| Учет импорта в 1С | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Фев 19, 2009 14:08:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Галина Дмитриевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #3  Чт Фев 19, 2009 17:03:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Anonymous говорит: |  
	  | Что делать, если курс валюты по ГТД отличается от рыночного на дату выпуска? Какой из курсов применять? делать проводку на разницу? |  Если у вас поступление товара (импорт), приход нужно ставить на дату оформления ГТД,по курсу,указанному в ГТД. А разница между рыночным и таможенным курсами относится на курсовые разницы и оформляется документом "переоценка валюты" в конце каждого месяца,если остаётся сальдо по расчетам с контрагентами.
 
 Дт 7430  Кт 3310, 1210 ... при отрицательной курсовой разнице
 
 Дт 1210,331 ...  Кт 6250 при положительной курсовой разнице
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Фев 19, 2009 18:50:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? |  Таможенная стоимость=фактурная стоимость+транспортные расходы
 Т.е. по идее на транспортные расходы у вас должен быть отдельный документ, если он есть, то в табличной части указываете фактурную стоимость, а стоимость транспортировки на вкладке дополнительные расходы
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Фев 20, 2009 13:08:58 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | S76 говорит: |  
	  | в табличной части указываете фактурную стоимость |  тогда зачем в пишут таможенная стоимость и в столбце и внизу где итоги, сбивают с толку, и еще: в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Фев 20, 2009 15:41:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | Кто знает: в накладной по приходу импорта в 1С указывать фактурную стоимость или таможенную. Указываю таможенную, в этом случае на сч. 3310 висит задолженность перед поставщиком в размере разницы между факт. и тамож.стоимостью . Нужна какая-нибудь дополнительная проводка? |  
 Указываете фактурную стоимость. Таможенная стоимость - это
 
 
	  | Цитата: |  
	  | стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Республики Казахстан, определяемая в соответствии с настоящей главой, используемая в целях: 1) обложения товара таможенными платежами и налогами;
 2) применения иных мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан.
 
 |  Там.стоимость рассчитывается ТК и Вас касается только в связи с уплатой по ней пошлины, сбора и НДС.
 В БУ Вы себестоимость считаете по фактурной стоимости.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Галина Дмитриевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Пт Фев 20, 2009 15:45:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | 
 
	  | S76 говорит: |  
	  | в табличной части указываете фактурную стоимость |  тогда зачем в пишут таможенная стоимость и в столбце и внизу где итоги, сбивают с толку, и еще: в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам?
 |  
 Возьмите контракт,посмотрите "Срок и условия поставки"            ... осуществляется на условиях СРТ. Это значит что поставщик оплачивает доставку до границы с РК, доставка входит в цену товара. В этом случае таможенная и фактурная стоимость равны. А доставка по РК, оформление груза брокерскими компаниями,доп услуги за уборку вагона,за использование тупика ж/д и проч., это дополнительные услуги,которые не входят ни в таможенную ни в фактурную стоимость,но входят в себестоимость полученного товара.Оформляю в 1С 7.7 Приход товара (импорт) после заполнения табл части и "записать" вкладка "дополн расходы", "ввести"и заполнять как обычные расходы в журнале "услуги сторонних организаций", "обновить". После проведения в печатной форме отразятся все доп расходы и таможенная стоимость. Так на ж/д.
 Удачи!
 
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Фев 20, 2009 15:47:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | в счет-фактуре, которую нам выставила транспортная компания, помимо транспортных услуг и страховки, входящие в таможенную стоимость, указаны и другие услуги, н-р транспортировка по РК, хранение СВХ - ведь они не входят в таможенную стоимость, как мне разделить эти затраты по разным документам? |  Что-то Вы путаете с там. стоимостью.
 1) Вы приходуете товар по фактурной стоимости = по инвойсу.
 2) Вы вводите в себестоимость уплаченные сборы и пошлины.
 3) Вы вводите в себестоимость дополнительные расходы по доставке и растаможек груза. Например, транспортные расходы, услуги брокеров, услуги СВХ и т.д.
 Т.е. Вы данную счте-фатктуру вносите в дополнительные расходы, иначе она никак не сядет на себестоимость.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пн Фев 23, 2009 10:03:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо всем за ответы, с допол.услугами все стало понятно, но у меня ситуация усложняется тем, что ГТД от 27.08.08г., а счет-фактура на доп.услуги от 11.09 08г. Как быть в таком случае? Если доп услуги закинуть на счет 7010 - расходы по реализации -  пройдет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Фев 23, 2009 10:17:48 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | что ГТД от 27.08.08г., |  27.08.08. - это дата оформления ГТД или дата выпуска в свободное обращение?
 
 
 
	  | Nik говорит: |  
	  | Если доп услуги закинуть на счет 7010 - расходы по реализации - пройдет? |  Пройдет. У меня так проходят расходы по ж/д от НК КТЖ, т.к. они дают с-ф по месяцам за все вагоны сразу.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Мар 04, 2009 17:20:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Галина Дмитриевна говорит: |  
	  | Оформляю в 1С 7.7 Приход товара (импорт) после заполнения табл части и "записать" вкладка "дополн расходы", "ввести"и заполнять как обычные расходы в журнале "услуги сторонних организаций", "обновить". После проведения в печатной форме отразятся все доп расходы и таможенная стоимость. Так на ж/д. |  Я пыталась  включить все расходы по растаможке и сертификации товара в доп.расходы, но почему там сумма идет в рублях, т.е. по валюте, в которой приходуется товар. А услуги оказаны в тенге.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Мар 04, 2009 17:36:26  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | baknar говорит: |  
	  | Я пыталась включить все расходы по растаможке и сертификации товара в доп.расходы, но почему там сумма идет в рублях, т.е. по валюте, в которой приходуется товар. |  На вкладке табличная часть есть кнопочка "Цены", заходите и выбираете валюту-тенге
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Ср Мар 04, 2009 18:37:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| S76 Все.  Понятно. У меня ведь таможенные расходы и в рублях, и в тенге. Я думала, что если поменяю валюту в одном документе, то поменяется и в другом. А попробовать, все некогда было.
 Спасибо,Вам.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Июл 03, 2009 08:47:08 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Доброе доброе утро всем! Мне все ясно  в вышесказанном, только одно при заполнении  в шапочке "Таможня, таможенный сбор" забиваю  строку сумма НДС  она отражается на  счете 3390(3397)и 1420 (ндс)  со счетом 1420 все ясно ,а  на 3390 - она идет с нарастающим!  - так и должно быть ? все идет методом зачета по НДС!
 Заранее всем благодарна.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #17  Пт Июл 03, 2009 09:56:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ирана говорит: |  
	  | о счетом 1420 все ясно ,а  на 3390 - она идет с нарастающим!  - так и должно быть ? все идет методом зачета по НДС! |  Нет. Не должно. У Вас же нет такого зачета по НДС.
 3397 - 3130
 3130 - 1420
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пт Июл 03, 2009 10:22:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо за ответ! Если НДС посадить в строку Сумма НДС(Поступление ТМЗ по импорту) получается  1420/3397 и остается на счету 3397 кредитовым - он так и должен оставаться- т.к. мы его практически не заплатили? я правильно поняла?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #19  Пт Июл 03, 2009 10:28:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ирана говорит: |  
	  | я правильно поняла? |  Нет, не правильно.
 НДС методом зачета при импорте:
 1420 - 3397 - НДС по ГТД
 3397 - 3130 - Обязательство по НДС (которое каждый раз пишете в налоговую и без которого на таможне не сделают НДС методом зачета)
 3130 - 1420 - Зачет НДС в конце квартала.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Ноя 02, 2009 14:40:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | НДС методом зачета при импорте: 1420 - 3397 - НДС по ГТД
 3397 - 3130 - Обязательство по НДС (которое каждый раз пишете в налоговую и без которого на таможне не сделают НДС методом зачета)
 3130 - 1420 - Зачет НДС в конце квартала.
 |  А если НДС уплачен на таможне, то какие будут проводки?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Ноя 02, 2009 14:43:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Роза говорит: |  
	  | А если НДС уплачен на таможне, то какие будут проводки? |  3397-1251 если наличные
 3397-1030 если безнал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Пн Ноя 02, 2009 14:51:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| т.е. получается, что при растаможке товара, даже если все расходы идут на затраты предприятия, счет 7210 не используется? Старый бухгалтер в 2007 году все расходы по растаможке отнесла на счет 7210, и разнесла ч/з услуги 7210-3130 НДС импорт товара (причем и уплаченный и в зачете на один счет), там. сбор и пошлины 7210-3190 правильно ли это?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Вт Ноя 03, 2009 09:12:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| adiana@ Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Галина Дмитриевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #28  Вт Ноя 03, 2009 13:48:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Роза"]adiana@ 
 Все дело в том, что импорт у нас не товар, а основные средства которые приобретались не для продажи, а для собственных нужд, или разницы нет, все равно на себестоимость?[/quot
 
 Все расходы связанные с доставкой,увеличивают первоначальную стоимость основного средства.А вычеты по налоговому учету проходят через амортизационные отчисления.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |