Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какую налоговую отчетность сдавать в 2009г. по налогу на транспорт
    ИП на упрощенке - какую отчетность сдавать
    Какую отчетность должны сдавать неком...
    ИП на упрощенке с наемными работниками - какую отчетность сдавать (2008 г.)
    ИП (казахстан) на упрощенке получает ...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какую отчетность должны сдавать ТОО на упрощенке с 2009г     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Янв 06, 2009 15:19:24 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=192684#192684

    Здравствуйте,для ТОО на упрощенке какие формы отчетности за квартал и за год?201,910 -это квартал.а год?и до какого числа подскажите пожалуйста.1-раз сама буду сдавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Янв 07, 2009 16:36:13 Сообщить модератору   

    Если нет имущества, то ф. 910 - исчерпывает список налоговых отчетов, которые Вам необходимо сдать за 4 квартал 2008 года. Годовых отчетов у Вас нет. Повторяю: если нет имущества.
    Срок сдачи отчетов: посмотрите выше в разделе Новости красным цветом -
    Налоговая отчетность за 4 квартал 2008 года представляется по срокам Кодекса 2009. Это значит, до 15 февраля.

    НК на местах могут утверждать, что отчеты сдаются по срокам НК 2008 года, т.е. до 20 января. Здесь выложено письмо НК МФ РК - при необходимости.

    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:

    Добавлю, если нет имущества, земли, а также транспорта в собственности.
    А также если вы не списывали ГСМ по арендованному или собственному транспорту, если у Вас не оформлено разрешение на эмиссию в окружающую среду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Янв 07, 2009 16:48:45 Сообщить модератору   

    Anka
    я на этот вопрос уж отвечал и по моему дважды.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Янв 07, 2009 16:57:40 Сообщить модератору   

    А так же если вы не стоите на учете по НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Ой. Это я приклеивалась с ответу Anka, а оказывается уже Vassiliy успел.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Янв 07, 2009 18:14:59 Сообщить модератору   

    Ещё вопрос ТОО на упрщенке.Ежемесячно мы платим налоги ипн,пенс,соц.от.,соц.налог.В конце квартала КПН.Знакомый бух.сказала ,что соц.налог нам не надо платить это так?

    И ещё почему мы не сдаем годовые формы,с чем это связано?У нас есть машина в аренде ,гсм списать будем на днях,что для этого надо?Договор об аренде,путевые листы и ...
    И ещё ездила в экологию пинали из одного кабинета в другой ,переписала ставки и уехала,что надо делать?Где(у кого) заверять форму ,что в форме писать.Бросили на меня все,помочь людям хочеться.Помогите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Янв 07, 2009 19:16:16 Сообщить модератору   

    Юлианна84ра говорит:
    Бросили на меня все
    или

    Юлианна84ра говорит:
    помочь людям хочетьс

    Вы сначала определитесь, ну а серьезно
    Согласно ст.370 НК 2008 налоговым периодом является квартал, соответственно годовых никаких нет, платить так же можно раз в квартал ст.377-1 НК 2008
    По экологии считаете количество бензина или ДТ, переводите в килограммы коэфф перевода бензин 0,730 кг/л, ДТ 0,769 кг/л, согласно приказа МГД №308 от 06.04.2000 года.
    Юлианна84ра говорит:
    переписала ставки

    файл расчета который надо заверять скидываю, так же дополнительно к расчету нужно заполнить Ф871 с приложением и заверить в УО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Янв 07, 2009 20:43:11 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    файл расчета который надо заверять скидываю, так же дополнительно к расчету нужно заполнить Ф871 с приложением и заверить в УО.

    Это Вы сами придумали такой расчет в УО заверять? Ведь все графы повторяют приложения к 871.00.... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Янв 07, 2009 21:15:37 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    о

    нет областной фонд разработал, только их и принимает, 871 им ваще не нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Янв 08, 2009 10:53:25 Сообщить модератору   

    Доброе утро! Anka, а я сдавала 201 и 600 формы. У нас именно та ситуация, которую Вы описываете - СМП, образовались в декабре 2008, имущества 0, аренованной техники нет и т.д. и т.п. Мне подсказали именно вышеуказанные формы. Но вчера читала кодекс и выяснила для себя, что есть декларация по упрощенной форме. Это и есть форма 910? Теперь у меня сомнения, надо ли было сдавать 600 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Янв 08, 2009 11:05:34 Сообщить модератору   

    Динка
    По упрощенке вы сдаете 910 форму, а 600 не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Янв 08, 2009 11:09:23 Сообщить модератору   

    и будет ли нарушением сдача 600 формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Янв 08, 2009 11:12:08 Сообщить модератору   

    Динка
    Вы 600 сдали с цифрами? Поговорите с инспектором, я думаю, что эту форму нужно отозвать или послать минусовую декларацию. Потому что у вас в 910 форме ведь тоже есть соц.налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Янв 08, 2009 11:14:28 Сообщить модератору   

    baknar И что теперь мне все вернут что ли? У меня 20-ти дневный срок истек уже. Да и с какого считать они будут незнаю. Св-со о регистрации от 11 декабря. РНН от 18 декабря, выдали в ЦОНе документы 24 декабря. И еще ко всему прочему по решению я иду директором. в Юстиции сделали ошибку и написали учредителя и директором тоже. А я все формы сама подписала. Теперь поди еще вернут с тем, что я не имела права подписывать. Соответственно штраф припаяют поди.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Янв 08, 2009 11:28:39 Сообщить модератору   

    Вы заявление на применение СНР в 10 дневный срок после гос.регистрации подали?
    Если подали, то для чего
    Динка говорит:
    У меня 20-ти дневный срок истек уже


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Янв 08, 2009 13:02:20 Сообщить модератору   

    Юлианна84ра говорит:
    Просмотрела таблицу расчета загрязнений.Не пойму что куда.Вот у меня 1740 л бензина.Какой лимит?Как его выкупать?Что значит лимит на начало?

    Лимит на начало и конец вы не заполняете, т.к. по выбросам от передвижных источникам он не применяется.

    Свои 1740 л бензина переводите в тонны по коэффициентам, приведенным ниже:
    Vassiliy говорит:
    По экологии считаете количество бензина или ДТ, переводите в килограммы коэфф перевода бензин 0,730 кг/л, ДТ 0,769 кг/л, согласно приказа МГД №308 от 06.04.2000 года.

    А ставки вы переписали в экологии.
    Если Вы из большого города, а не из Зыряновска, как Василий, то цифры из его таблички переносите в приложение к 871.00, и этот расчет заверяете в экологии, а потом сдаете в налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Янв 08, 2009 13:38:28 Сообщить модератору   

    Налог за 1740л=1.27т может быть 1157 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Янв 08, 2009 14:06:35 Сообщить модератору   

    baknar, мы не подавали никаких заявлений. Не сталкивалась ранее с Налоговым комитетом, кроме как получение собственного РНН. Все в первой и лишь общие понятия, что и как делать подетально незнаю. Sad

    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

    обе формы по нулям сданы были

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Янв 08, 2009 14:39:02 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    Anka
    я на этот вопрос уж отвечал и по моему дважды.


    Я не совсем поняла. Вопрос оставался без ответа более суток. Что Вам так не понравилась в моем ответе? Или в моем поведении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Янв 09, 2009 13:24:59 Сообщить модератору   

    ТОО по упрощенке, в июне организовано. сдавали пустографки, статистическую отчетность вообще не сдавали...
    Я 1 января арендуем помещение.
    Подскажите вообще что делать?
    1) по статистике штрафы светят?
    2) какие форму сдавать по поводу аренды?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Янв 09, 2009 13:29:37 Сообщить модератору   

    По статистике надо было написать письмо, что вы созданы тогда-то и пока что производственную деятельность не ведете. в статистике уточнить какие отчеты и соответственно распечатав в нескольких экземплярах, по отделам это письмо разнести.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    про штрафы адм кодекс посмотрите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Пт Янв 09, 2009 14:06:46 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    мы не подавали никаких заявлений. Не сталкивалась ранее с Налоговым комитетом, кроме как получение собственного РНН.


    А если Вы не подавали заявление на прменение упрощенки, с чего Вы взяли, что Вам нужно применять этот режим? Получается Вы на общеустановленном, тогда все правильно - вы сдаете 201 и 600 формы, а по итогам года - 100. 910 сдавать не имеете права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пт Янв 09, 2009 14:11:34 Сообщить модератору   

    так я и не решила что надо 910 сдавать. почитав начало темы, появились сомнения, вот и спросила. Но под СНР мы не попадаем или точнее лучше остаться на общеустановленном, чем потом иметь головную боль, когда и численность превысит и доход, тот уровень что необходим для СНР. я почитала потом кодекс после своего вопроса. Говорю же все по ходу приходится изучать, поэтому всякие сомнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Вс Янв 11, 2009 00:46:53 Сообщить модератору   

    здраствуйте, у меня тоже тоо по упрощенке, я насчет имущества хотела бы узнать, дело в том что у нас лицензия, в прошлом году платили налог на имущество, в кодексе 2009 имуществом названы только ОС. а как быть с лицензией???
    заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вс Янв 11, 2009 02:06:29 Сообщить модератору   

    Если Вы имеете в виду лицензию как нематериальный актив, то налог на имущество с 2009 года с него не платим, расчета не делаем. Сдаем Декларацию 700 за 2008 год до 31 марта. И все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Янв 14, 2009 01:19:58 Сообщить модератору   

    Привет всем,
    ТОО зарегистрировано в юстиции 23.12.2008 года. РНН от 24.12.2008г.
    30.12.2008 года написал заявление на упрощенку.
    Почитав несколько тем, понял что надо сдавать 910 форму за 4 кв 2008г .
    Вопрос
    1. 201 форму надо сдавать если я, директор, пока один?
    2. 910 фору по нулям сдать или за декабрь соц.отчислении и пенсионку включит?
    3. Если я арендую помещение должен ли я сдавать 871 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Янв 14, 2009 20:25:30 Сообщить модератору   

    1. 910 сдаете по нулям, если не было дохода. Строки по ОПВ и ОСО за ИП не трогаете. Но вы же директор, можете себе начислить ЗП с 23.12.08. по 31.12.08.
    2. 871 за ТБО не сдаете, если есть арендованный авто, то сдаете за бензин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Янв 15, 2009 00:03:22 Сообщить модератору   

    1. Если не было дохода 201 по нулям сдать?
    2. 910 полностью по нулям сдать?
    Арендованного авто нет. А вот по 871 советуют идти в экологию с договором аренды помещения и копией договора арендодателя с экологией. После этого каждый квартал сдать 871 пустографку. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Чт Янв 15, 2009 22:00:32 Сообщить модератору   

    1. Вы же директор, значит Вы работали с 23.12.08., значит у Вас должна быть начислена ЗП, удержаны ИПН и ОПВ, начислены ОСО.
    Можете с 23.12.08., например, уйти в отпуск без содержания, тогда сдайте 201 по нулям.
    2. Если ЗП начислять не будете (и ОСО соотв.), то 910 тоже
    Цитата:
    полностью по нулям

    3. Кто советует? Мы, например, арендодатели, в связи с договором с Тартып 871 не сдаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Пт Янв 16, 2009 00:14:30 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Пн Янв 19, 2009 03:27:19 Сообщить модератору   

    sh"oks1 говорит:
    Если среднемесячная заработная плата наемных работников по итогам отчетного периода составила для индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, для юридических лиц не мене 2,5 кратного размера минимального размера месячной заработной платы, установленного законодательным актом РК, то сумма налогов, исчисленная за налоговый период подлежит корректировке в строну уменьшения на сумму в размере 1,5% от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников

    А вот об этом на пальцах рассказать можете ? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Янв 20, 2009 14:04:57 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    TVH говорит:
    у меня встал такой вопрос, а 201 и 600 не объедененны

    Почему они должны быть объединены, каждый отчет сам по себе.

    Они объединены по новому НК, т.е. начиная с отчетности за 1 квартал 2009 г., а за 4 квартал все по-старому.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Вт Янв 20, 2009 23:57:02 Сообщить модератору   

    TVH говорит:
    Извените, у меня встал такой вопрос, а 201 и 600 не объедененны?

    С какого вдруг перепуга 600 ? В 910 все эти данные есть!
    Я вот 600 не сдаю. Надеюсь не попал ? Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Ср Янв 21, 2009 00:11:02 Сообщить модератору   

    Den говорит:
    Я вот 600 не сдаю. Надеюсь не попал ?

    Не попал, не попал.
    Тут путаница из-за разницы в формах отчетности в 2008 и 2009 г.
    В 2008 г. упрощенщики сдавали Ф.910.00 и 201.00.
    В 2009 г. вместо 201.00 и 600.00 введена единая форма 200.00 - ее упрощенщикам сдавать не надо, надо только 910.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вс Фев 08, 2009 17:23:56 Сообщить модератору   

    Режим на основе упрощённой декларации. ИП.

    Форма 210, годовая, графа О:
    В графе О указываются доходы, не облагаемые социальным налогом в соответствии с пунктом 1 статьи 316 Налогового кодекса, за исключением обязательных пенсионных взносов.

    Пункт 1 статьи 316 начинается так:
    1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315

    Далее, по цепочке, в подпунктах 3 и 4 пункта 1 и в пункте 2 статьи 315:
    1. Плательщиками социального налога являются:
    3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;
    4) нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы и представительства.
    2. По решению юридического лица - резидента его структурные подразделения могут рассматриваться в качестве плательщиков социального налога.

    Т.е. эта графа (графа О 210-ой формы) не относится к ИП на упрошёнке. В тоже время, если поставить 0, то в следующей графе P формула F-H-O работает не правильно.

    Кто-нибудь подскажет, как надо правильно заполнять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Вс Фев 08, 2009 18:41:55 Сообщить модератору   

    Что за форму вы заполняете? У ИП по упрощенке нет годовых, кроме как по имуществу и земле, если имеется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Фев 24, 2009 18:45:48 Сообщить модератору   

    Ответьте,пожалуйства,ТОО с нулевыми оборотами сдавало отчеты по упрощенке 1 и 2 квартал 2008 года, в 3 квартале бухгалтер не посмотрела и сдала все отчеты по общеустановленну режиму, в 4 квартале также и сосответственно форму 100.
    Налоговая теперь накладывает штраф за несдачу отчетности по ф 910 за 3 квартал.Правы ли они.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Фев 24, 2009 18:50:33 Сообщить модератору   

    Да, правы. Вы должны были сдать 910, и как раз ее вы и не сдали. 201 наверно сдавали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Ср Фев 25, 2009 11:27:44 Сообщить модератору   

    Всем привет. помогите утопающему пжл-ста!!!
    У меня ТОО, работаем по упрощенке. в начале февраля ушел бухгалтер. Сказала, что сдала 910 и 201 формы за 4 кв.
    Знаю что по общеустановленной надо сдавать 700. С горем попалам сдал. А что теперь надо сдавать?
    дело в том, что нового бухгалтера пока не взял, а штрафы платить ох как не хочется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Фев 25, 2009 11:34:39   

    Zhenya_Л говорит:
    Знаю что по общеустановленной надо сдавать 700

    Неверно знаете. Имущество было в 2008 на балансе? Ну трактор или ядерная боеголовка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Ср Фев 25, 2009 11:36:28 Сообщить модератору   

    Были телефоны, факс, компы и другая мелоч, больше ни чего

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Ср Фев 25, 2009 11:42:19 Сообщить модератору   

    А я должен сдавать 100 форму или другие какие то формы? Или же я должен сдавать только 910 и 201 формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Ср Фев 25, 2009 20:53:24 Сообщить модератору   

    По ИП упрощенная форма - 2008г.- сдавались 201 и 910. Если было имущество, то 701.02 - 20.02.2008, если в течение налогового периода закупали ОС, то 701.03 тоже по срокам и 700.00 до 31.03.2009. Таким образом вы вероятно сдали все отчеты.
    100 вам сдавать не надо.
    В 2009г. будете ежеквартально сдавать 910 форму, ну и оплачивать налоги не забывайте.
    Если у вас нет земли, зданий, строений то имущество вы тоже не сдаете.
    И не экономьте на бухгалтере - выйдет дороже!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #43 Вт Мар 03, 2009 16:04:52 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста! Все ли я правильно делаю, у меня ИП на упрощенке:
    сдаю ф. 910,00, в кот. отражаю подоходный (уплачиваю по коду 101202) и соц. налог минус соц. отчисления (за наемных работников и допустим за самого ИП).
    Есть наемные работники: сдаю ф. 201,00, в кот. отражаю ИПН за работников (код 101201), ОПВ и соц. отчисления. Благодарю заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Мар 03, 2009 16:08:53 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Мар 03, 2009 16:24:16 Сообщить модератору   

    С 01.01.09 Ф.201.00 сдавать не надо, только 910.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Мар 10, 2009 21:32:19 Сообщить модератору   

    А скажите господа профи. Вновь открывшему ТОО зарплата обязательно ли начислять, доход намечается в июне, а до июня можно ли не начислять зарплату пока не появится доход? В штате 3 чел.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кан Таня
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Мар 10, 2009 21:57:41   

    Чайник говорит:
    А скажите господа профи. Вновь открывшему ТОО зарплата обязательно ли начислять, доход намечается в июне, а до июня можно ли не начислять зарплату пока не появится доход? В штате 3 чел.


    я бы начисляла минималку директору, а всех остальных отправила в отпуск без содержания "по собственному желанию" до июня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Ср Мар 18, 2009 15:23:20 Сообщить модератору   

    Zhenya_Л говорит:
    Были телефоны, факс, компы и другая мелоч, больше ни чего


    Т.к. в 2008 году имуществом считались и компы и факсы и пр. и все это отражалось в расчете текущих платежей, то по нему и надо сдавать декларацию - форма 700

    А по итогам квартала сдаете 910 и 201 если есть работники

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Сб Апр 04, 2009 10:30:39 Сообщить модератору   

    Юридическое лицо. Упрощёнка. Верно ли, что по 910 заполняю аналогично 910 за 2008 г. и 200-ю по доходам работников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Сб Апр 04, 2009 23:32:09 Сообщить модератору   

    Ответ:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=138953#138953
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=138262#138262

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #51 Вс Июн 28, 2009 00:19:54 Сообщить модератору   

    здравствуйте, зарегестрировали ТОО на упрощенке, какие отчеты сдают в первую очередь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #52 Вс Июн 28, 2009 23:29:46 Сообщить модератору   

    здравствуйте сдает ли ТОО на упрощенке отчет в течение 20дн от открытия, 101,01 кажется, пока без бухгалтера работаем а в налоговой не объяснили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Вс Июн 28, 2009 23:36:10 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    здравствуйте сдает ли ТОО на упрощенке отчет в течение 20дн от открытия, 101,01 кажется, пока без бухгалтера работаем а в налоговой не объяснили

    для тех, кто на упрощенке предусмотрена только одна форма - это ф. 910
    + если стоите на учете по НДС - ф. 300

    ф.910 + ф. 300 (если на учете по НДС) представите по результатам 2 квартала, то бишь до 15 августа 2009г.

    ф. 101.01 представляют ТОО, которые используют общеустановленный порядок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Июн 29, 2009 02:35:58 Сообщить модератору   

    Вопрос перенесен в соответствующую ветку, читайте ее с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Пн Июн 29, 2009 09:35:25 Сообщить модератору   

    201 сейчас не надо все в 910 форме

    Добавлено спустя 51 секунду:

    т.к вы не платите соц. налог с зарплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Пн Июн 29, 2009 10:16:10 Сообщить модератору   

    Конфетка говорит:
    201 сейчас не надо все в 910 форме
    т.к вы не платите соц. налог с зарплаты

    не вводите в заблуждение.. внимательнее на название темы: ключевое слово "ТОО"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Пн Июн 29, 2009 12:08:06 Сообщить модератору   

    ТОО которое на упрощенке должно сдавать фф 910,300( если стоите на учете по НДС) и форму 200, если нет зароботной платы-то пустографку обязательно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Пн Июн 29, 2009 12:27:34 Сообщить модератору   

    TAVA, не вводите в заблуждение!
    Ф200.00 ТОО на упрощенке не сдает! В этом году вся информация по з/п наемных работников уже содержится в Ф910.00

    Конфетка, вы поправляете сообщение отвечающего за 2008 год
    baknar говорит:
    Сообщение: №2 Добавлено: Чт Сен 18, 2008 11:21:40"" Платная консультация
    --------------------------------------------------------------------------------
    Сдавать квартально 910.00; 201.00, 871.00. Если встали на учет по НДС, то 300.00; 307.00

    Тогда надо было ТОО на упрощенке подавать Ф201.00
    На даты смотрите внимательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Пн Июн 29, 2009 12:37:54 Сообщить модератору   

    А нам в НУ сказали что нужно сдавать ф 200 обязательно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Пн Июн 29, 2009 12:40:40 Сообщить модератору   

    TAVA говорит:
    А нам в НУ сказали что нужно сдавать ф 200 обязательно

    ошибаются там.. Wink
    сейчас все реализовано в ф.910 для тех, кто на упрощенке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Вт Июн 30, 2009 01:20:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Может было наверняка но не нашел!
    Свидетельство выдано 15 мая 2009 года, РНН 19 мая. На спец. режим подал 1 июня, "упрощенка" начинает работать с 1.07.2009.
    Проблема что нужно мне сдавать до 15 июля? Ничего нет, один работник - я. Зарплата - минимальная.
    Заранее благодарю!

    Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:

    Дохода пока нет, все по нулям. И с какого числа платить себе зарплату? с 15 мая или с 19 мая???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Вт Июн 30, 2009 01:49:21 Сообщить модератору   

    Autodaily, перенесла ваш вопрос в нужную ветку, прочитайте ее с начала, пожалуйста.

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    По зарплате - а для вас критичны четыре дня?
    У вас каким числом приказ учредителя(лей) подписан об утверждении вас директором, с того числа и начисляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Вт Июн 30, 2009 02:44:38 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Autodaily, перенесла ваш вопрос в нужную ветку, прочитайте ее с начала, пожалуйста.

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    По зарплате - а для вас критичны четыре дня?
    У вас каким числом приказ учредителя(лей) подписан об утверждении вас директором, с того числа и начисляйте.

    Cпасибо Elis, только вот ответ на свой вопрос я не нашел. Насчет 910 понятно. Но на спец.режим я выхожу только 1 июля а за то время с 15.05 я должен как-то отчитаться или нет? Вообще с какой даты начинается отсчет - с получения свидетельства, РНН или ключа??? Smile Дело в том что документы мне делал агент и предоставил их в последних числах мая, и я только первого июня попал в налоговую - подал заявление на ключ и на спец.режим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Вт Июн 30, 2009 08:31:51 Сообщить модератору   

    ст 453 п.1 Для вновь образованных налогоплательщиков подавших заявление на применение спец. налогового режима датой начала применения спец. налогового режима является дата государственной регистрации

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Autodaily
    так что отчитывайтесь с 15 мая

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Вт Июн 30, 2009 12:02:56 Сообщить модератору   

    Ланана говорит:
    ст 453 п.1 Для вновь образованных налогоплательщиков подавших заявление на применение спец. налогового режима датой начала применения спец. налогового режима является дата государственной регистрации

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Autodaily
    так что отчитывайтесь с 15 мая

    Спасибо! Все верно только ст.435 п.1. Только меня беспокоит дата Решения о применении спец.налог. режима. с 1.07.2009...путаница какая-то получается. Хотя я успел в отведенный для этого 20 дневный (рабочие) срок.
    Руководствуясь НК 2009, я должен до 15 июля сдать отчетность. Все верно? :ROFL:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Вт Июн 30, 2009 12:45:48 Сообщить модератору   

    Ланана, с чего бы это?
    Ланана говорит:
    ст 453 п.1

    вообще гласит о регистрационных сборах.
    Или вы эту статью из другого НПА привели, не из Налогового Кодекса?

    Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:

    А, ясно, опечатались 453 и 435.

    Цитата:
    § 3. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации
    Статья 435. Условия применения

    1. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщик представляет до начала налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом, в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.

    Вновь образованные юридические лица представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый орган не позднее двадцати рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе юстиции.

    Вновь образованные индивидуальные предприниматели представляют налоговое заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

    Датой начала применения специального налогового режима для указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

    Непредставление налогоплательщиком налогового заявления в сроки, указанные в настоящем пункте, считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.


    Все у вас правильно. Раз вы ТОО, то сроку вам 20 рабочих дней. Значит, до 11 июня могли бы подать заявление на упрощенку.
    Подали 1 июня, в сроки уложились, значит "Датой начала применения специального налогового режима для указанных налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации юридического лица".
    Autodaily говорит:
    Только меня беспокоит дата Решения о применении спец.налог. режима. с 1.07.2009...путаница какая-то получается. Хотя я успел в отведенный для этого 20 дневный (рабочие) срок.

    Меня тоже это беспокоит. Обязательно сходите в налоговую и разберитесь. А то затянете и будут налоговики вас считать только с 1 июля, а за эти полтора месяца заставят Ф100.00 по КПН сдавать. Приятного мало.

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    Autodaily говорит:
    Руководствуясь НК 2009, я должен до 15 июля сдать отчетность. Все верно?

    Не верно. Я же написала.
    Elis говорит:
    И не до 15 июля в этом году, а до 15 августа (до 15 числа второго месяца после отчетного периода)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #67 Пт Июл 17, 2009 02:33:58 Сообщить модератору   

    Здравствуйте люди добрые! подскажите пожалуйста какие формы надо сдавать ТООшке у которой на балансе 1 легковой автомобиль и нет никакой деятельности,нет дохода,нет выплаты зар.платы.В общем ничего нет кроме авто

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Пт Июл 17, 2009 08:34:06 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    какие формы надо сдавать ТООшке

    предполагаю, что ТОО на упрощенном режиме (с темой обычно путаются, поэтому заголовок может быть ошибочен), тогда представляете в органы НУ следующие формы:
    - ф. 910 - пустографка (т.к. деятельность у вас не ведется) - за 2кв 2009г. срок сдачи не позднее 15 августа 2009г.
    - ф. 701.00 - за 2009г. с цифрами, т.к.:
    Нерезидент Баланса говорит:
    балансе 1 легковой автомобиль

    однако, эту форму надо было представить не позднее 5 июля (в связи с выходными-праздниками, дата передвинулась на 7 июля 2009г)
    Вопрос к вам, вы сдали эту форму в указанный срок?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #69 Пт Июл 17, 2009 20:39:11 Сообщить модератору   

    Спасибо за внимание Solitary,
    Ситуация следующая: ТОО официально открывается(вступает в юр.силу) 20го июля.Планируется, что 1й год не будет деятельности.Однако на баланс необходимо поставить легковой автомобиль.Значит за 2й квартал формы 701.00 и 910 сдавать не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #70 Пт Июл 17, 2009 20:44:30 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    ТОО официально открывается(вступает в юр.силу) 20го июля

    тогда, эта дата входит в срок 3-го квартала 2009г.
    получается, что вы должны будете представить ф. 910.00 за 3 квартал 2009г. = не позднее 15 ноября 2009г.
    + уже сдадите за 2009г. - не позднее 31 марта 2010 года - ф. 700.00 "Декларация по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на транспорт", в которой отразите сумму налога за ваш автомобиль.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Однако на баланс необходимо поставить легковой автомобиль

    приобретение (поступление) легкового автомобиля от кого планируется?
    также вопрос, будете ли вы вставать на учет по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #71 Сб Июл 18, 2009 13:31:36 Сообщить модератору   

    Добрый день Soliter,
    1)Учредитель ТОО является хозяином авто,но как физ.лицо на данный момент.Он же хочет переоформить авто на свою(данную) ТООшку.
    2)Извините за неосведомленность, а для чего необходимо вставать на учет по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #72 Сб Июл 18, 2009 13:35:48 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Soliter

    это кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Сб Июл 18, 2009 13:37:31   

    Китайский Солитер - карточные пасьянсы , теперь будет так.
    Добрый день Пасьянс.
    Добрый день Джокер.
    Что за жизнь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Сб Июл 18, 2009 13:38:34 Сообщить модератору   

    :ROFL:
    эт , видимо, ко мне обращение))))



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Сб Июл 18, 2009 13:39:01   

    Добрый день Жанна пиковая дама. Можно вопрос про обложение настольных игр?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #76 Сб Июл 18, 2009 13:39:40 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Добрый день Жанна пиковая дама. Можно вопрос про обложение настольных игр?

    Добрый! в вопросах настольных игр не сильна)))



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Сб Июл 18, 2009 13:39:49   

    :ROFL:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Сб Июл 18, 2009 13:40:14   

    Скажите пожалуйста Жанна дама черв, куда делись советские черно белые порно карты? Я скучаю по ним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Сб Июл 18, 2009 13:40:42 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    куда делись советские черно белые порно карты? Я скучаю по ним.

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Сб Июл 18, 2009 13:41:53   

    Вопрос из зала к Жанне бубен, если я прикинусь бубновым королем, я могу вас покрыть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Сб Июл 18, 2009 13:43:03 Сообщить модератору   

    не смуСЧайте меня Embarassed

    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    а для чего необходимо вставать на учет по НДС?

    вариантов этому может быть несколько))
    Цитата:
    Статья 568. Обязательная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость:
    2. В случае, если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота, определенного в соответствии с настоящим пунктом, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.
    5. Минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

    1) то есть, если ваш оборот будет превышать 30 000 МРП и вам придется встать на учет по НДС, согласно ст. 568 п.5

    2) если ваши покупатели (в данном случае, будущие покупатели) стоят на учете по НДС, то им выгоднее будет работать с организацией, которая стоит на учете по НДС, чтобы была возможность взять НДС в зачет по вашим сч/ф (это в будущем)
    Если с учетом всех вышеперечисленных моментов, вы встанете на рег. учет по НДС, то будете обязаны представлять отчетность в органы НУ по ф. 300.00 - ежеквартально (в вашем случае, не позднее 15 ноября 2009г.)

    Нерезидент Баланса говорит:
    1)Учредитель ТОО является хозяином авто,но как физ.лицо на данный момент.Он же хочет переоформить авто на свою(данную) ТООшку.

    понятно.. об этом я написала вам ранее, сдадите уже ф. 700.00 за 2009- не позднее 31 марта 2010г. с цифрами, налог на транспортные средства.

    Также, когда у вас появится деятельность = будет списание бензина производиться, соответственно, списание бензина, повлечет за собой сдачу формы 870.00 (ежеквартально, в вашем случае, не позднее 15 ноября 2009г.).
    ЗЫ. непосредственно уже о заполнении самих форм вы можете почитать в отдельных (конкретных) темах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #82 Сб Июл 18, 2009 16:26:45 Сообщить модератору   

    Уважаемые резиденты сайта,дайте возможность получить мне ответ на интересующий вопрос.Soliter пожалуйста ответь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #83 Сб Июл 18, 2009 16:31:45 Сообщить модератору   

    Спасибо большое!!!
    Вы очень помогли,побольше бы нашему обществу таких хороших людей как вы.
    Удачи!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Сб Июл 18, 2009 16:42:31   

    Чтобы правильно указать ник форумчанина - просто кликните на его ник и он в таком же (в правильном)написании появится в окне сообщения -Solitary.

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Елена Т говорит:
    просто кликните на его ник

    ..левой кнопкой мышки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Сб Июл 18, 2009 17:05:03   

    Это делается нарочно. Намекали в открытой форме, про неверность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #86 Сб Июл 18, 2009 17:29:13 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    я могу вас покрыть

    с ума сойти! Где Диля, сейчас стукану ей, на всякий случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #87 Чт Авг 06, 2009 12:48:25 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня такая проблема. Церковь имееет скажину лет 10 всегда сдавали отчет по роялти 500 и платили каждый квартал. В этом году здал отчет как обычно через ЭФНО форма 500 1 квартал. Налоговая сообщила что мой отчет ф. 500 не принят так как надо было сдать 590 новая форма. Я сдал 590 теперь они предявляют притензии что я сдал 590 не своевремено, хотят штрафовать.
    Помогите разобраться какую форму все таки сдавать церкви если есть скажина для своих нужд? 500 или 590, в чем их разница? Праовомерно ли меня хотят наказать если я 500 сдал вовремя, а 590 в эфно не было и не знал что ее надо сдавать. Помогите разобраться. В налоговой сами не поймут что со мной сделать, говорят о протоколе.

    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:

    Добрый день! Церковь имеет скажину для своих нужд. Всегда сдавали роялти форму 500 во время и исправно. За 1 квартал 2009г. я также сдал 500 во время. Налоговая попросила в июне сдать 590 вместо 500 якобы 500 отменили и я сдал не то за 1 квартал, я сдал 590 как просили, но она пошла позже срока. Теперь хотят писать протокол и штрафовать. Но я сдавал отчет за 1кв. 2009г через ЭФНО и 500 там была новая и я ее сдал вовремя, а 590 небыло вообще. 500 же не отминили? Какую всетаки надо было сдавать отчетность для Церкви? 500 или 590 в чем их разница? Помогите разобраться в этом вопросе. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #88 Чт Авг 06, 2009 13:02:09 Сообщить модератору   

    прежде чем сдавить вы смотрели ф 590? ведь она " Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых ",а ф 500"Декларация по роялти ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #89 Пт Авг 07, 2009 16:59:13 Сообщить модератору   

    500 знакомая, а 590 новая и я автоматом здал ее. Но всетаки что для кого?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #90 Пт Авг 07, 2009 17:41:53 Сообщить модератору   

    Здраствуйте!!

    подскажите пож-ста!!
    По ИП упрощенка всегда сдавали три формы 910, 201 00 и 201 01 (нерезиденты)

    с этого года стали сдавать по новому 910, 200 и 210. ну первый квартал не осбо разбираясь отправил нулевки. сейчас по форме 210 появились циферки.

    Ну думаю надо сперва отправить пустографки стал заполнять 910 и она стала какая-то навороченная появились новые страницы где дублируються 200 и 210!
    По смыслу этих страниц получаеться уже не надо заполнять отдельно формы 200 и 210 по ИПН у источника выплаты???

    Я прав!!???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #91 Пт Авг 07, 2009 17:44:08 Сообщить модератору   

    bauerzhan
    прав, по упращенке только 910 форма и 300 (если на учете по НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #92 Пт Авг 07, 2009 17:55:50 Сообщить модератору   

    АУ!!!

    оказваеться тут на первых страницах все расписано ИП по упращенке сдает тока 910 форму!!!

    А как быть с 1-й кварталом 2009 я не разбираясь отправил пустографки по 200 и 210???

    Как сделать отзыв?? По письму или можно тоже в электроном ввиде запрос на отзыв послать!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #93 Пт Авг 07, 2009 18:17:54 Сообщить модератору   

    bauerzhan говорит:
    Как сделать отзыв?? По письму или можно тоже в электроном ввиде запрос на отзыв послать

    нужно заявление писать на отзыв, с приложением копий отправленных отчетов и уведомлений

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #94 Пт Авг 14, 2009 17:30:57 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Если нет имущества, то ф. 910 - исчерпывает список налоговых отчетов, которые Вам необходимо сдать за 4 квартал 2008 года. Годовых отчетов у Вас нет. Повторяю: если нет имущества.

    а за третий квартал 2008г? мы не сдавали и сейча НУ Алмалинского района выставило нам уведомление, хотя за этот же период в НУ Бостандыкского райна сказали что не надо и даже отказались нарочно принимать. кто прав?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #95 Пт Авг 14, 2009 17:42:56 Сообщить модератору   

    Nemo у меня к вам вопрос, скажите если я перестраховалась и отправила по ТОО по упрощенке плюс к 910, еще 200 форму, теперь мне надо делать отзыв? или это не обязательно, а если не отзову могут оштрафовать?

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    забыла сказать форма пустографка, то есть к разноске 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #96 Пт Авг 14, 2009 17:45:19 Сообщить модератору   

    Маняня говорит:
    теперь мне надо делать отзыв

    совершенно верно. надо идти в Налоговую, заполнять бланк на отзыв. штрафовать не должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #97 Чт Авг 20, 2009 18:02:27 Сообщить модератору   

    ТОО на упрощенке, имеются 2 а\м не рабочие , подскажите пожалуйста, какие формы надо сдавать. сдала 910 и в начале года на имущество и налог на транспорт, теперь опять надо на транспорт сдавать? если да, то какую форму. спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #98 Чт Авг 20, 2009 20:32:06 Сообщить модератору   

    Наташа26 говорит:
    теперь опять надо на транспорт сдавать?

    Нет. Расчет налога на транспорт сдается один раз (если нет изменений). И декларация - в 2010 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #99 Пт Авг 21, 2009 23:26:21 Сообщить модератору   

    спасибо большое Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #100 Пн Янв 04, 2010 21:43:34 Сообщить модератору   

    Я сдаю отчет по упрощенке. Раньше в 4квартале было приложение к форме 910.00, которое сдавалось один раз в конце года. Сейчас не могу найти это приложение ни в СОНО, ни в КН. Подскажите это приложение отменили, или все-таки что-то нужно сдавать в 4 квартале по итогам года, помимо самой 910.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz