Нужно ли облагать НДС суммы которые сотрудник возращает при увольнении за ранее оплаченное обучение фирмой
|
Гость534390485
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Янв 06, 2010 11:36:19
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите компания оплатила обучение сотруднику по специальности, заключили доп к ИТД в котором указан срок отработки. Сотрудник не отработав указанный срок увольняется сумму оплаты за обучение пропорционально не до отработанному времени возвращает. Вопрос нужно ли облагать НДС эту сумму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Янв 06, 2010 11:45:27
|
|
|
Сделать корректировку НДС ранее принятого в зачет, ну и расходы откорректировать также. Корректировку на сумму пропорционально не отработанному сроку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Янв 06, 2010 12:25:57
|
|
|
Наша компания оплачивала обучение в течение 2-х лет, соответсвенно и были отнесены на вычеты расходы обучающей организации , за найм жилья и проезд (все без НДС), не закончив обучение , руководитель увольняет работника в виду его непереспективности,но договорились что он пишет все-таки заявление по собственному желанию.Работник намерен возместить все расходы путем взноса наличных денег.Эту операцию я планирую провести как прочий доход 2009г.Вопрос в виду такого разрешения вопроса следует мне все-таки произвести исключение из вычетов 2007,2008 расходов на обучение? Ведь вычеты 2007,2008= прочему доходу 2009, только разбег в 3 года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Янв 06, 2010 12:37:49
|
|
|
natkis
natkis говорит: |
.Работник намерен возместить все расходы путем взноса наличных денег.Эту операцию я планирую провести как прочий доход 2009г |
Предлагаю отражение данной операции в учете без корректировок в ф.100.00 за 2007-2008 гг.
1.Дт 1210-Кт 6280.
2.Дт 1210-Кт 3130.
3.Дт 1010-Кт 1210.
В ф.300.00-стр.300.00.001.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Янв 06, 2010 12:54:11
|
|
|
Т.е. сделать дополнительно сч-ф и АВР к 1 проводке в текстом "возмещение расходов по обучению" и так как я плательщик НДС , в сумме возмещения учесть НДС?Если закрытся сумма затрат (а они были необлагаемые НДС)=сумме взноса наличными то доход получиться меньше на сумму НДС. Чтобы тогда было правильно , то нужно чтобы Работник тогда возместил еще и НДС?
на моем примере на вычеты отнесено 1 000 000
соответсвенно и доход надо показать 1 000 000, а на счет 1210 отнести сумму задолженности 1 120 000 и соответственно в мою кассу должна быть внесена сумма 1 120 000? Я правильно Вас поняла esiphi?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Янв 06, 2010 13:03:07
|
|
|
esiphi говорит: |
Предлагаю отражение данной операции в учете без корректировок в ф.100.00 за 2007-2008 гг.
1.Дт 1210-Кт 6280.
2.Дт 1210-Кт 3130.
3.Дт 1010-Кт 1210.
В ф.300.00-стр.300.00.001.
С ув. |
Согласен с таким вариантом, зачем усложнять...
natkis говорит: |
соответсвенно и доход надо показать |
Пропорционально неотработанному работником времени!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Янв 06, 2010 13:07:35
|
|
|
natkis
natkis говорит: |
(а они были необлагаемые НДС) |
Считаю,что в данном случаи,нет необходимости производить начисление НДС т.е.
1.Дт 1210-Кт 6280-1 000 000 тг.
2.Дт 1010-Кт 1210-1 000 000 тг.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вс Янв 10, 2010 16:39:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
tolganai
tolganai говорит: |
должны отнести эту сумму на прочие доходы и платить с него КПН? |
Если Вы имеете ввиду
"сумму оплаты за обучение возвращает",
то это является прочим доходом и подлежит обложению КПН.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|