| Где в Форме 300 отражаются товары, приобретенные у нерезидента | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Сен 01, 2009 16:24:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Жасмин говорит: |  
	  | скажите пожалуйста приобритенные от неризидента |  Приобретенные -Что?
 От нерезидента в 8 приложение не заполняются, оно только для лиц состоящих  на учете в РК.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Сен 01, 2009 16:25:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| товары 
 Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
 
 приобретены товары с Беларусии для продажи /сельхоз техника/ уоплатили НДС по ГТД-ке
 
 Добавлено спустя 44 секунды:
 
 извените с Украины
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Сен 01, 2009 18:34:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Сен 01, 2009 18:36:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | приложение заполнять нужно 300.05 |  и оттуда автоматом в
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | в 300.00.012 |  
 Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
 
 и в
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | 300.00.012 II указывать |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Сен 01, 2009 18:39:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| не поняла , у меня был ГТД на товар  и проплата НДС , я заполнила 300,00,13 и все , правильно? а 300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да? аль нет   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Вт Сен 01, 2009 18:44:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| Cleaner  если ГТД за услуги заполняется 300,05 не зависимо от оплаты , я это уточняю. 
 Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
 
 там в 300,05 есть сторка оплочен ,если да то заполняем но только за услуги
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Вт Сен 01, 2009 18:47:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т. 300.05 там нужно указать облагаемый оборот, сумма НДС подлежащего уплате и сумма НДС уплаченного в бюджет? Это значит, прежде чем заполнить приложение мы должны была оплатить НДС, но нам были предоставлены услуги не на территории РК, мы только за эти услуги оплатили и все. Помогите разобраться я, что то запуталась. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Вт Сен 01, 2009 19:00:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Салтанат Указываете только обороты в 300.05.001
 
 
 
	  | Жасмин говорит: |  
	  | приобритенные товары и услуги без НДС в РК |  Включаются в стр.300.00.012 согласно правил заполнения 300 формы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Вт Сен 01, 2009 19:00:40 |  |  
				| 
 |  
			
				| ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Вт Сен 01, 2009 19:05:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Салтанат ваша организация зарегистрирована как резиден РК да, и это ваш доход, метод-пропорциональный,я думаю что все равно 300,05 заполняется.и НДС начисляется. если вы получили свид по НДС то не имеете право выдавать с/фактуру без НДС я исходя из этого так думаю   
 Добавлено спустя 51 секунду:
 
 или как
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Вт Сен 01, 2009 19:08:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | 1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А; |  Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
 Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Вт Сен 01, 2009 20:28:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05? |  Салтанат прочтите еще сдесь, может тут что то для себя найдете
   
 Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
 
 здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Ср Сен 02, 2009 10:09:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму. Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.[/quote]
 
 Я тоже так считаю. Но все равно есть сомнения, значит такие услуги вообще нигде не отражаются. Странно
   
 Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
 
 здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418[/quote]
 
 Жасмин сасибо за ссылку, но не мы выписываем с-ф , а они.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Ср Сен 02, 2009 10:25:50  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | значит такие услуги вообще нигде не отражаются |  Потому что декларация по НДС,  а раз оборот не налогооблагаемый и к тому же в правилах нет более другой строки куда по правилам должна попасть эта сумма, то нигде не отражается.
 Ведь декларация проверяется, делается камералка и идет сверка с налогоплательщиками, а тут обороты не на территории РК и тем более нерезиденты, НК нечего проверять и сверять в этой ситуации, проверят только при полной /комплексной проверке.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Сен 02, 2009 10:31:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо Елена Т 
 Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
 
 А  другие отчеты кроме НДС по этим услугам должны сдавать? Они ведь должны где то отразится.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Ср Сен 02, 2009 11:02:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Посмотрите ст.192 по налогообложению КПН, если подпадаете то ст.194 и 195 и подать форму 101.04 100 форма по расходам на услуги, но сейчас новая форма и я ее еще не знаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Ср Сен 02, 2009 11:24:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т, я запуталась, помогите. А конвенция об избежание двойного налогообложения к этому не относиться услуги оказывала российская компания. Ст. 192 п.1, пп.1 написано, что доходы от реализации товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках осуществ. внешторговой деятельности, может я не правильно поняла это значит, товары. которые оприходовали по импорту на основании ГТД тоже должны были сдать отчет по КПН  я никогда не сдавала этот отчет и п1, пп. 16. это к нам относится или нет по нашим услугам помогите разобраться кошмар я ничего не поняла. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Ср Сен 02, 2009 11:34:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | Елена Т, я запуталась, помогите |  И я тоже, отвечаю то на услуги от нерезидента, то на товары.
 Сообщ№23 ответ на вопрос про услуги нерезидента полученные за пределами РК.
 По товарам - только ф.100.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Чт Сен 03, 2009 12:35:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги? |  именнно по этой статье обсуждала с налоговиками , если оказана услуга например:посреднические и тд тп на территории РК для неризидентов то облогается 12% а если оказана услуга неризитенду не на территории РК то закрываем только Актом а ДДС не начисляем,
 пример: транспортные услуги
 1 с США в Беларуссию -не облогается
 2 с США в Казахстан    -облогается
 а в 300 форме не предусмотрено приложение , так что указываем только 300,00,01 и выделяем НДС а в приложении 8 вообще не показываем , так как она предусмотрена только для резидентов
   
 Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
 
 300,05 том указаваем только услуги оказанные  от неризидентов,
 300,00,13 указываем поступление товаров по ГТД/не зависимо оплочен НДС или нет, так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение
   получается все это будут доробатывать в обновлениях, я так думаю
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Чт Сен 03, 2009 12:46:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Жасмин говорит: |  
	  | так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение |  это вы про что написали?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |