| Импорт товара с реальными цифрами и проводками на проверку. | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пт Июл 17, 2009 17:55:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=239844#239844 
 Мы получили товар из РФ, при этом согласно контракту оплатили 100 % (06.05.08) в сумме 167 200 рублей по курсу 5,07. Товар получен и растаможен 25.07.08 г. по курсу 5.14.
 Мои проводки.
 По банку:
 06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 -  853 556 тенге  (курс 5,105)
 06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. СУММОВАЯ разница)
 06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 
 При получении товара по ГТД:
 в 1:С призод товара по импорту:
 25.07.08 Дт 1330 Кт 3310 859 498тенге ( курс 5,14)
 Курсовой разницы не возникает, т.к оплата 100 % (мое мнение)
 25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге
 25.07.08 Дт 1330 Кт 3397 9421 (там.сбор)
 25.07.08 Дт 1420 Кт  (какой счет правильнее? - 1030 или 3397?) - 112 948 (НДС 13%)
 
 И второй вопрос: какими проводками отразить оплату таможенного сбора - 9421 тенге и НДС - 112 948 тенге в 1:С, если они были оплачены посредством пластиковой карточки? Сумма была переведена с расчетного счета на данную карточку.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #3  Пт Июл 17, 2009 17:59:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | какими проводками отразить оплату таможенного сбора - 9421 тенге и НДС - 112 948 тенге в 1:С, если они были оплачены посредством пластиковой карточки? Сумма была переведена с расчетного счета на данную карточку |  там сбор 7110 расходы по завозу товара - 1040 пластик карта
 НДС  1420 НДС - 1040 пласт.карта
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Июл 17, 2009 18:00:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | 1:С призод товара по импорту: 25.07.08 Дт 1330 Кт 3310 859 498тенге ( курс 5,14)
 Курсовой разницы не возникает, т.к оплата 100 % (мое мнение)
 |  Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы.
 
 
	  | adiana@ говорит: |  
	  | ведёте отдельно карт-счёт. |  Да, такой же счет как и расчетный
 Дт1040 Кт1030 перечисление на карту
 Дт3397 Кт1040 оплачены тамож.платежи (в т.ч. НДС).
 По ГТД сумма начисленных там.платежей
 Дт1330 Кт3397 на там.пошлины и сборы
 Дт1420 Кт3397 на сумму начисленного НДС
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Пт Июл 17, 2009 18:01:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | По банку: 06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 - 853 556 тенге (курс 5,105)
 06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. СУММОВАЯ разница)
 06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 |  правильно.
 Вторая часть проводок не корректна, сейчас подумаю в чем.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Июл 17, 2009 18:08:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | 
 
	  | Elen говорит: |  
	  | А кто владелец карточки? Предприятие или физ.лицо |  как правило выписывается на физ лицо, но от имени предприятия
 |  Если карт-счет оформлен на предприятие, то это одно. А если речь о зарплатной карточке физ.лица,то перечисление на нее  - это выдача денег в подотчет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Июл 17, 2009 18:09:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elen говорит: |  
	  | А если речь о зарплатной карточке физ.лица,то перечисление на нее - это выдача денег в подотчет. |  Согласна.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Июл 17, 2009 18:15:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | с зарплатной терминал не снимет деньги на там сборы, потому что пл карта для там платежей карпоративная. |  Будем знать. Тогда, конечно, подотчетное лицо - не причем
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Пт Июл 17, 2009 18:21:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы |  да я согласна с Леночкой, вы ведь предоплату сделали, курсовой разницы не будет
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #14  Пт Июл 17, 2009 19:07:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | как правило выписывается на физ лицо, но от имени предприятия |  
 Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Да, такой же счет как и расчетный Дт1040 Кт1030 перечисление на карту
 Дт3397 Кт1040 оплачены тамож.платежи (в т.ч. НДС).
 |  
 только что мне предложили:
 Дт 1040 Кт 1030  - 151 200
 Дт 1284 Кт 1040 - 150 000
 Дт 7211 Кт 1040 - 1 200 (услуги банка)
 Дт 1420 Кт 1284 - 112 948 (НДС на основании ГТД)
 Дт 1330 Кт 1284  - 9421 (там.сбор на основании ГТД).
 
 Сделала. В оборотке сумма 859 408 тнг зависла в дебетовой части.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Июл 17, 2009 19:23:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | В оборотке сумма 859 408 тнг зависла в дебетовой части. |  Где, на каком счету? Может это забыли:
 
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | 25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Июл 17, 2009 20:40:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы. adiana@ говорит: |  Извините, не поняла, а как можно оприходовать по курсу предоплаты, если в ГТД будет указан другой курс? И не будет ли этой ошибкой?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #19  Пн Июл 20, 2009 11:26:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы. |  
 Елена, прошу Вас, просмотрите пост № 1 и скажите, не возникает ли где-нибудь курсовая разница? Правильно ли определена суммовая разница? Теоретически различия-то я понимаю, но вот в голове не укладывается : предоплата по курсу 5.07 (167 200 рос.руб - 847 704 тенге) при оприходовании - курс 5,14 (167 200 рос.руб - 859 408 тенге). Вот тут не будет курсовой разницы?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пн Июл 20, 2009 11:30:50  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| У Вас была 100%-я предоплата, поэтому приход ТМЗ нужно делать по курсу предоплаты, тогда курс.разницы не будет. А на Вашем примере конечно разница - положительная 11704тг, но лучше переделать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #21  Вт Июл 21, 2009 11:19:14 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Как я понимаю, оприходовать по курсу предоплаты - 5, 07, а не по курсу ГТД - 5,14? 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | 25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |  
 При этой операции данная сумма зависла в кредитовой части оборотки.
 
 Елена, мне б раз разобраться в этом деле.. Очень много импортируемых товаров в прошлом и нынешнем году. Это я  к тому, что назойлива, но уверена, что поможете разобраться.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Вт Июл 21, 2009 11:21:34  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Как я понимаю, оприходовать по курсу предоплаты - 5, 07 |  Да.
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | При этой операции данная сумма зависла в кредитовой части оборотки. |  По какому счету то?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Вт Июл 21, 2009 11:35:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | 25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |  Значит местами наверно попутали счета в этой проводке, и если это так то на сч.1610 тоже увеличилась сумма.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #25  Вт Июл 21, 2009 13:25:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Так как я понимаю, бухгалтерские записи в формате КСБУ и форматах НСФО и МСФО отличаются? т.е. по КСБУ у меня возникла бы КР, а согласно МСФО и НСФО переоценка счета 1610 "авансы выданные" не производится и, следовательно, датой операции приобретения товаров является дата перечисления аванса? И не важно, что на дату оформления поступивших товаров курс изменился? 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | сч.1610 тоже увеличилась сумма. |  На счете 1610 как раз все сходится (Дт=Кт), а вот 3310 "завис".. полукрасным на KZT-получерным на RUR. Что делать??
   
 Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
 
 И потом, нужно ли "приплюсовать"  к сумме 847 704 услуги по доставке? Можно ли данный товар отнести к основным средствам?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Вт Июл 21, 2009 13:29:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| Значит в проводках Вы неверно указали валюту счета 3310, должны быть рубли указаны. Или у Вас сч.1610 в тенге? Почему?
 
 Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
 
 
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Можно ли данный товар отнести к основным средствам? |  Вы должны были сразу при поступлении определиться для себя товар это или ОС, или сейчас это сделать если решение приняли только в настоящий момент.
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | И потом, нужно ли "приплюсовать" к сумме 847 704 услуги по доставке? |  Да, включать в стоимость товара (ОС).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #27  Вт Июл 21, 2009 13:36:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Елена, вот как выглядит по счету 3310: Валюта KZT 847 704 (Дт) минус 847 704 (Кт) красным
 В валюте 847 704 (Дт) минус 847 704 (Кт) красным
 Валюта RUR 847 704 (Кт) 847 704 (Кт) черным
 В валюте 167 200 (Кт) 167 200 (Кт) четным
 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Или у Вас сч.1610 в тенге |  да, в тенге.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Вт Июл 21, 2009 13:42:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Тогда 25.07 такие проводки сделайте: Дт 3310 RUR 167200 на сумму 847704
 Кт 3310 Тенге на сумму 847704
 И тогда закроется
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #29  Вт Июл 21, 2009 13:44:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| приход я оформляла в 1:С 7.7. через журналы-общего назначения - приход товара (ТМЗ). думаю, это правильно. теперь через операции вручную попыталась ввести Дт 3310 - Кт 1610 - 847 704 и ... приехала.. 
 Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
 
 А потом по данному основному средству - забиваю цену  - 847 704 + 9421+112948 = 970 073?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #30  Вт Июл 21, 2009 13:50:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Аквамарин я не пойму почему и в чем сложности в 1С, рекомендую вам проводки:
 3310 -1030  в тенге предоплата по курсу банка
 1330 - 3310 в тенге получен товар
 7110 - 1040 - там. процедуры
 1420 - 1040 НДС при декларировании
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Июл 21, 2009 13:53:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | А потом по данному основному средству - забиваю цену - 847 704 + 9421 |  Вот так.
 А вот сумма НДС не идет в стоимость, Вы его в зачет отнесли по НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #32  Вт Июл 21, 2009 13:56:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | А вот сумма НДС не идет в стоимость, Вы его в зачет отнесли по НДС. 
 Вернуться к началу
 |  ой да, я че-то зарапортовалась.
 
 Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
 
 Елена, мое итоговое:
 
 По выпискам банка:
 06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 - 853 556 тенге (курс 5,105)
 06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая  разница)
 06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07)
 
 Приход товара через журналы-общего назначения:
 Дт1330  Кт 3310 - 847 704
 Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП)
 Дт 1420 Кт 3397 - 112 948 (НДС 13%)
 
 Через опер.введенные вручную (оплата пластиковой картой (не зарплатная)):
 Дт 3397 Кт 1040 - 112 948
 Дт 3397 Кт 1040 - 9421
 
 А дальше??
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #33  Вт Июл 21, 2009 14:27:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП) Дт 1420 Кт 3397 - 112 948 (НДС 13%)
 |  
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Дт 3397 Кт 1040 - 112 948 Дт 3397 Кт 1040 - 9421
 |  Во-первых: Смысл этих проводок не вижу.
 причем тут сч 3397, если это не подотчетные деньги, а с кар.счета оплоченные, с карпоративной карточки к подотчету никакого отношения не имеющие.
 Во вторых: проводка
 
, для чего не понятно 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП) |  
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница) |  если у вас предоплата, зачем ее показывать
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #35  Вт Июл 21, 2009 15:02:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Аквамарин и все-таки мне интересно по вашим проводкам порассуждать пост 33
 
 Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
 
 Аквамарин
 поясните, если вам не трудно, мне интересно разобраться в ваших проводках
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Вт Июл 21, 2009 15:39:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | причем тут сч 3397, |  Я на этом счету веду учет там.платежей по контрагенту ОНК (Обл.Налог.Комитет, куда мы проплачиваем): оплата, начисление по ГТД.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Вт Июл 21, 2009 15:56:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Христина Ивановна говорит: причем тут сч 3397,
 
 Я на этом счету веду учет там.платежей по контрагенту ОНК
 |  
 Я тоже так делаю.
 
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | 
 Аквамарин говорит:
 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница)
 |  Возникает при конвертации валют в день оплаты , всё правильно.
 
 Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
 
 
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП) |  
 Сумму таможенных платежей я добавляю в стоимость товара, т.е.
 ДТ 1330 КТ 3397 - 9421
 
 Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
 
 Может не совсем в тему , подскажите пожалуста в ф.300.00 стр.300.00.013А сумму оборота указывать по какому курсу по 5,07 (по предоплате) или 5,14 (т.е. по ГТД)?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Вт Июл 21, 2009 16:22:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | 5,14 (т.е. по ГТД |  Т.к. по кодексу
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 247. Размер облагаемого импорта В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт.
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #40  Ср Июл 22, 2009 11:30:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | и все-таки мне интересно по вашим проводкам порассуждать пост 33 |  Христина Ивановна, я - начинающий бухгалтер, и проводки, обозначенные мной выше, взяты из умных книжек. К сожалению, пока что не могу рассуждать как Вы - как опытный бухгалтер. Поэтому я здесь на этом форуме. Спасибо вам всем, что вы мне помогаете.
 
 Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
 
 
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | 06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница) 
 если у вас предоплата, зачем ее показывать
 |  
 Насчет данной суммовой разницы в талмудах прописано следующее: "Доходы и расходы, возникающие в результате обмена одной валюты на другую, следует отражать как прочие доходы и расходы от неосновной деятельности. В соответствии с письмом Налогового комитета Министерства финансов РК от 02.10.2003 г. № НК-УМ-08-1-81/7806 "О курсовой разнице" суммовые разницы не являются курсовыми разницами и учитываются в целях налогообложения в ОУР. При больших суммах оборотов по покупке и продаже валюты, суммы, полученные от суммовых разниц, могут оказать значительное влияние на величину совокупного дохода."
 И если по выпискам банка у меня отражаются данные суммы, я их и показала.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #41  Ср Июл 22, 2009 11:55:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Аквамарин если вы вниамтельно посмотрите на свою выписку из банка, то увидите только одну сумму, которую банк сконвертировал для перевода предоплаты с расчетного счета, курс конвертации указан в банковском документе. Дальше для вас идет зачисление валюты на ваш валютный счет /по какому курсу вам банк зачислил на валютный счет вас не должно волновать. У вас уже есть операция конвертации и курс, и есть зачисление валюты на валютный счет, все больше никаких суммовых или курсовых разниц для вас нет.
 Банк для вас купил валюту и указал курс. А дальше по какому курсу зачислит на ваш счет, это суммовые разницы для банка, на вашем учете это никак не отразится. Поэтому я и говорю, что при 100% предоплате курсовой разницы не будет.
 
 Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
 
 если бы было как вы указываете в своем учете, то значит банк вам должен был вернут полож.курс. разницу, а отриц курс разницу с вас удержать, а у вас-то никаких этих операций банк не делает.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #42  Ср Июл 22, 2009 14:12:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| да, я тоже думала об этом, проще говоря, 167 000 рос.рублей мы купили, неважен тенговый эквивалент - есть та разница, нет ее - меня не должно волновать, т.к. нет ни расхода , ни дохода для нас как таковых... и банк на самом деле не возвращает и не удерживает.. тогда чего нам голову морочат те самые специалисты, аудиторы в умных книжках? кому нужен "курсовой перекос" ("суммовая разница"?). больше склоняюсь к тому, что меньше нужно читать и уже не спать с налоговым кодексом, а закинуть куда подальше.. но это все так, мысли вслух. Христина Ивановна, получается, что я должна оставить лишь одну операцию без всяких этих разниц? Значит, я должна приходовать по сумме 853 556 тенге, а не 847 704?
 
 Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
 
 подробненько так в ББ № 8 за 2009 год стр.14
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #43  Ср Июл 22, 2009 14:21:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Христина Ивановна, получается, что я должна оставить лишь одну операцию без всяких этих разниц |  Да, если у вас 100% предоплата.
 А книжки для того и книжки, чтобы их читать и правильно применять к практике. Не всегда в работе все происходит так как описывают аудиторы, уж поверте моему опыту.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #48  Ср Мар 03, 2010 09:16:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте подскажите пожалуйста какие дать проводки: НДС по импорту уплачивается методом зачета, выписано обязательство.  В ГТД указанна сумма НДС 251961 тг, фактически ее мы  не платили
 дала проводки в 1 С и эта сумма НДС у меня зависла на Таможне а не на Поставщике. Как быть дальше??? Заранее благодарю
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #49  Ср Мар 03, 2010 09:33:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Сумо говорит: |  
	  | и эта сумма НДС у меня зависла на Таможне |  логично, убрать на кредит дебет по НДС, или на кредит обязательства по НДС, оно при закрытии квартала, всё равно "перекроиются"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |