| форма 300.00 2 квартал 2009: при разноске строка 26 разнеслась как "начислено" | 
	
		| 
			| Marina_K Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пн Окт 26, 2009 08:56:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! В пятницу обнаружила следующую ситуацию: при составлении Декларации по НДС (форма 300.00) за 2 квартал 2009 в строке 26 "Превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного" была указана сумма превышения.
 Однако, при разноске в ИНИС эта сумма вместо колонки "уменьшено" попала в колонку "начислено". Таким образом, мой зачетный НДС уменьшился в 2 раза.
 Что делать в таком случае?
 Оправить доп. декларацию? Но у меня в отчетности все правильно, без ошибок.
 Написать письмо в свой налоговый комитет? Но инспектор сказал, что они не могут отсторнировать эту сумму.
 Заранее спасибо за помощь.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 Забыла добавить: отчетность была сдана через СОНО
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пн Окт 26, 2009 09:32:55  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Marina_K  у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили: 
 Здравствуйте!
 
 Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
 Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
 Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
 Система COHO .
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Marina_K Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пн Окт 26, 2009 13:36:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Айкося говорит: |  
	  | Marina_K  Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам. 
 |  
 Мне точно также ответили
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Marina_K Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Ср Окт 28, 2009 12:05:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Айкося, ОльгаПроф,
 
 Девочки, сегодня 28.10.09, у Вас исправилась эта ошибка?
 Дело в том, что у меня не исправилась, а из-за этой ошибки я не могу сдать 300.00 за 3 квартал.
 Если у Вас тоже не исправилась, значит "Ориентировочное время окончания - 26.10.2009." - еще не окончилось.
 
 Ответьте, пожалуйста!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Окт 28, 2009 13:55:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| У меня была подобная ситуация, и мне налоговый инспектор исправил эту ошибку в ручную, а ждать пока исправят нет такой возможности, т.к. всем выставили уведомление на арест банковского счета. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Окт 28, 2009 21:26:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 26.10.09 получила выписку, где отсторнировали 2-й квартал и поставили вместо "уменьшено" в "начислено", а также и 1-й квартал сразу сел с ошибкой в "начислено". Написала письмо, приложила отчеты и сегодня утром отнесла в НУ, чтоб исправили, к инспектору не прорваться, очереди - жуть. А сейчас получила уведомления что закроют счета если не оплатим задолженность - суммы которые должны быть в зачете, сейчас у меня к уплате, а это 1976982 по основ.платежу и 131635 - пеня.
 При этом, забыла сказать, что по двум фирмам у меня такое вышло, сейчас запросила опять лицевые счета по 105101 - по одной фирме опять произошло сторно сегодня 28.10.09, по 1-му кварталу по 2-му нет, а по фирме где получила уведом. - ничего не происходит.
 Опять завтра в НУ с письмами - ДОСТАЛИ
    :evil: 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| qviqvo Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Чт Окт 29, 2009 22:21:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | qviqvo говорит: |  
	  | А меня заставили сдать дополнительную форму. |  Я сама сразу сдала к начислению с минусам, а к уменьшеню с плюсом, но СОНО высело, только сейчас пришло "принято", а когда сядут эти начисления неизвестно.
 Ходили в НУ, чтоб аннулировали эти уведы, инспектор сказала, что ничего не может сделать, сдайте сами допы, письма зарегистрировали, но чувствую счета нам все равно закроют, а ведь знают об этой проблеме и мило улыбаются.
 С <sonosd@mgd.kz> ответ: По ошибочно разнесенным 300.00 ФНО должно быть произведено сторнирование, и затем запущена повторная разноска данных на лицевой.
 Ничего так, они нам годик устроили :evil:
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Сб Окт 31, 2009 22:49:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал, и уже 2 дня ничего не происходит, а в фирме где 1 и 2 кварталы нужно, притом 1 квартал с большей суммой к зачету - сторнируют 2 квартал, и опять затишье. Интересно как это у них получается, НУ одно и тоже - 6004?! А вот по НУ 6007 - отсторнировалось еще 27.10.09г. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Света Либерман Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #15  Пт Ноя 06, 2009 12:20:38 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Света Либерман говорит: |  
	  | вместо к уменьшению села к начислению. |  идти  в НУ к инспектору - предъявить свои отчеты и попросить их дать сторно..
 Делают они эту процедуру в течение некоторого времени.. затем возьмете акт сверки и убедитесь, что все в порядке
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Света Либерман Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пт Ноя 06, 2009 12:29:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте. Отправила 300 форму 04.11.2009 в которой в 26 строке была сумма к уменьшению(т.е. зачетная часть в этом квартале была больше начисленной). Сегодня получила уведомление. В нем написано срок уплаты 25.11.2009 сумма ... Т.Е. Эта сумма села к начислению. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Ноя 06, 2009 12:34:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| в уведомлениях, которые получали чеерз СГДС, подобное сообщение было - дата, к начислению, при этом сумма стояла с минусом и садилась на лицевой как положено... Думаю, что всё таки разноски надо подождать, посмотреть на лицевой, ну а потом уж, как Solitaryсоветует.
 
 Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят....
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Ноя 06, 2009 12:40:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Solitary говорит: |  
	  | ..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно |  тоже прошла через такое....при этом инспектор вносила допиком исправление и сказала, что мне всё равно надо на сервер этот доп отправлять....но прикол в том, что статус у основной - разнесена с ошибкой, на лицевом неправильно сидит сумма, а допик сервер не принимает - грит "нет основной"
  так вот и не знаю пока что делать...но на лицевом в НУ сальдо "поправили", а на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить.... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Ноя 09, 2009 11:07:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет Что то я не так сделал или такое уведомление ?
 По смыслу предлагают ндс оплатить
   
 темы объединены = Solitary
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #23  Пн Ноя 09, 2009 11:16:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Вовун говорит: |  
	  | А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась |  идти к инспектору
 у меня сами вручную инспекторы внесли "сторно" и откорректировали согласно сданным мною отчетам
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Simaks Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #24  Пн Ноя 09, 2009 11:32:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Вовун говорит: |  
	  | Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет Что то я не так сделал или такое уведомление ?
 По смыслу предлагают ндс оплатить
   
 темы объединены = Solitary
 |  А на лицевом (105101) не смотрели?У меня тоже в уведомлении срок уплаты указан,а на лицевом правильно в графе "уменьшено".
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Пн Ноя 09, 2009 17:29:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Счас проверю 
 Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд:
 
 Ситуация такая докладываю
 По 1 фирме Конкретно лицевой 105101 показывает все в зачете и сумма добавилась к предыдущему зачету.
 В выписке по всем лицевым сидит старая сумма зачета
 В уведомлении стоит сумма к зачету в начисление
 
 Все варианты
   По 2 фирме вообще нет лицевого 105101 Она первоначальная была тока встали ...
 В уведомлении к начислению
 Чего же мне делать ... Инспектор болеет в 2 сразу  и никто не хочет вникать ...
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Пн Ноя 09, 2009 20:26:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Айкося говорит: |  
	  | Marina_K  у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили: 
 Здравствуйте!
 
 Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
 Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
 Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
 Система COHO .
 |  Написала в службу поддержки еще раз, и только на той неделе данная сумма отразилась правильно, т.е. на уменьшение.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Вольская Галина Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #27  Вт Ноя 10, 2009 10:12:51 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Отправила ф 300 10.11. через Кабинет. Распечатала : форма распечаталась с цифрами,а приложения 7 и 8 вообще пустые.В уведомлении вторая табличка срок уплаты и странность- мне предлагают уплатить  сумму из строки 300.00.26 "Превышение суммы НДС,относимого в зачет ,над суммой начисленного налога"???Это что же надо сдать доп. форму и показать эту строчку с минусом??? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Вольская Галина Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #28  Вт Ноя 10, 2009 10:53:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Сдала ф 300 сегодня через кабинет.В уведомлении есть вторая табличка: срок уплаты.И сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате. И как это понимать?
 Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом,чтоб она правильно села на лицевой счет???
 
 темы объединены = Solitary
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Вт Ноя 10, 2009 11:39:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| У меня такая же  ситуация была во 2 квартале, тоже не пойму что делать.... по инису  запросы по лицевому не приходят, и получается что у меня недоимка в бюджет по НДС... и не приходят в банк некакие уведомления с налоговой об аресте счетов, тьфу-тьфу....Инспектор ничего объяснить  не может.... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Вт Ноя 10, 2009 12:05:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вольская Галина 
 
 
	  | Вольская Галина говорит: |  
	  | сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате. |  
 
 
	  | Вольская Галина говорит: |  
	  | Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом |  Предлагаю  обратится в свое НУ ,предъявить копии ф.300.00 и уведомления о представлении налогоплательщиком налоговой отчетности  и Вы  избежите неприятных последствий.Это сбой в программе СОНО.Будет внесено исправление.(Из своего опыта).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Ноя 10, 2009 12:40:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Прошу пояснить ситуацию.Сегодня сдана 300 форма за 3 кв. Получено два уведомления с одним и тем же регистрационным номером.Одно со статусом "Принято", другое со статусом "Не принято" (пришли одновременно).Во втором случае в примечании указано: "Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. в системе присутствует первоначальная, очередная или ликвидационная форма за тот же период в статусе отличном от Загрузка XML и Ожидает загрузки XML.На сервере этой формы вообще нет. Проверила через КН - есть со статусом "Не принята". Что предпринять в данном случае? Отправить снова или ждать?
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Вт Ноя 10, 2009 14:50:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вольская Галина У меня за второй квартал тоже был НДС в зачет. В уведомлении отразилась сумма без минуса (как будто к уплате). Но на лицевом счете село как надо (т.е. в графу "уменьшено").
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Вольская Галина Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Ср Ноя 11, 2009 11:30:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101. В выписке не разнесена сумма к зачету из ф  300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в  недоимке.
 Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
 1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
 2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
 Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Ср Ноя 11, 2009 11:39:35  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Вольская Галина 
 
 
	  | Вольская Галина говорит: |  
	  | 1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора. |  И проинформировать его о данном факте(Копии ф.300.00 и уведомления о представлении налоговой отчетности).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Simaks Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #36  Ср Ноя 11, 2009 12:42:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Вольская Галина говорит: |  
	  | Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101. В выписке не разнесена сумма к зачету из ф  300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в  недоимке.
 Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
 1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
 2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
 Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.
 |  
 Подскажите а недоимка в какой графе?
 Я вот тоже сейчас получила выписку и обнаружила новый заполненный столбик (на 01.01.2009 после 01.01.2009 ) и вот под второй датой у меня тоже минус.Если чисто математически то верно: (сумма на 01.01.2009 )-(после 01.01.2009 )=сальдо с плюсом.
 Нужно ли что-то делать?
 Кто знает,где это может отразиться
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Marina_K Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #37  Ср Ноя 11, 2009 13:24:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | АННА говорит: |  
	  | Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал, 
 и опять затишье. Интересно как это у них получается
 |  
 Ну как это называется! Аналогично АННЕ, вместо того, чтобы исправить 2 квартал, отсторнировали 1.
 К тому же, непонятно, что теперь с отчетностью первого квартала делать: по выписке получается, что теперь у меня ее нет, потому что она отсторнирована.
 
 И что дальше делать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Ср Ноя 11, 2009 13:38:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Вольская Галина говорит: |  
	  | 1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора. |  
 Попросила сегодня своего инспектора, отказали, мотивируя тем, что до 14 ноября все исправят автоматически. Сижу и жду, благо хоть сумма недоимки из-за неверной разноски ФНО получилась копеечная.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Ср Ноя 11, 2009 16:35:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста, 2 квартал 2009 г. по форме 300 строка 026 превышение с по налогу составила 1000тыс.тенге, а за 3 квартал к уплате по строке 024  1140 тыс.тенге, превышение за прошлый период я должна поставить по строке 027 и уменьшить сумму к уплате ? На лицевой сумма превышения села как переплата, не получится так что форма сядет не правильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |