,товар ...
    Может ли резидент РК импортировать и ...
    ТОО хочет купить товар у ИП работающе...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как укомплектовать товар в 1с     
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 17, 2009 16:03:54   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=208614#208614

    Здравствуйте всем Подскажите как укомплектовать товар
    Оприходованы запчасти по отдельности А продать неоходимо как одну единицу товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 17, 2009 16:28:58   

    Я например, делаю так, на счет 1343 (дебет, ничего там не отмечаю, просто ставлю счет и все) и счет 1330 (кредит, выбираю товар, ставлю цену с оборотки без НДС, ну и соответственно количество). Затем, когда все, что мне надо перешло на 1343, делаю следующую проводку 1330 1343, и ставлю итоговую сумму предыдущих проводок. В дебете 1330 выбираю, то наименование, на которое делаю комплектацию. Если я до укомплектовую то количество не ставлю. Попробуйте, может Вам это подойдет. Все это делается операцией вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 17, 2009 22:30:51   

    Диночка говорит:
    делается операцией вручную

    Только вместо счета 1343 собираю все на счет 8112:
    Дт 8112 Кт 1310 (1330) з/часть А - 2 ед 10 000 тг (без НДС)
    Дт 8112 Кт 1310 (1330) з/часть В - 1 ед 3 000 тг (без НДС)
    ... (в зависимости от того, сколько з/частей)
    Дт 8111 Кт 8112 (закрытие производства) - 13 000 тг
    Дт 1330 Кт 8111 (закрытие производства) товар С - 1 ед. 13 000 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Krasotka
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июн 17, 2009 23:32:31 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    Здравствуйте всем Подскажите как укомплектовать товар Оприходованы запчасти по отдельности А продать неоходимо как одну единицу товара

    Если у вас 1С-8, то в ней во вкладке Склад есть документ - комплектация ТМЗ, очень удобно, я всегда им пользуюсь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 17, 2009 23:52:24   

    Planeta
    у меня 1 С 7,7, проводки делаю, как писала lena-nik
    Только пользуюсь документами, а не ручной операцией.
    Дт 8112 Кт 1310 (1330) списываю материалы или товары в производство актом на списание товаров/материалов, меняю в нем счет затрат на 8112.
    Дт 8111 Кт 8112
    Дт 1330 Кт 8111 собираю готовое изделие документом "выпуск готовой продукции" (документы-производство, выпуск продукции-готовая продукция).

    А интересно ,можно ли миновать шаг Дт 8111 Кт 8112 , на него нет же специального документа, или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz