Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Транспортная компания РФ оказывает услуги на территории РК. Какие налоги?
    ИП оказывает услуги нерезиденту
    Российская компания оказывает услуги ...
    транспортная компания оказывает нам услуги :какие документы я должна требовать?
    Транспортная компания из России оказы...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Компания оказывает услуги нерезиденту, выставляем СФ с НДС. Вносится ли СЧФ в ф.300.07?     
    Назико
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 13, 2009 10:35:37 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=241283#241283
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=263874#263874

    Вопрос по 300 форме:Наша компания оказывает услуги нерезиденту (Россия) по доставке груза,почты и корреспонденции по Казахстану. Мы им выставляем СФ с НДС прошу Вас расъеснить заполняется ли реестр счетов фактур форма 300.07,?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 13, 2009 10:44:10 Сказали Спасибо❤   

    В 300.07 не вносятся счет-фактуры выставленные нерезидентам, согласно правил заполнения- только налогоплательщики резиденты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Назико
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Авг 13, 2009 10:45:56 Сообщить модератору   

    Елена скажите пожалуйста где я их показываю в 300 форме по какой строке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 13, 2009 11:00:52 Сказали Спасибо❤   

    Назико говорит:
    по доставке груза,почты и корреспонденции по Казахстану

    Так же как и остальные обороты по реализации услуг на территории РК - стр.300.00.001.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Назико
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Авг 13, 2009 11:01:57 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное Елена Удачи Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Назико
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Авг 13, 2009 16:18:52 Сообщить модератору   

    Елена еще один вопрос если мы оказываем услуги физическим лицам то я указываю форме 300,07 приложения.? Я выгрузила отчет в Excel и у меня все время выдает ошибку. Хотя РНН правилно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 13, 2009 16:21:39 Сказали Спасибо❤   

    Назико говорит:
    если мы оказываем услуги физическим лицам то я указываю форме 300,07

    Вы им выписывали счет-фактуры-записывали их РНН? Тогда да заносите.
    По ст.263 Вы имеете право не выписывать СФ по реализации населению за наличный расчет с выдачей чека ККМ.
    Назико говорит:
    Я выгрузила отчет в Excel и у меня все время выдает ошибку. Хотя РНН правилно

    Это уже не в этой теме и не ко мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 13, 2009 16:56:24   

    asia
    Цитата:
    ст.236.
    4) осуществления предпринимательской или любой другой деятельности покупателя работ, услуг.
    Если иное не предусмотрено настоящим подпунктом, местом осуществления предпринимательской или другой деятельности покупателя работ, услуг считается территория Республики Казахстан в случае присутствия покупателя работ, услуг на территории Республики Казахстан на основе государственной (учетной) регистрации в органах юстиции или на основе постановки на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. к таким услугам относится:
    ...
    сдача в аренду движимого имущества (кроме транспортных средств);

    5) осуществления предпринимательской или любой другой деятельности лица, выполняющего работы, оказывающего услуги, не предусмотренные подпунктами 1) - 4) настоящего пункта и пунктом 4 настоящей статьи.
    Местом осуществления предпринимательской или другой деятельности лица, выполняющего работы, оказывающего услуги, не предусмотренные подпунктами 1) - 4) настоящего пункта, считается территория Республики Казахстан в случае присутствия такого лица на территории Республики Казахстан на основе государственной (учетной) регистрации в органах юстиции или на основе постановки на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя.


    думаю у вас будет НДС. Для вас действует п.5

    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

    дамика
    кто таможней занимается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 14, 2009 12:09:33 Сообщить модератору   

    Сегодня была в НК на консультации по поводу оказании услуг нерезидентам . И соответственно еще подготовила письмо с определенными вопросами. В областную я отнесла письмо- запрос, буду ждать результата. А в местном меня так проконсультировали.
    Цитата:
    Ст. 232 «Необлагаемый оборот» Кодекса РК ''о налогах и других обязательных платежах в бюджет’’ «.. местом реализации которого не является РК»
    Ст.236 « Место реализации товара, работа, услуги» Кодекса РК ''о налогах и других обязательных платежах в бюджет’’
    Вопрос: Можно ли ссылаться на данные статьи и считать , что поскольку местом реализации услуг является место предпринимательской деятельности покупателя в данном случае нерезидента РК?
    Посреднические услуги в области метрологии являются ли необлагаемым оборотом (сумма, которая будет указана в договоре)?
    Ответ да можно. И данный оборот является не облогаемым.
    Цитата:
    В п.3 ст. 263 «Счет-фактура» Кодекса РК ''о налогах и других обязательных платежах в бюджет’’ «… оборотам, освобожденным от налога на добавленную стоимость, -отметка « Без НДС»
    Вопрос: Правильно ли будет выставлена счет-фактура нерезиденту с отметкой «Без НДС» и с оборотом , сумма которая указана в договоре ?
    да, нало выставлять счет фактуру с отметкой "Без НДС".
    Что касается следующих вопросов:
    Цитата:
    Действует ли на сегодняшний день конвенция от 16.04.1998 «Конвенция между Республики Казахстан и Королевством Бельгия»об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доход и капитал»?
    Конвенция. Статья 2 « Налоги, на которые распространяется конвенция» п.3 Существующими налогами, которые распространяется Конвенция, являются , в частности: в Королевстве Бельгия:
    - подоходный налог с физических лиц,
    - корпоративный налог,
    - налог на доход юридических лиц,
    - налог на доход нерезидентов,
    - дополнительные отчисления на случай кризисных ситуации.
    Вопрос: Какими налогами будет облагаться сумма, которая будет указана в договоре?
    В какой срок должны уплачиваться данные налоги?
    Гл.27 Особенности налогообложения доходов резидентов от внешнеэкономической деятельности, Кодекса РК ''о налогах и других обязательных платежах в бюджет’’, ст. 221 «Доходы, полученные из источников за пределами РК п.2 налогоплательщик –резидент обязан отразить в налоговой декларации в РК доходы из источников за пределами РК, в том числе из источников в государствах с льготным налогообложением»
    Вопрос: Какую форму налоговой декларации и в какой срок должен предоставить ТОО резидент РК?
    в устном ответете -затруднились . Sad Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евгения С.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 13, 2009 11:00:39   

    Ст.236 « Место реализации товара, работа, услуги» Кодекса РК ''о налогах и других обязательных платежах в бюджет’’
    Вопрос: Можно ли ссылаться на данные статьи и считать , что поскольку местом реализации услуг является место предпринимательской деятельности покупателя в данном случае нерезидента РК?
    Посреднические услуги в области метрологии являются ли необлагаемым оборотом (сумма, которая будет указана в договоре)?[/quote] Ответ да можно. И данный оборот является не облогаемым.

    У меня похожая ситуация только продажа прав собственности. Внимательно прочитала данные статьи и решила, что все-таки надо указывать НДС со ставкой 12%. Позвонила в cool-центр НК, мне сказали, что надо выставлять с НДС 12%, т.к. местом реализации явл. РК.
    Я считаю, что вы статью чуть исказили и не прочитали до конца пункт 4, а еще почитайте 5 пунт. Удачи!!!

    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

    Вопрос выделен в отдельную тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20648 = Solitary
    т.к. не соответствует сабжу


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфира 2010
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Янв 21, 2010 18:10:37 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та, мы реализовали услуги в Англию, выписали счёт-фактуру, как теперь отразить этих покупателей в 300 форме, ведь у них совсем другой формат реквизитов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Янв 21, 2010 19:19:05 Сообщить модератору   

    Зульфира 2010
    я вас перенесла в нужную тему. Здесь есть ответ. Читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz