Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой датой прибыль (убыток) отчетног...
    Новое ТОО: после сдачи 200 форму по нулям, какие налоговые обязательства?
    В 2006 г. перенесли убыток, а в 2007 ...
    Можно ли переносить убыток по НУ, есл...
    Как высчитать:"Чистая прибыль (у...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 2006 был убыток. В 2007 прибыль. КПН до сдачи и после был сдан по нулям. Чем чревато.     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Мар 10, 2008 13:57:47 Сообщить модератору   

    Привет всем. Подскажите пожлуйста. В 2006 году был убыток 150 млн тенге. В 2007 году по годовому получилась прибыль 17 млн тенге. КПН до сдачи и после был сдан по нулям. Чем чревато все это. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Мар 10, 2008 15:11:09 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=6390 -читать

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=230

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пн Мар 10, 2008 15:58:46 Сообщить модератору   

    Прочитала но там не совсем то что мне надо. Не ужели я должна подавать формы по КПН. А как же убыток прошлых лет? Почему я должна платить если у меня убытки. Тем более прибыль появилась 29.12.07? а декларация сдается до 20.12.07.? Ответьте пожалуйста? Что делать и как быть? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Мар 10, 2008 18:07:34   

    Цитата:
    Статья 124. Перенос убытков
    1. Убытки от предпринимательской деятельности, а также убытки от реализации зданий, сооружений (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств), использованных в предпринимательской деятельности налогоплательщика, переносятся на срок до трех лет включительно для погашения за счет налогооблагаемого дохода последующих налоговых периодов.
    Убытки, образующиеся в связи с деятельностью, осуществляемой по контрактам на недропользование, переносятся на срок до семи лет включительно.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Налогового кодекса суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, уплачиваемые в течение налогового периода, исчисляются налогоплательщиком, исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период, но не менее начисленных сумм среднемесячных авансовых платежей в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период, если иное не предусмотрено данной статьей.

    Согласно пункту 7 статьи 126 Налогового кодекса налогоплательщики, по итогам налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати рабочих дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, а также вновь созданные налогоплательщики в течение двадцати рабочих дней со дня создания обязаны представить в налоговый орган расчет предполагаемой суммы авансовых платежей, подлежащей уплате в течение налогового периода.

    Значит если вы получили убытки или не имели по итогам налогового периода налогооблагаемого дохода, имеете право указать меньшую сумму авансовых платежей, подлежащих уплате после сдачи декларации, чем сумму среднемесячных авансовых платежей в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период.

    Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:

    И этаГость
    Представьтесь, мне надо знать кому я срочно помогаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 10, 2008 23:47:26   

    Гость говорит:
    В 2006 году был убыток 150 млн тенге

    А совокупный годовой доход был в 2006 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Мар 11, 2008 09:31:00 Сообщить модератору   

    А совокупный годовой доход был в 2006 году?[/quote] Нет СГД не было. Меня просто интересует вопрос я сдала КПН с нулями у меня доход годовой. В 2006 убыток. ПРОСТО КТО НИБУДЬ ОТВЕТ дайте ДА или НЕТ. ПоЖАЛУЙСТА Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 11, 2008 13:27:40 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 11, 2008 14:11:37 Сообщить модератору   

    Заполняю 21 приложение. Графа пени и неустойки идущие на вычеты.
    Была оплачена по соц. отчислениям и по пенс. отчислениям. В дополнительной форме необходимо забить РНН. Вопрос: Чей РНН забивать:
    ГЦВП или сотрудника на чей счет ушла пеня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 11, 2008 18:07:06 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Чей РНН забивать

    Сотрудника

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Мар 11, 2008 18:33:27 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Tary писал(а):
    Чей РНН забивать

    Сотрудника

    а я ГЦВП поставила и отправила.. чего ожидать теперь Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 11, 2008 18:44:11 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    я ГЦВП поставила и отправила.. чего ожидать теперь

    Приедут "маски-шоу", запрут в кутузку и будут пытать, зачем незаконно увеличиваешь доходы ГЦВП...
    Государственное дело,
    Ты улавливаешь суть?.. (с) Л. Филатов

    Делать доп. и исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 12, 2008 00:03:13   

    Ира говорит:
    Меня просто интересует вопрос я сдала КПН с нулями у меня доход годовой. В 2006 убыток. ПРОСТО КТО НИБУДЬ ОТВЕТ дайте ДА или НЕТ. ПоЖАЛУЙСТА

    Не совсем понятен ваш вопрос. Вид деятельности вы не написали.
    Если насчет платить - решите сами. По 124 ст НК вы имеете право на перенос убытков за 2006 на 2007 г. Получается с переносом у вас в 2007 г. то же убыток. КПН к уплате нет.
    На практике получается такое - расходами по НУ признаются расходы произведенные с целью получения СГД. В 2006 дохода нет. И вот это от вас зависит и от рода ваших расходов - при проверке сумеете доказать что 150 млн. потрачены с целью получения СГД ?
    И еще насчет пустографок по авансовым. Это приемлимо для простаивающих фирм или в первый год работы. В ав. после декларации на второй год хотя бы мизерные суммы надо ставить. Проще говоря, фирма открыта для получения дохода и вы предполагаете его получать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Авг 11, 2009 17:58:13   

    Здравствуйте, вопрос по пени по соц.отчислениям, пришла камералка за 2006г, и короче пени по СО указаны как соц.отчисления, надо скорректировать и возник вопрос: вроде бы эта пеня не в бюджет - на вычет идет (где отразить? как Tary?), но в консультации спец. нашла ответ, что эта пеня не идет на вычет? Вот теперь и не знаю? Как правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 11, 2009 18:01:00 Сказали Спасибо❤   

    Мелена говорит:
    как Tary

    На вычеты идет, т.к. подлежит уплате не в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сафо
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Авг 18, 2009 15:03:55 Сообщить модератору   

    Добрый день! проверяю компанию, в 2007г по декларации небольшой доход, который "укладывается" в запланированный по ф.101.02, а реально по документам и ОСВ убыток 3,5 млн!!!!. Хочу восстановить все по документам. Чем грозит??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 18, 2009 15:49:55   

    Сафо говорит:
    Чем грозит??

    а почему думаете, что чем-то грозит? вправе внести изменения в течении исковой, не думаю, что есть проблемы....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Авг 18, 2009 16:23:05   

    Сафо говорит:
    а реально по документам и ОСВ убыток 3,5 млн!!!!.

    Реально - это по бух.учету? Теперь нужно найти реальные цифры по налог.учету.
    Разница между бух.учетом и налог.учетом может и есть несостыковка в цифрах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сафо
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Авг 18, 2009 17:28:55 Сообщить модератору   

    В 100.00 форме почему то??? были отражены цифры только 4 квартала, а предприятие работало только 3 и 4 квартал 2007г (только образовалось).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz