Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно сформировать проводки по распределению чистой прибыли?
    Как списать пени за счет чистой прибыли
    Распределение чистой прибыли среди участников
    Как отразить в бухучете приобретение ОС за счет чистой прибыли
    Списание дебит.задолженности за счет чистой прибыли.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как создается резерв от чистой прибыли или от нерспределенной. Какие проводки?     
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Ноя 19, 2006 21:22:30 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста
    Резерв создается от чистой прибыли или от нерспределенной
    Какие проводки?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вс Ноя 19, 2006 21:26:57 Сообщить модератору   

    1. хм...резерв на что ?
    2. Дт Капитал - Кт счет резерва

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Ноя 21, 2006 21:52:55 Сообщить модератору   

    Спасибо!
    На вычеты берется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Ноя 21, 2006 22:02:57 Сообщить модератору   

    неа. многого хотите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Ноя 21, 2006 22:58:59 Сообщить модератору   

    как часто нужно создавать резерв, извините,для чего он делается?
    Буду признательна если ответите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Ноя 21, 2006 23:14:23 Сообщить модератору   

    1. в МСФО описано. в основном для прогнозирования тек.расходов
    2. ИМХО, создание резерва - бесполезное и бессмысленное математическое упражнение, нужное только лондонским господам, которые за чашечкою утреннего кофию, просматривая свежую "Таймс", будут принимать решение, покупать ваши акции на бирже или не покупать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вячеслав Тарнакин
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 24, 2009 14:08:24   

    Дело вот в чем. От нашего дохода (в кассу) хотим сделать резерв на непредвиденные расходы НЗ. Не создавая вторых касс, как можно по проводкам в 1 с сделать - денежный резерв (запас) чтобы денег кассе не было видно, но было их видно не на 1010 а на других счетах видно например 5460. Возможно ли это вообще, если да то как практически это сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Окт 05, 2009 10:16:29 Сообщить модератору   

    Как создаются Резервы по ИПН? Какими проводками? Где можно об этом почитать подробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтик
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Окт 05, 2009 14:20:57 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, профи!
    Филиал иностранной компании в РК получает средства для финансирование расходов от этой иностранной компании в евро. На конец отчетного периода, например, 2008 года имеется какая-то задолженность, или часть этих средств у филиала. Как можно создать резерв на обесценение, или наоборот, будущий доход. Как правильно сделать? Подскажите пожалуйста. например одна организация создала в таком случае резерв следующей проводкой Дт 6250 Кт 5450 сумму N. Как можно прочитать данную проводку простому бухгалтеру? правильна ли она?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтик
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Окт 05, 2009 15:36:52 Сообщить модератору   

    Никого нет на проводе?
    Если все таки кто-нибудь появится... Как можно проверить обоснованность таких расчетов? Вдруг предприятие посчитало все с точностью наоборот? Нужно же прилагать к таким проводкам расчеты, впрочем как и к любой другой бух операции, верно?
    Если я не там задала вопрос, пожалуйста, простите и переведите в нужную ветку, аууууу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana Tenin
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Окт 05, 2009 16:20:24   

    Резервный фонд формируется в обязательном порядке, если у вас в Уставе это прописанно, а так же условия создания. Если у вас это прописанно все в уставе, то на основании протокола учередителей с чистой прибыли создаете резерв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтик
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Окт 05, 2009 16:30:28 Сообщить модератору   

    Это Филиал нерезидента, поэтому у нас не Устав, а положение о филиале, учетной политики пока тоже нет, и для его создания и нужны все эти моменты. Меня интересует вышеописанный конкретный пример, когда еще имеется остаток по полученному финансированию от головной орг. нужно ли его на конец периода переоценять или создавать резерв, так как он выражен в Евро? Что с ним нужно делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana Tenin
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 06, 2009 14:30:11   

    Счет 5450 связан с изменением в собственном капитале причем тут собственный капитал и выделенные для филиала денежные средства, или эти денежные средства идут, как взнос в капитал филиала

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    у филиала не может быть собственного капитала

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    просто на конец каждого периода делаете переоценку валюты, так как это монетерная статья

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Окт 06, 2009 14:42:00 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Как создаются Резервы по ИПН? Какими проводками? Где можно об этом почитать подробнее?

    А их вообще кто-нибудь делает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana Tenin
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 06, 2009 14:48:55 Сказали Спасибо❤   

    Учетная политика у вас должна быть такой же как и у головного филиала, ну возможно с поправкой на сдешнее законодательство.

    Добавлено спустя 5 минут:

    Конечно, но явно не для ИП, разве что по сомнительным долгам и списанию материалов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lady_222
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Янв 09, 2010 16:10:36 Сообщить модератору   

    Кто нибудь сталкивался с созданием резерва по списанию товара...Дело в том что в октябре 2009 года создали в 1С УПП еще один объект как "Склад ПТВ"потеря товарного вида..Сейчас аудитор и западный контролер заваливают вопросами о создании резерва по данному случаю...А как его создать, какой процент брать, какие проводки, каким документом в 1 С 8 УПП?...Незнаю как быть ...ПОМОГИТЕ...

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    ПОМОГИТЕ...Где можно почитать, подскажите ... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lady_222
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Янв 15, 2010 11:01:38 Сообщить модератору   

    ПОМОГИТЕ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz