Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Статус декларации "Принята"...
    когда в СОНО пытаюсь открыть 300 форм...
    При постановке на учет в другое НУ фо...
    Для чего предназначено строка 220,00,...
    Когда сдавать ф.328 дата пересечения ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ф.101.02 сдана с "нулями", но у ТОО в 2009 г. будет КПН по декларации. Сдавать ли доп.форму 101.02 до 20 декабря? и когда оплатить?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Дек 14, 2009 16:49:43 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=285988#285988

    Цитата:
    ТОО подпадает под условие - вправе не уплачивать авансовые платежи. Исходя из этого ф.101.01 не сдавали, а вот ф. 101.02 (после сдачи декларации) сдали на всякий случай.

    Обратить внимание, что за превышение сумм КПН над авансовыми по КПН есть адм.ответственность – п.4 ст. 209 КОАП.
    Т.е. так как ТОО предоставило ф.101.02 с нулевыми значениями, и если у ТОО в 2009 г. будет хоть какая-то сумма КПН по декларации, то грозит штраф за превышение КПН, в связи с чем рекомендуем сдать доп.форму к ф.101.02 в срок до 20 декабря налогового периода.

    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

    Новости говорит:
    14.12.2009 Всем налогоплательщикам, которые в 2009 году сдали отчетность 101.01 и 101.02 (особенно пустографку) обязательно до 20 декабря просчитать предполагаемый доход и КПН. При наличии КПН, больше заявленного в авансах, подать дополнительную Ф101.02


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Дек 14, 2009 17:33:52 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера! В голове каша образовалась из-за авансовых, прошу поправить меня, если я неверно поняла всё прочитанное по этой теме.
    Ситуация 1. Если ТОО не должно было сдавать 101.02(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП, но сдало пустографку в начале года, и предполагается за 2009 год прибыль, то
    Юнона говорит:
    обязательно до 20 декабря просчитать предполагаемый доход и КПН.

    и сдать 101.02 до 20.12, иначе будет штраф за превышение
    Ситуация 2. Если ТОО не сдавало и не должно сдавать по НК 101.02, за 2009 год предполагается прибыль, но не выше 325 000 МРП, сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно). Нужно только после сдачи 100 формы оплатить КПН
    Ситуация 3. Если ТОО сдало 101.02 в начале года пустографку, но за 2009 год предполагается убыток, то ничего сдавать не надо?
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Дек 14, 2009 17:35:50 Сообщить модератору   

    15 апреля 2009 года сдали форму 101,02 ,где указали предполагаемую сумму кпн – 3 млн. тенге .
    Ежемесячные авансовые платежи не перечисляли, так как на лицевом переплата.
    По итогам года получается убыток .
    Нужно ли сдавать дополнительный расчет по КПН по сроку до 20 декабря 2009 года ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Дек 14, 2009 17:36:33 Сообщить модератору   

    кудряшка сью говорит:
    Ситуация 1. Если ТОО не должно было сдавать 101.02(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП, но сдало пустографку в начале года, и предполагается за 2009 год прибыль

    надо сдать допку.
    кудряшка сью говорит:
    Ситуация 2. Если ТОО не сдавало и не должно сдавать по НК 101.02, за 2009 год предполагается прибыль, но не выше 325 000 МРП, сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно). Нужно только после сдачи 100 формы оплатить КПН

    правильно
    кудряшка сью говорит:
    Ситуация 3. Если ТОО сдало 101.02 в начале года пустографку, но за 2009 год предполагается убыток, то ничего сдавать не надо?

    допки по авансовым с минусом не сдаются. Не надо сдавать допку.

    Еще разок всем: кто не обязан был сдавать, но сдал, сам на себя навесил лишнюю обязанность - корректировать суммы заявленных авансовых, чтобы не было превышения по итогам года с цифрами в Декларации.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    ясмин79
    читаем этот пост.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Дек 14, 2009 17:39:16 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Дек 14, 2009 21:45:25 Сообщить модератору   

    ТОО, в начале года на всякий случай сданы: нулевая 101.01, потом нулевая 101.02 (после сдачи декларации). Теперь, если предполагается прибыль в конце года (декабрь), возникает КПН, сдаем форму 101.02 до 20 декабря. А ДО какого числа нужно заплатить этот возникший КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Дек 14, 2009 21:54:25 Сообщить модератору   

    Окнов говорит:
    А ДО какого числа нужно заплатить этот возникший КПН?

    смотрим НК-2009 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=142
    Цитата:
    Статья 142. Сроки и порядок уплаты корпоративного подоходного налога
    2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 141 настоящего Кодекса, обязаны вносить в бюджет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу ежемесячно в течение налогового периода, установленного статьей 148 настоящего Кодекса, не позднее 25 числа текущего месяца в размере, определенном согласно статье 141 настоящего Кодекса.

    т.е. не позднее 25 декабря 2009г. вы должны будете оплатить возникшие авансовые платежи по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 14, 2009 21:58:12   

    до 20.12 статья 142 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Дек 14, 2009 22:13:24 Сообщить модератору   

    СветланаЛ, до 25 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 14, 2009 22:21:21   

    Елис прошу прощения, думала про 25 а написала 20.
    Елис ответьте пожлуйста на мой вопрос.
    У нас в 2007 СГД менее 325 000, убыток получился , но мы сдали расчет нулевой расчет 101.01, 101,02. В этом году небольшой КПН получается на 20 000 . Но с убытками прошлого года авансовые начисления перекроются. В моем случае доп расчет сдавать не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Дек 14, 2009 22:24:52 Сообщить модератору   

    СветланаЛ говорит:
    В моем случае доп расчет сдавать не нужно?

    хоть я и не Elis..считаю, что нужно, т.к.
    СветланаЛ говорит:
    мы сдали расчет нулевой расчет 101.01, 101,02. В этом году небольшой КПН получается на 20 000

    вы заявили авансовые платежи по КПН = 0
    а в результате у вас доход выходит.. что вам мешает дозаявить дополнительной ф. 101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 14, 2009 22:40:22   

    но при заполнении 100 формы за год , убыток перекроит авансовые начисления. В итоге будет еще больше переплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Дек 14, 2009 22:42:09 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    в результате у вас доход выходит.. что вам мешает дозаявить дополнительной ф. 101.02

    У меня такая же ситуация складывается. Если дополнительно на сумму КПН сдать, то надо будет оплатить его до 25.12.Так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Дек 14, 2009 22:50:58 Сообщить модератору   

    СветланаЛ если не подадите доплнительную ф. 101.02 с цифрами, то выкатят штрафные санкции за занижение авансовых платежей..
    КоАП
    Цитата:
    Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
    4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -

    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 14, 2009 23:00:20   

    Но при формировании годового отчета нигде я не покажу авансовые платежи , у меня будет переходящий убыток, ну т.е. доход этого года перекроется убытками прошлого. Не могу понять откудого у меня возникнет авансовое начисление и в следствии чего возникнет штраф. ? Я так понимаю штрафы начисляют после годовых отчетов, где видно начисление КПН, но у меня же итог будет в итоге после перекрытия дохода текущего всеравно убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пн Дек 14, 2009 23:06:29 Сообщить модератору   

    КОаП "Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода"
    Если следовать букве закона, то придется нам начислить и оплатить КПН, я так это поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Дек 14, 2009 23:34:17 Сообщить модератору   

    А по какой программе сдавать 101.02???

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

    Вышли ли обновления по СОНО или сдавать по ЭФНО (форма 101.02)???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 14, 2009 23:38:40   

    В СОНО есть форма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Дек 15, 2009 00:51:49 Сообщить модератору   

    Да, полезно иногда почитать правила по составлению ФНО и кодекс(для меня), в КоАПе сказано об исчислении КПН, а не о прибыли. Если у меня в 2009г. прибыль, но итоговый результат убыток, то и КПН никакого не будет, соответственно, как сказала Elis, не надо сдавать 101,02. Извиняюсь, что мусолю эту тему, но так мне понятней Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Дек 15, 2009 00:55:26 Сообщить модератору   

    Согласна, если с учетом переносимых убытков прибыли не будет, то и КПН не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Дек 15, 2009 01:44:57 Сообщить модератору   

    И я добрела до этой ветки.
    Я тоже согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Вт Дек 15, 2009 09:48:49 Сообщить модератору   

    В СОНО то форма 101.02 есть, сдала допик по этой проге еще 10.12.09, а на лицевом до сих пор его нет... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Вт Дек 15, 2009 10:19:26 Сообщить модератору   

    Подскажите - можно этот вопрос решить проще - без штрафов - просто отозвать 101.01 - 101.02? так как мое ТОО входит в пределы 325-ти? тогда и допку сдавать не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Дек 15, 2009 10:56:51 Сообщить модератору   

    Solitary
    Здравствуйте уважаемые профи.
    Я сдавала пустографку 100 форму и формы до сдачи и после -тоже пустографки. Необходимо ли мне до 25 сдать пустую 101.02?
    Спасибо заранее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Вт Дек 15, 2009 11:23:36 Сообщить модератору   

    gusena говорит:
    Подскажите - можно этот вопрос решить проще - без штрафов - просто отозвать 101.01 - 101.02? так как мое ТОО входит в пределы 325-ти? тогда и допку сдавать не надо


    Можно ли так сделать или лучше сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Вт Дек 15, 2009 11:24:53 Сообщить модератору   

    gusena
    maxim_sr
    не получится, посмотрите в НК, в каких случаях можно отзывать, это не ваш вариант.

    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

    Elena_Iv говорит:
    Я сдавала пустографку 100 форму и формы до сдачи и после -тоже пустографки. Необходимо ли мне до 25 сдать пустую 101.02?

    если прибыли в 2009 г. нет, то не надо, если есть, то надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Вт Дек 15, 2009 11:29:21 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У нас ТОО, мы сдали в январе 101.01ф. с цифрами и в марте 101.02ф. с цифрами, вроде выходим на заявленный КПН, нужно ли нам сдавать дополнительную 101.02ф.до 20 декабря? И еще мы не оплачивали ежемесячно КПН, оплату производили раз в квартал, выставят ли нам штраф за это? Вообще мы не должны были сдавать расчет по КПН(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП) Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Вт Дек 15, 2009 11:29:46 Сообщить модератору   

    Вопрос.
    не сдавали 101.01 и 101.02 вообще в этом году. За прошлый год вообще не было даже деятельности сдавали пустографки. В этом году весь дохо начали зарабатывать с 3 -го квартала.
    Теперь можно сдать 101.02 ло 20.12.09 или нужно было 101.02 сдавать в апреле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Дек 15, 2009 11:48:39 Сообщить модератору   

    Жанария
    ну в чем дело то?
    почему нечитаем название ветки?
    Не сдавали 101.02 - значит вам вообще не в эту ветку

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    Наталья Цой77 говорит:
    У нас ТОО, мы сдали в январе 101.01ф. с цифрами и в марте 101.02ф. с цифрами, вроде выходим на заявленный КПН, нужно ли нам сдавать дополнительную 101.02ф.до 20 декабря?

    зачем?
    Наталья Цой77 говорит:
    И еще мы не оплачивали ежемесячно КПН, оплату производили раз в квартал, выставят ли нам штраф за это?

    отдельный вопрос - отдельная ветка
    Наталья Цой77 говорит:
    Вообще мы не должны были сдавать расчет по КПН(т.е. доход не превышал за 2008г 325 000 МРП)

    щас уже поздно об этом говорить, раньше надо было думать и просто не сдавать авансовые расчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Вт Дек 15, 2009 11:52:51 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!Подскажите, мы ТОО и у нас за 2007г СГД не превысил 325 000мрп и согласно статьи 141 НК мы могли не исчислять ав.платежи.Но до 20.01.09 сдали ф.101.01 и внесли сумму в бюджет(получается не нужно было).После сдачи годового за 2008г, ав.платежи не исчисляли.Теперь вот в тупике-надо ли до 20.12.09г сдать ф.101.02 с тем условием,что за 2009г у нас явный убыток? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Дек 15, 2009 12:14:32 Сообщить модератору   

    Жанария и всем тем, у кого вопрос: "Не сдавали 101.01 и 101.02, в 2009 г. превышен предел, надо ли сдавать 101.02 до 25 декабря"
    вам сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22640

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Сара
    а почему не читаете с первой страницы?

    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

    вам нужно с 1-го поста почитать. там все разобрано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nataAKTAU
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Дек 15, 2009 12:52:22   

    получается что всеж таки при наличии СГД в 2009, но учетом переносимых убытков из прошлых лет КПН нет. 101,02 очередная "0". допик не подаем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Дек 15, 2009 14:20:01 Сообщить модератору   

    Юнона я извиниюсь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вт Дек 15, 2009 19:15:21 Сообщить модератору   

    nataAKTAU, прочитайте внимательно ветку с начала, именно этот вопрос тут и обсуждается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Вт Дек 15, 2009 23:05:22 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Окнов говорит:
    А ДО какого числа нужно заплатить этот возникший КПН?

    смотрим НК-2009 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=142
    Цитата:
    Статья 142. Сроки и порядок уплаты корпоративного подоходного налога
    2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 141 настоящего Кодекса, обязаны вносить в бюджет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу ежемесячно в течение налогового периода, установленного статьей 148 настоящего Кодекса, не позднее 25 числа текущего месяца в размере, определенном согласно статье 141 настоящего Кодекса.

    т.е. не позднее 25 декабря 2009г. вы должны будете оплатить возникшие авансовые платежи по КПН


    Хорошо, до 20 декабря я посчитаю сумму КПН, отправлю доп. форму, заплачу КПН. НО возникает еще вопрос, например с 26 декабря по 30 декабря компания еще получила прибыль, соответственно изменилась сумма КПН в большую сторону. Что делать? Какие корректировки сдавать? Как доплачиать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Дек 15, 2009 23:08:57 Сообщить модератору   

    Вы должны все это предусмотреть сразу в той доп. форме, которую будете отправлять до 20 декабря. Ведь вы корректируете свой КПН за весь год.
    Лучше написать КПН побольше и заплатить столько же, если возможно увеличение КПН. За превышение никто не накажет, а вот занижение чревато штрафами.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Потом все это откорректируется в Форме 100, и если будет переплата, она пойдет в счет следующих авансовых платежей на 2010 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Ср Дек 16, 2009 00:10:22 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Вы должны все это предусмотреть сразу в той доп. форме, которую будете отправлять до 20 декабря. Ведь вы корректируете свой КПН за весь год.
    Лучше написать КПН побольше и заплатить столько же, если возможно увеличение КПН. За превышение никто не накажет, а вот занижение чревато штрафами.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Потом все это откорректируется в Форме 100, и если будет переплата, она пойдет в счет следующих авансовых платежей на 2010 г.


    Ага, не все так просто оказывается. Так, как в очередных 101.01 и 101.02 у меня сданы нули. Например КПН вылез только в декабре сумма 12000 тенге. Значит заполняю я допку 101.02, там сумма КПН умножается на 3/4 и делится на 9 месяцев, получается по 1000 тенге в месяц, общая 9000, куда еще 3000 записать, тоже сдавать допку 101.01? И как это отразится в расчетах, получается я должен был еще с начала года знать, что в декабре вылезет КПН? и не наложат ли штраф, что я заплачу КПН только в декабре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Ср Дек 16, 2009 00:52:17 Сообщить модератору   

    Для того и подается дополнительная в декабре и срок предусмотрен почти в самом конце года, что вы не можете предусмотреть все в начале года. За эту корректировку никаких штрафов не будет, для того она и предназначена, чтобы их избежать.
    Если вы сдавали нулевые 101.01 и 101.02, то любой КПН, хоть 1 тенге, составит превышение 100%, и сразу штраф, если не подадите дополнительную 101.02.
    Дополнительную 101.01 сдавать не нужно, как разнесутся суммы по 101.02 обсуждаем здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=22226

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Пт Дек 18, 2009 12:33:44 Сообщить модератору   

    Скажите ,пожалуйста,если в 2009году вновь созданное ТОО, на конец года выходит с прибылью,нужно ли подавать доп.форму до 20 декабря?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Сб Дек 19, 2009 21:09:14 Сообщить модератору   

    Шоолпан-25 высдавали ф. 101.02 с "нулями"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Вс Дек 20, 2009 11:15:27 Сообщить модератору   

    Подскажите, а сегодня еще не поздно сдать допик 101.02?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Вс Дек 20, 2009 11:23:19 Сообщить модератору   

    Нет, срочно сдавайте, сегодня срок до 24=00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Вс Дек 20, 2009 14:13:23 Сообщить модератору   

    Подскажите, кто знает. Можно ли отозвать форму 101.01 пустышку. Предыдущий бухгалтер сдала 101.01 пустышку а 101.02 сдавать уже не стала. Теперь мы не можем сдать доп до 20.12.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вс Дек 20, 2009 14:23:38 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста!
    Я сдавала 101.02 с цифрами, т.е. предпологали получить доход, но у нас получается убыток. Нужно ли сдавать допку с минусом или не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вс Дек 20, 2009 14:39:11 Сообщить модератору   

    markovna, нельзя.
    Предыдущий бухгалтер неправильно поступила.
    Надо было либо не сдавать 101.01, либо, раз ввязались, сдавать и 101.02 в сроки.
    Мы предупреждали не один раз на форуме - либо не подавайте 101.01, либо, если подали "на всякий случай", сдавайте все последующие отчеты.
    Теперь вы можете только подать 101.02 очередную с нарушеним сроков и штрафом, соответственное.

    Лязи, можете не сдавать дополнительную на уменьшение.
    Штрафов за завышение авансовых платежей у нас в КоАП уже не предусмотрено.
    Просто будет у вас по КПН переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вс Дек 20, 2009 14:44:27 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    Скажите пожалуйста!
    Я сдавала 101.02 с цифрами, т.е. предпологали получить доход, но у нас получается убыток. Нужно ли сдавать допку с минусом или не надо?

    С минусом доп не сдаётся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Вс Дек 20, 2009 19:06:07 Сообщить модератору   

    Здраствуйте, сегодня была в налоговой.....у меня ситуация 2. Если ТОО не сдавало и не должно сдавать по НК 101.02, за 2009 год предполагается прибыль, но не выше 325 000 МРП, сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно). Нужно только после сдачи 100 формы оплатить КПН......там мой инспектор сказала, что в любом случае нужно сдать или она привлечет к штрафу согласно КоАП Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
    4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -

    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    ..... что теперь деласть подскажите умные головы как поступить.....сдать сегодня до 24 ч. или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Вс Дек 20, 2009 19:30:03 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    предполагается прибыль,

    не прибыль, а обороты или доход..

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    Гулжан говорит:
    сдавать 101.02 до 20.12 не надо(нет очередной, значит нет и дополнительно)

    вы сами ответили на свой вопрос, мне кажется..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Вс Дек 20, 2009 19:33:45 Сообщить модератору   

    Доход от реализации продукции и оказания услуг приблиз-но....190 млн....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Вс Дек 20, 2009 19:44:02 Сообщить модератору   

    Гулжан
    Если Вы точно уверены, что не должны были сдавать расчет и точно не сдавали, то не сдавайте 101.02. Во-первых Вам тогда нужно будет сдать очередную 101.02 и заплатить штраф за несвоевременную сдачу. Штраф по 209-ой считаю неправомерным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Вс Дек 20, 2009 19:44:31 Сообщить модератору   

    А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Вс Дек 20, 2009 19:49:35 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет?


    Нет, если начислений не было согл.141 ст. НК РК, т.е. расчеты 101.01 и 101.02 не сдавались.
    Да, если начисления были нулевые, т.е. сдавались 101.01 и/или 101.02 пустографками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Пн Дек 21, 2009 11:51:04 Сообщить модератору   

    а вот у меня ситуация следующая. Предыдущий бухгалтер сдал 101,01 очередную за 2009 г. с начислением небольшим КПН до 20 января 2009 г., затем через два дня сдал дополнительный расчет с этими же цифрами, но с минусом, при чем по уведомлению. Что за уведомление не могу найти. Получается что он перекрыл начисленные суммы и обнулил КПН. Мне все-таки нужно было сдавать корректировочный расчет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Дек 21, 2009 11:53:53 Сообщить модератору   

    Елена1983 говорит:
    Мне все-таки нужно было сдавать корректировочный расчет?

    думаю. что да, раз уж вы как бы засветились с расчетами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Пн Дек 21, 2009 11:58:34 Сообщить модератору   

    поняла, что за уведомление. Это просто дополнительная декларация с минусами была.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Ср Дек 23, 2009 10:30:02 Сообщить модератору   

    Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года, знаю что поздно, но лучше поздно чем никогда. Подскажите пожалуйста в каком разделе я должна заполнить строки, к разделу "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса" я неподхожу т.к. в 2008 году был доход. А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" никак не могу сообразить. В прошлом году КПН был 46 910 тенге. В этом году предполагаемая сумма КПН в районе 1 230 000 тенге. Кому не сложно, подскажите пожалуйста как правильно заполнить на цифрах. Заранее благодарна за ответ. Да и еще какой штраф мне грозит за несвоевременно сданный отчет (просрочка получается 3 дня).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Ср Дек 23, 2009 10:34:04 Сообщить модератору   

    Lera говорит:
    А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса"

    Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9. Получается, что ваши 1230000 и будет в этих строках

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Ср Дек 23, 2009 11:06:31 Сообщить модератору   

    Извините, а разве в строке 101.02.004 должна стоять сумма 1 230 000, а не 3/4 от этой суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Ср Дек 23, 2009 11:08:23 Сообщить модератору   

    это в очередной форме так, а в дополнительной
    Nemo говорит:
    101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Дек 23, 2009 11:10:18   

    Lera
    Нет, это последний декабрьский дополнительный расчет поэтому действует другая схема
    Nemo говорит:
    Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9

    Lera говорит:
    3/4 от этой суммы

    Это при подаче основного расчета после сдачи год.декларации по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Ср Дек 23, 2009 11:11:12 Сообщить модератору   

    Nemo
    так это получается у нее основная, которую надо было сдать еще в апреле

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Ср Дек 23, 2009 11:12:45 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    так это получается у нее основная, которую надо было сдать еще в апреле

    это так? Lera
    думается, что нет
    Lera говорит:
    Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Дек 23, 2009 11:12:45 Сказали Спасибо❤   

    Айнука
    А сейчас так не получится технически, время упущено, сядет только одной суммой на декабрь, увы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Ср Дек 23, 2009 11:14:00 Сообщить модератору   

    Lera говорит:
    Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года

    сдали в начале года какую форму? 101.01, а 101.02 не сдавали вообще?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Ср Дек 23, 2009 11:14:20 Сообщить модератору   

    Девочки, спасибо всем большое.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Я сдала в начале года и 101.01 и 101.02, обе нулевки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Пт Янв 01, 2010 22:16:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Сб Янв 02, 2010 00:41:34   

    Корректируйте дополнительной с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Сб Янв 02, 2010 00:43:00 Сообщить модератору   

    Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #69 Сб Янв 09, 2010 20:17:40 Сообщить модератору   

    Olessya говорит:
    Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации?


    У нас такая же проблема, баланс нас ввел в заблуждение. По советам баланса мы отразили 101.02.004 и 007 одну и ту же сумму и она в место 1 раза разнеслась 9 раз. теперь не знаем как поступить ведь с минусом не сдаётся доп. А у нас недоимка и пеня огромная образовалась. Кто нибудь нашёл выход из положения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Сб Янв 09, 2010 20:32:24   

    Olessya говорит:
    Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема


    Не пойму, почему нельзя с минусом сдать дополнительную, ведь эта форма предусматривает дополнительную сдачу расчета на уменьшение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Сб Янв 09, 2010 21:01:17 Сообщить модератору   

    Olessya говорит:
    Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема

    почему это не корректируются?
    в этом вопросе соглашусь с СветланаЛ
    "Правила составления налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, и налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации (Формы 101.01 – 101.02)" говорят, что:
    Цитата:
    4. В настоящих Правилах применяются арифметические знаки: «+» - плюс; «–» - минус; «х» - умножение; «/» - деление; «=» - равно.
    5. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком « – » в первой левой ячейке соответствующей строки.

    вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #72 Сб Янв 09, 2010 21:16:04 Сообщить модератору   

    вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.[/quote]. Эти отчеты корректируются только до 20 декабря, я попробовала сдать в январе с минусами, которые отразила в тех же строках, где и начисляли, т.е. в 4 и 7, и статус отчета пишет нет суммы к разноске. Была в налоговой говорят пишите письма, желательно в городскую, потом в районную. Я написала только в районную, но чувствую, что деньги все равно снимут с расчетного счета. А формы 100.00 не принимают на бумаге, а в КН ее еще нет. Так что похоже на то, что выхода нет, сами инспекторы даже не знают, что им теперь делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #73 Вт Июн 14, 2011 17:39:02 Сообщить модератору   

    Добрый день мне осталось не понятно только одно, если мы сдали 101.01 на сумму 180 000 за 2010г. и несдали 101.02, и по итогом 2010 года мы получили убыток, должны ли мы были все ровна сдать 101.02. пустой до 20.04.2010г..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Вт Мар 31, 2015 11:12:52 Сообщить модератору   

    Добрый день! ИП ОУР, авансовые платежи не платим. Сегодня сдали нулевую форму 220 в силу неуспеваемости. Теперь есть ли сроки по-кот. надо сдать допку с цифрами и уплатить налог?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz