Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С 8.2 оформить сложное начисление зарплаты?
    1с8 производство?
    Производство
    производство или нет?
    Упрощенка и ПРОИЗВОДСТВО
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сложное производство на 1С 7,7     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 09, 2009 14:10:24 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?t=7400
    База знаний: http://balans.kz/viewforum.php?f=31
    Тема перенесена в форум по 1С = Kenga

    Здравствуйте!
    Мне необходима методика (руководство работы в 1с Бухгалтерия для Казахстана) многопередельного производства на типовой конфигурации. предлонаю Вам поучавствовать в моих рассуждениях. (Прошу присутствующих корректировать последовательномть)

    Наш случай:
    Действующая организация решила заняться много-передельным производством (сырьё- подсолнечник переробатывается в продукцию масто и шрот(жмых) ПРОИЗВОДСТВО1 далее масло и шрот могут реализовываться или переробатываться с добовлением зерна и витаминов в комбикорм ПРОИЗВОДСТВО1 далее комбикорм скармливаемся курам и получается яйцо) при котором затраты передела ложатся на стоимость продукции и далее переходят от одной продукции к другой.
    как в http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=26895#26895

    Часть1
    read В справочнике "Номенклатура" завести перечень наименований готовой
    продукции, выпускаемой организацией, выбрать в качестве вида
    номенклатуры - продукцию

    read В справочнике "Виды деятельности" для производственных видов
    деятельности установить соответствующий флаг. Для справочника
    "Виды деятельности" необходимо заполнить подчиненный справочник
    "Состав продукции" элементами справочника "Номенклатура".

    этого должно быть достаточно

    Часть2

    В течении отчетного периода на счета производственного учета
    должны быть собраны производственные затраты (списаны материалы,
    отнесены суммы услуг сторонних организаций, начислена заработная
    плата и амортизация и т. д.).

    ЗДЕСЬ мне нужны инструкции:
    Smile как в типовой передать материал на ПРОИЗВОДСТВО1 8300 (вспомогательное производство )
    как произвести начисление ЗП с указанием ПРОИЗВОДСТВО1 8300
    Smile Далее ПРОИЗВОДСТВО2-8300, ПРОИЗВОДСТВО3-8100

    Часть3
    После выполнения всех вышеперечисленных действии можно
    приступать к формированию документа "Готовая продукция".

    Во-первых, необходимо задать тип выпускаемой продукции:
    номенклатура либо материалы.

    Далее необходимо задать счет производственных
    затрат, на котором предварительно были собраны все производственные
    затраты (по умолчанию - "8111 - Основное производство"), вид
    деятельности и подразделение, выпускающее готовую продукцию.

    После этого необходимо указать склад на который будет
    приходоваться готовая продукция и задать сумму производственных затрат,
    которую необходимо списать.

    Поднлитесь кто как делает

    Часть4
    Закрытие периода
    ???????? саркастический смех
    Совершенно непонятна последовательность

    ЕСЛИ непонятно что в итоге я хочу получить то смотрите как это сделали российские коллеги.

    p/s усмешки и прочее нее принимаются жду конструктивного подхода, поэтому бкдк просить модератора удалять бесмысленые топики

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    http://buh.ru/document.jsp?ID=692 вот ссылка на российских коллег

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 09, 2009 14:30:23 Сообщить модератору   

    Усмешек не будет. Рассуждения в общем правильные. Все, что перечислено, присутствует в типовой конфигурации.

    Но все это просто только в теории и на бумаге.
    На практике начнутся всякие неожиданные радости:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 09, 2009 14:30:44 Сообщить модератору   

    Не знаю, насколько конструктивен мой вопрос, но все-же я его задам.
    А почему 7.7, а не 8.1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 09, 2009 14:32:50 Сообщить модератору   

    А в указанной ссылке - все слишком просто, вам не подойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 09, 2009 14:34:22 Сообщить модератору   

    Darjal говорит:
    Не знаю, насколько конструктивен мой вопрос, но все-же я его задам.
    А почему 7.7, а не 8.1?


    Потому что как-то надо год закончить а с нового года переходим на 8.1

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Доброжелатель №3 говорит:
    А в указанной ссылке - все слишком просто, вам не подойдет.


    Усложнять не хочется -хочется чтоб все просто было (всмысле все запрограммировано до нас нужно только правельно воспользоваться)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 09, 2009 14:37:25 Сообщить модератору   

    Если все запрограммировано до вас - то вам только остается сличить проводки - по схеме и в вашей базе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 09, 2009 14:38:03 Сообщить модератору   

    извиняюсь за орфографические ошибки

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

    Darjal говорит:
    Если все запрограммировано до вас - то вам только остается сличить проводки - по схеме и в вашей базе.


    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    или как передать материал на производство а то наши бухи бух.справками обхобятся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 09, 2009 14:46:10 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:

    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства


    Откройте демо базу, там все это есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 09, 2009 14:49:35 Сообщить модератору   

    Доброжелатель №3 говорит:
    neznayq говорит:

    Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства


    Откройте демо базу, там все это есть.


    с утра в ней сижу пояснения не дадите?

    Передача материалов в производство-Документ-Списание материалов (счет затрат 8112)

    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

    Передел№1
    (Маслобойный цех)
    Проводка----------------------------------------------------------------------Документ
    Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
    Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
    Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
    Д/т8113К/т3350зарплата производственных
    Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
    Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 09, 2009 16:20:22 Сообщить модератору   

    Сделал поступление Материала д1310-к3310 на 100000тенге
    списал на производство д8312-к1310 133929 тенге
    начислил зп д8313-к3350 12000тенге
    Начисление амортизации

    как сделать выпуск готовой продукции и воспользоваться авторасчетом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 09, 2009 17:25:01 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Сделал поступление Материала д1310-к3310 на 100000тенге
    списал на производство д8312-к1310 133929 тенге
    начислил зп д8313-к3350 12000тенге
    Начисление амортизации

    как сделать выпуск готовой продукции и воспользоваться авторасчетом?


    Сначала сделать закрытие производственных счетов, потом пытаться делать выпуск ГП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Сен 09, 2009 18:10:18 Сообщить модератору   

    Выпуск мне нужен чтоб передать в следующий передел в 1с8 реализовано Актом передачи из производства в готовую а вот как в 1с77 поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 09, 2009 18:37:29 Сообщить модератору   

    neznayq
    Есть документ в семерке - Выпуск ГП. Вот его и надо использовать так :
    1.Док. Выпуск ГП
    В шапке правильно заполнить счета затрат (в Вашем случае 8312 , зп закроется в конце периода),
    там же в шапке правильно выбрать аналетику - "Подразделение" и "Статью затрат".
    Учтите - "Статья затрат" должна быть производственной Это значит у нее должны быть заполнены производственны реквизиты. Не вспомню названия , надо полазить в форме статьи(справочник).
    Если это все заполнено то -
    заполнить табличную часть по кнопке "заполнить".Если она заполнилась все ОК. Если не заполняется смотрите
    время документа (после появления на счете 8312 затрат) и правильность заполнения шапки дока.
    Далее надо подправить количество продукции в ТЧ и провести док.
    После выпуска этой продукции - списывайте ее доком "Списание товаров" (опять же статья затрат, счет, подразделение - важны).Далее доком Выпуск ГП получите новую продукцию. И т.д.
    В 1с7 - не поддерживается механизм встречного выпуска , поэтому нельзя списать продукцию на верхний передел.
    Будте внимательны со "статьей затрат" "Счетом затрат" и "Подразделением" .
    Установите в справочнике "Организация" способ распределения косвенных затрат ,
    тогда накладные расходы (сч.8400) улягутся в себестоимость продукции правильно.
    Не забывайте о периодических реквизитах.
    Не стесняйтесь обращатся к своим франчам.
    Удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 09, 2009 19:24:47 Сообщить модератору   

    VFrol!!! Отлично вот этих тонких моментов мне и нехватало (правда я методом тыка уже понял, но уверенности небвло)

    Хорошо, на производстве утром начальники цехов отчитываются за вчерашний день:
    маслобойный цех -200л. масла
    комбикормовый -1250кг комбикорма
    птицеферма -10000 яиц
    01.09.09
    Приходуем подсолнечник (поступление материалов)
    Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца
    02.09.09.....

    30.09.09
    риходуем подсолнечник (поступление материалов)
    Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП)
    Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца
    Начисляем ЗП (Ведомость начисления)
    Начисляем Амортизацию (Начисление амортизации ФА)
    Расчитываем налоги (Расчет налогов)

    Пожалуйста -Оцените последовательность

    И главный ВОПРОС как сделать завершение периода если первые 2 передела идут как вспомогательное про-во а последний Основное??? Получится ли у меня рассчитать себестоимость !?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Сен 09, 2009 19:53:48 Сообщить модератору   

    В документе "ВыпускГП" счет затрат в шапке 8312 . При списании в следующий передел установите в доке "Списние товаров " счет затрат 8112. Далее Выпуск ГП - счет в шапке 8112 . И все будет нормально. В документе "Закрытие периода" галочки на производство включить.
    Если не выходит со счетом 8312 , переделайте все на 8112 это не так важно.(только и зп переделайте)
    Проверте , анализом счета 8400, чтобы затраты не ушли на прямую на счет 7010 - это значит , что затраты не распределились.
    Вот расчет налогов это в конце квартала , а "Закрытие периода" - в конце каждого месяца.
    Ход Ваших мыслей правильный , но лучше перейти на 8.1,т.к. в семерке производство очень упрощенное.

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Да еще с поголовьем у Вас большие проблемы . Нельзя получить яйцо из комбикорма , значит есть поголовье , а это значит оно тоже должно учавствовать в производсте (выращивание , падеж , привес ).
    Тут даже типовая 8.1 может не справиться .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 09, 2009 20:57:58 Сообщить модератору   

    После выпуска ГП товар у меня сидит на 1320
    Еще ВОПРОС почему я ГП не могу первести с 1320 на 1310 стандартными документами?
    В чем причина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 09, 2009 22:09:04 Сообщить модератору   

    Могу ли я Списать товар(Списани товара на 1310)? Грамотно ли это будет?

    Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:

    VFrol говорит:


    Да еще с поголовьем у Вас большие проблемы . Нельзя получить яйцо из комбикорма , значит есть поголовье , а это значит оно тоже должно учавствовать в производсте (выращивание , падеж , привес ).
    Тут даже типовая 8.1 может не справиться .


    Пока поголовье растет затраты аккумулируются на незавершенке потом стадо передается на ферму, тут планируем рассчитать себестоимость 1 головы. Теперь пока стадо дает яйцо все затраты идут на себестоимость яйца, как только мы решим его реализовать или Confused пустить в переработку мы пользуемся себестоимостью головы полученной при передачи стада в ферму.

    Отсюда затраты на комбикорм + затраты на ферме = себестоимость яйца. Падеж - списаваем на убытки. Привес на 7.7 не учитываем -считаем по головам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Сен 09, 2009 22:32:48 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    После выпуска ГП товар у меня сидит на 1320

    А у меня выпуск ГП делает на 1330. Наверно, правильнее на 1320, значит, это где-то надо настраивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Сен 09, 2009 22:33:12 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Еще ВОПРОС почему я ГП не могу первести с 1320 на 1310 стандартными документами?

    Потому что в 7-ке это не предусмотрено. Поэтому в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)
    neznayq говорит:
    Могу ли я Списать товар(Списани товара на 1310)? Грамотно ли это будет?

    ИМХО - совсем неграмотно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 09, 2009 22:40:26 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:

    ИМХО - совсем неграмотно.

    Как по вашему получить из ГП ->материал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Сен 09, 2009 22:55:51 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Производить и ГП и материал.
    Cleaner говорит:
    в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 09, 2009 23:02:30 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)


    Теперь я так и буду делать! (каюсь упустил)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Сен 10, 2009 06:27:30 Сообщить модератору   

    neznayq
    Как я поняла, Вы хотите выпустить МАТЕРИАЛ, потом списать в следующий цикл производства?
    В таком случае все затраты связанные с производством материала собирайте на счетах 83,82 - проведите отдельно «Закрытие периода», галочку ставите «Закрыть счета подразделов 8210,8310,8410»
    В доке «Выпуск» - «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Материал». В подчиненных документах к «Виду деятельности» завести не «Продукцию», а «Материал»(обязательно указать плановую себестоимость!). «Списание затрат на выпуск» - «Со счета» выбрать 8211(Производство № 2) или 8311(Производство № 1) соответственно. Далее как обычно: «Рассчитать» - «Заполнить» и т.д. Материал оприходуется на счет 1310,т.е. правильно.
    Затем приступаете к основному производству, последний цикл, т.е. всё то же самое начиная со списания материалов, начисл/я з/п… на счета 81…- «Закрытие периода» - «Отнести затраты производства на сч. 8110». Формируете «Выпуск гот.продукции»- «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Продукция». Оприходуется на счет 1320.
    Получилось три этапа производства. Если Вам нужно больше, то можете завести «Вид деятельности» (Производство №1, Производство №2 и т.д.) и к каждому виду деятельности подчиненную номенклатуру материала или продукции. Если обходитесь тремя этапами, то лучше лишнее субконто не заводить, это будет мусор в 1Ске. А если Ваши бухгалтеры уже назаводили, то ч/з «Услуги подразделения» можно всё собрать на минимум субконто и дальше работать правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Сен 10, 2009 10:48:06 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    neznayq
    Как я поняла, Вы хотите выпустить МАТЕРИАЛ, потом списать в следующий цикл производства?
    В таком случае все затраты связанные с производством материала собирайте на счетах 83,82 - проведите отдельно «Закрытие периода», галочку ставите «Закрыть счета подразделов 8210,8310,8410»
    .


    minura
    Мне не понятно когга по Вашему объяснению мне делать «Закрытие периода», каждый день? (Мне материал на складах нужен каждый день)

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    для дальнейшего производства ПРОИЗВОДСТВО№2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Сен 10, 2009 11:11:42 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Это зачем ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Сен 10, 2009 11:33:36 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    neznayq говорит:
    Как по вашему получить из ГП ->материал

    Это зачем ?

    Да, верно это незачем я уже разобрался при Выауске ГП я получаю материал для дальнейшей переработки.

    Теперь стоит вопрос в расчете себестоимости и последовательности операций при закрытии четов.
    НУ КАК мне ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ???
    я читал что в 1С при закратии периода счета закравиются и расчитывается себестоимость последовательно ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ, но как это ВЕРНО осуществить я НЕЗНАЮ

    Добавлено спустя 30 минут:

    Доброжелатель №3 говорит:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.

    Что нет это теперь понятно, рассказать по подробнее не сможите?

    Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

    Доброжелатель №3 говорит:

    Но все это просто только в теории и на бумаге.
    На практике начнутся всякие неожиданные радости:

    Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации.


    Подскажите у кого-нибуть реализована данная возможность закрвтия произв. счетов?

    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:

    Сначала рассчитывается себестоимость выпуска полуфабрикатов на первом переделе. Первым переделом считается тот, в котором используются только исходное сырье и материалы (без полуфабрикатов собственного производства - результаты других переделов). Затем рассчитывается себестоимость полуфабрикатов, в состав затрат на производство которых включена себестоимость полуфабрикатов (продукции, услуг) первого передела (это будет считаться вторым переделом), и так далее...
    http://www.buh.ru/document-1402

    Подскажите как можно организовать расчет себестоимости в нашем случае?[/url]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Сен 10, 2009 13:06:33 Сообщить модератору   

    neznayq
    Вообще-то в моей бухии(в производстве) все бумажные доки ведут м/о лица. С их отчетов в конце месяца ввожу в 1С.Если Вам нужен ежедневный расход полуфабрикатов(накладные из 1С) на основное производство, то попробуйте в течении месяца проводить временные доки. - "Закрытие..."-"Выпуск", чтобы появилось наличие полуфабрикатов для дальнейшего списания на Основное производство, а в конце месяца перепроведете всё последней датой месяца.
    В 1С 7ке соблюдайте порядок проведения доков - Последняя дата месяца - "Закрытие..."- "Выпуск..." - счета по убывающей поэтапно, т.е. 83,82,81.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Сен 10, 2009 13:18:27 Сообщить модератору   

    Уф, СПАСИБО ВСЕМ!!!!

    В типовой 1С где можно посмотреть отчет по себестоимости готовой продукции!!!?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Сен 10, 2009 13:21:22 Сообщить модератору   

    В 7ке приходится списания и др.доки делать одним доком в конце месяца, не предусмотрен ежедневный. Моё мнение что это неудобно, но правильно. Потому что накладные расходы берем в конце месяца в т.ч. и начисление з/п, если она повременная.

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    neznayq
    Отчеты - Специализированные - Отчет о выпуске ГП

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    neznayq
    или в самом доке "Выпуск..." - Печать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Сен 10, 2009 13:30:47 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    В 7ке приходится списания и др.доки делать одним доком в конце месяца, не предусмотрен ежедневный. Моё мнение что это неудобно, но правильно. Потому что накладные расходы берем в конце месяца в т.ч. и начисление з/п, если она повременная.


    Конечно правильно, но приходовать продукцию надо. Чтоб знать количественные остатки. упрощу задачу отменю все свои временные доки и в конце месяца сделаю общий по первому переделу ЗАКРЫТИЕ ВЫПУСК и следующий передел так далее. Опять вопрос как поступить с реализацией также?

    Что касается отчета то в нем у меня почему-то в себестоимости тольео материальные затраты. (может с последовательностью намудрил ..проверяю)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Сен 10, 2009 13:36:15 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    Опять вопрос как поступить с реализацией также?

    Реализацию в семерке можно делать и без ТМЦ (флаг есть в накладной ) , а ТМЦ доком списания списывать в конце месяца.
    Хотя это не обязательно. Выпускайте продукцию каждый день и реализуйте , "Закрытие периода" себестоимость подтянет в конце месяца.
    В том варианте , как Вы хотите (без поголовья) все будет крутиться нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Сен 10, 2009 18:19:09 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Выпускайте продукцию каждый день и реализуйте , "Закрытие периода" себестоимость подтянет в конце месяца.
    В том варианте , как Вы хотите (без поголовья) все будет крутиться нормально.


    А фактическую себестоимость метериалов на 8310 узнать можно?

    Добавлено спустя 6 минут:

    а можно выпуск ГП делать сразу с 8312 не зракрывая каждый день на 8311

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Сен 11, 2009 13:56:52 Сообщить модератору   

    neznayq говорит:
    фактическую себестоимость метериалов на 8310 узнать можно?

    нет , только по закрытию.
    neznayq говорит:
    а можно выпуск ГП делать сразу с 8312 не зракрывая каждый день на 8311

    Да , на 8311 соберет док. закрытие периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Сен 23, 2009 14:59:54 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите,как мне быть. Причина в следующем: я устроилась на работу в ТОО,занимающееся добычей ПГС-песчано-гравийной смеси. Имеем дробильную установку,к-рая производит щебень,клинец. Как мне сделать проводки,чтобы1) оприходовать продукцию на склад,или это надо в док-те " выпуск готовой продукции" делать, а то я клиентам не могу док-ты выписать,т.к товара на складе нет. в "Выпуске готовой продукции стоит один док-т,проведен,предыдущим бу-ом, я попыталась скопировать док-т и провести, выходит сообщение: конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей с\с выпускаемой продукции. Я работаю в 7.7, подскажите ветку или дайте совет,пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Сен 23, 2009 15:02:42 Сказали Спасибо❤   

    оса
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=5930

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Сен 23, 2009 15:13:14 Сообщить модератору   

    Еще вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14693

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пн Сен 28, 2009 09:18:31 Сообщить модератору   

    Помогите отразить переработку давальческого сырья в 1с 7.7. Вест процесс выглядит так:
    1. Поступает давальческое сырье
    2. Списывается в производство
    3. Списываются сырье и материалы (собственные учтеные на сч 1330) для переработки давальческого сырья
    4. Выпуск готовой продукции (часть гп давальца, часть приходуется как собственное, т.е. разница)
    5 Возврат давальцу г.п
    6 Выставляем акт выполненных работ (с этим пунктом все ясно)

    До сегожняшнего момента вела все на бумаге (имею вввиду по давальцам)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz