Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие возникнут налоговые последствия...
    Будут ли какие то последствия, если указан неверный КНП? Возможно ли исправить?
    Закон о языках: Какие последствия буд...
    Какие последствия, если в форме 300.00 не указана категория налогоплательщика?
    Какаие будут последствия если снимут ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие последствия будут если я отправлю допку по форме 101 02 сейчас?     
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Янв 22, 2010 13:03:38 Сообщить модератору   

    Какие последствия будут если я отправлю допку по форме 101 02 сейчас?
    Дело в том, что я отправила очередную форму 101 02, числа 14.12.2009 г. Но сумму КПН к уплате поделила на 9, а нужно было всю сумму указать. Теперь у меня будет расхождение после годового отчета с расчетами. Теперь хочу сдать 101 02 еще допик. Думаю что лучше получить штраф за несвоевременное сдачу расчета, чем штраф по расхождениям. Так как сумма расхождения очень большая.
    Постоветуйте как быть, пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 22, 2010 13:06:47   

    Aigul
    Если сумма расхождений действительно большая, то конечно лучше отправить доп. 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Янв 22, 2010 13:07:59 Сообщить модератору   

    Aigul говорит:
    Думаю что лучше получить штраф за несвоевременное сдачу расчета, чем штраф по расхождениям. Так как сумма расхождения очень большая.

    думаю, что это верное решение!
    удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Янв 22, 2010 13:14:51 Сообщить модератору   

    Добрый день! Прочтите внимательно НК РК ст.141 п.8. ФНО 101.02 не может быть сдан позднее 20.12 текущего периода. Прочтите Адм.кодекс РК ст.209. Штраф однозначно. Выговор от руководителя. А собеседникам прежде чем такие советы давать, советую внимательно законы читать и не вводить в заблуждение человека.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 22, 2010 13:17:44 Сообщить модератору   

    Специалист1
    а мы о том же самом и советуем, что штраф будет однозначно, никто не отрицает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 22, 2010 13:20:07   

    Aigul говорит:
    что я отправила очередную форму 101 02, числа 14.12.2009 г.

    а меня вот это смущает...она видимо также была дополительной....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Янв 22, 2010 13:21:32 Сообщить модератору   

    Aigul говорит:
    Думаю что лучше получить штраф за несвоевременное сдачу расчета, чем штраф по расхождениям. Так как сумма расхождения очень большая.

    думаю, что это верное решение!
    удачи!

    Это мнение Nemo. Желательно точнее описывать свои мысли, для однозначного понимания и верного толкования.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 22, 2010 13:23:24   

    Специалист1 говорит:
    А собеседникам прежде чем такие советы давать, советую внимательно законы читать и не вводить в заблуждение человека.

    Кто вводит в заблуждение? Вы понимаете о чем спрашивают? Тут речь как раз о том, как выбрать из двух зол меньшее. Потому что при обоих вариантах однозначно будет штраф.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Мара говорит:
    Aigul говорит:
    что я отправила очередную форму 101 02, числа 14.12.2009 г.

    а меня вот это смущает...она видимо также была дополительной....

    Скорее всего опечаталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Янв 22, 2010 13:25:36 Сообщить модератору   

    Поясняю для тех, кто не успел прочесть вышеуказанные статьи. Штраф фирме с вопросом от Aigul будет по ст.209 Адм.кодекса РК.-занижение сумм налогов по соответствующей шкале. Сдавать как она думает и ей советуют ФНО 101.02 (доп.) за 2009 г. после 20.12.09 не нужно. Тоже наказуемо.

    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

    Приношу извинения. Уточняю.Фирме с вопросом от Aigul будет 2 штрафа: 1-й за не своевременную сдачу ФНО 101.02 за 2009 г., 2-й по ст.209 Адм.кодекса РК.-занижение сумм налогов по соответствующей шкале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 22, 2010 13:33:08   

    Специалист1 говорит:
    Штраф фирме с вопросом от Aigul будет по ст.209 Адм.кодекса РК.-занижение сумм налогов по соответствующей шкале.

    Вот представьте что превышение идет на 1000000 тг к примеру. Штраф в таком случае - 400.000 тг. А если допик сдать, то максимум 75 МРП (30 на должностное и 45 на ЮЛ). Так что лучше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 22, 2010 13:36:40 Сообщить модератору   

    Если Aigul не ошиблась в своем вопросе и как описала, отправила очередную форму 101 02, числа 14.12.2009 г.то повторюсь, фирме с вопросом от Aigul будет 2 штрафа: 1-й за не своевременную сдачу ФНО 101.02 за 2009 г., 2-й по ст.209 Адм.кодекса РК.-занижение сумм налогов по соответствующей шкале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Янв 22, 2010 13:38:14 Сообщить модератору   

    Специалист1 говорит:
    занижение сумм налогов по соответствующей шкале.

    а почему занижение сумм?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Янв 22, 2010 13:38:36 Сообщить модератору   

    Спорить можно много и долго, с результатом или без. Ошибается каждый и каждый высказывает свое мнение. Но главное-нужно смотреть Законы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 22, 2010 13:38:43 Сообщить модератору   

    Aigul говорит:
    я отправила очередную форму 101 02, числа 14.12.2009 г. Н

    вы отправили все-таки Очередную или допку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Янв 22, 2010 13:41:43 Сообщить модератору   

    Ответ для Nemo: прочтите внимательно вопрос Aigul и ответ найдете в указанных мною статьях Законов (НК РК 141, Адм.кодекс ст.209). Свое мнение я писала для того, кто задал вопрос, для Aigul, для споров нет времени.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Янв 22, 2010 13:46:48 Сообщить модератору   

    Я извиняюсь,
    да отправила 101 02 ДОПолнительную на 20.12.2009. (отправила вовремя 14.12.2009 г.) Просто сумму к уплате по КПН поделила на 9, он так и сел на лицевой счет, а предпологаемую сумму в стр 101 02 008 указала правильную 16 млн. Получается моя ошибка в стр 101 02 012 - сумма поделена на 9, а надо было всю поставить.
    И в самом деле мне нужно выбрать из двух зол меньшее. Так как сумма разницы большая 14 млн тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Янв 22, 2010 13:50:51 Сообщить модератору   

    Специалист1 говорит:
    для споров нет времени.

    спорить я и не собираюсь.
    только зря вы так настроены недоброжелательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Янв 22, 2010 13:56:26 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    Специалист1 говорит:
    занижение сумм налогов по соответствующей шкале.

    а почему занижение сумм?

    Я тоже думаю почему занижение сумм? Если я отправлю допку то занижения не будет, а будет несвоевременная сдача расчета. Так ведь? И потом самму сумму предпологаемого дохода отправила верно, а ежемесячную сумму неверно (разделила на9). И оплатили сразу всю сумму. Теперь у меня большая переплата висит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Янв 22, 2010 14:04:03 Сообщить модератору   

    Жаль, что Aigul не точно описала изначально свой вопрос. Тогда и ответ был бы иной. По уточненной ситуации: отчет сдан вовремя, штрафа не не своевременную сдачу отчета нет. Заплатить в бюджет Вы должны сумму, указанную в строке 101.02.008=101.02.012 (при верном заполнении).Если Вы поставили в стр.101.02.012 сумму меньше, чем нужно, но заплатили верно, то штрафа за превышение (ст.209 адм.кодекса) не будет. Но не верно заполненный отчет-нарушение, не большое по сумме штрафа. Доп-но попробовать с налоговым инспектором проконсультироваться, если возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Янв 22, 2010 14:04:41   

    как-то и трудно сразу сказать, пройдёт или нет допка к допке....так как понятно, что Законом разрешается скорректировать свои авансовые только до 20/12, и значит , что сделано, то сделано....раньше в Кодексе было написано, что налогоплательщик вправе вносит изменения в налоговую отчётнось, при этом при внесении изменений в расчёт по авансовым была оговорка, что в поряде предусмотренном Кодексом (т.е. только до 20го) так вот сейчает... такой оговорки нет - написано просто в праве вносить изменения (ст.70), при этом допка-то как бы вовремя была отправлена....а почему бы и не рискнуть - отправив корр-ку к ней? при этом корректировать только строку обязательств по сроку....

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Специалист1 говорит:
    Если Вы поставили в стр.101.02.012 сумму меньше, чем нужно, но заплатили верно, то штрафа за превышение (ст.209 адм.кодекса) не будет

    вот тут вы неправы... налоговая смотрит на суммы "заявленных" авансовых, а не оплаченных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Специалист1
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Янв 22, 2010 14:09:20 Сообщить модератору   

    С Мара согласна, не стала подробно описывать, а мой ответ возможно не так поняли. Но не верно заполненный отчет (здесь-заявленные суммы в фно 101.02 доп.)-нарушение. Доп-но попробовать с налоговым инспектором проконсультироваться, если возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Янв 22, 2010 14:13:43   

    надо попытаться, если что написать объяснительную, программа автоматом поделила на 9, заметили это только, когда на лицевом увидели, отчитывались во время, платили во время....

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    вот, елки, а я то правильно допик отправила или нет Shocked ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Янв 22, 2010 14:22:14 Сообщить модератору   

    А "заявленные платежи" смотреть по какой строке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Янв 22, 2010 14:25:47   

    Aigul говорит:
    А "заявленные платежи" смотреть по какой строке?

    101.01.005. А в строке 101.01.006 идет ежемесячная сумма. Т.е. если вы к примеру отправляли очередную в апреле, строку 101.01.005 делили на 9 месяцев. А если отправляете в декабре, то строка 101.01.005 равна 101.01.006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Янв 22, 2010 14:27:07 Сообщить модератору   

    у меня заполнен раздел Расчет по пункту 7 ст 141 НК так как в прошлом году был убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Янв 22, 2010 14:31:32   

    Aigul говорит:
    у меня заполнен раздел Расчет по пункту 7 ст 141 НК так как в прошлом году был убыток.

    Соответственно 101.01.013 и 101.01.014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Янв 22, 2010 14:49:27 Сообщить модератору   

    Все,,, отправила допку. Статус - принята, будем ждать каких либо уведомлений. а может самой пойти к налоговикам с "просроченной" формой. :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Фев 12, 2010 09:36:59 Сообщить модератору   

    Допку отправила 22.01.2010 г, с разницей по строке 012. Пришло уведомление со статусом "Принята". Теперь звонят с налоговой и говорят отозвать. Но по кодексу отзыв возможен только в трех случаях же. А допку с минусами можно отправить? И вообще могут ли нас заставить отозвать отчет теперь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Фев 12, 2010 09:44:37   

    Aigul говорит:
    Допку отправила 22.01.2010 г

    Интересно, какую допку вы отправили этой датой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Фев 12, 2010 10:01:19 Сообщить модератору   

    Отправила форму 101 02 с разницей в одной строке. Почитайте сначала мою проблему. Общую сумму платежей в строке 101 02 008 указала верно, а в строку 101 02 012 эту сумму поделила на 9. А не надо было. На лицевой счет села сумма уменьшенная на 9 в декабре. Заплатили всю сумму как положено. Теперь после годового будет разница большая между заявленными авасами и кпн по итогу года. Поэтому и отправила допку с разнице в строке 012. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Фев 12, 2010 10:06:35   

    Aigul
    Начнем с того, что последний срок сдачи по этой форме за 2009 г был 20 декабря. И то, что вы отправляете допку 22 января этого года - уже нарушение. С налоговой вам верно говорят. Придется отозвать эту форму (они отзывают, несмотря на то что причина отзыва не попадает под статью в кодексе). От этих действий последствий никаких не будет. Зато будет штраф за превышение КПНа в 100 форме и заявленными авансовыми платежами, так как вы вовремя не отправили доп форму 101.02 с правильной суммой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Фев 12, 2010 10:38:02 Сообщить модератору   

    Первую форму 101 02 я отправила вовремя - 14.12.09 г., но с одной ошибкой - Общую сумму платежей в строке 101 02 008 указала верно, а в строку 101 02 012 эту сумму поделила на 9. Потом 22.01.2010 я отправила допку с разницей в сумме в этой строке. Подумала что лучше заплатить штраф за неверно заполненную форму и за опоздание, чем разницу между кпн и авансовыми платежами. (а она большая - 14 млн тенге.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz