Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    Как исправить ошибку "Отражение ...
    Ошибка в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете"
    ТОО_УР Почему документ "Отражение з/платы в регл.учете" начисляет СН?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение в учете "опоздавших" счетов-фактур     
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Авг 01, 2008 15:53:01 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=147719#147719

    Я в Казахстане человек новый. Может и глупый задам вопрос, сорри, просто перепроверяюсь. Поиском пользовалась (это для тех кто начнет наезжать), ничего не смогла найти стоящего.

    Сейчас на дворе август. Поступила накладная и счет-фактура на приход ОС. Ну, у исполнителя в тумбочке завалялась.
    Могу я эти документы оприходовать августом, сдав при этом дополнительную декларацию по НДС за апрель? Или мне надо их проводить апрелем. Вопрос животрепещущий, т.к. бухгалтерскую отчетность составляем и сдаем ежеквартально. И собственник не поймет если вдруг у меня поменяются цифры за 2 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пт Авг 01, 2008 15:59:08 Сообщить модератору   

    ГБ33 говорит:
    Или мне надо их проводить апрелем.

    Именно АПРЕЛЕМ. И сдать доп.отчет по НДС за 2 квартал.
    ГБ33 говорит:
    у исполнителя в тумбочке завалялась.

    Исполнителю дать тумбочкой по голове.
    ГБ33 говорит:
    Вопрос животрепещущий, т.к. бухгалтерскую отчетность составляем и сдаем ежеквартально.

    Да ну???? А как вы думаете??
    ГБ33 говорит:
    И собственник не поймет если вдруг у меня поменяются цифры за 2 квартал.

    Натравите Собственика на Исполнителя.

    А вообще вы тоже ИСПОЛНИТЕЛЬ.
    В то смысле, что вы обязаны исполнять свою работу так, как оно должно происходить, а не сообразуясь пониманием собственика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 01, 2008 16:00:11   

    Поступление ОС по фактуре проводить датой, которая на этой фактуре. А дату ввода в эксплуатацию ОС, ставьте любую. Фактура апрельская? Да. доп по НДС будет сдавать за апрель. Неужто у соседей русских не также.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 01, 2008 16:10:22 Сообщить модератору   

    Нет у соседей совсем не так.
    Если счет-фактура "опоздала" её проводят по дате регистрации, в нашем примере август.
    И делают дополнительный лист к книге покупок за апрель и, соответственно, уточненную декларацию по НДС.
    А прошлый период НИКТО и НИКОГДА не трогает. Так можно до абсурда дойти и ждать счета-фактуры по полгода.

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Может я неудачный пример привела. Вопрос касается вообще всех документов от контрагентов. И по поступлению ОС и ТМЦ, и по оказанию услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 01, 2008 16:16:14   

    Круто у вас. Семен если прочитает обрадуется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 01, 2008 16:24:08   

    ГБ33 говорит:
    уточненную декларацию по НДС

    а это что значит? декларацию за какой период?

    Я думала НДС - налог косвенный и периоды зачётов и всё такое важно с точки налогобложения по НДС.
    ГБ33 говорит:
    до абсурда

    каже может быть абсурд, если с.ф. не должны быть выписана позднее оказ.услуги, поставленно товара. А значит услуга-товар появились на фирме, почему ждём полгода?
    Бывает, конечно, но не до абсурда....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 01, 2008 16:29:11 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Круто у вас. Семен если прочитает обрадуется.


    Круто, потому что закрываемся каждый месяц. И декларации по налогу на прибыль (читай КПН) сдаем каждый месяц, а не раз в год.
    И если еще и счета фактуры проводить той датой, которая на них стоит, то столько деклараций бы пришлось править. Сдохнуть можно.
    Поэтому меня местная нерасторопность просто в ступор приводит. :evil:
    Когда акт сверки для людей неведомым документом кажется, а требование побыстрее выставить документы, т.к. мы месяц закрываем, вообще чуть ли не непристойным предложением Shocked После этого невольно начинаешь думать о том, как хорошо дома

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 01, 2008 16:30:20   

    Ээээти казахи....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 01, 2008 16:33:02 Сообщить модератору   

    В России сдаются УТОЧНЕННЫЕ декларации, а не дополнительные.
    Суть в том, что в Казахстане сдается дополнительная декларация на РАЗНИЦУ. В России - уточненная, в том виде "как должно быть". И в налоговой сами выводят разницу и разносят в лицевые счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 01, 2008 16:34:40   

    ГБ33 говорит:
    И декларации по налогу на прибыль

    а это по какому режиму?
    в мировой практике учёт доходов по рез-ам года - это как раз достижением считается

    Я слышала мнение, что система налогобложения в РК "попередовее", чем в России, но не вникала - почему. Так у вас страна отчитывается по доходам ежемесячно? Или я что-то не поняла...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 01, 2008 16:35:50   

    Ну вообще-то можно написать докладную на сотр,сделать собрание и всем клизму вставить.Руководитель засунет поглубже.
    припугнуть чем-нибудь людей лишением премии КТУ например и поощерить при этом хороших работников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 01, 2008 16:36:15 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Ээээти казахи....


    Я этого не говорила Smile

    Это не национальная особенность, а МЕСТНАЯ. Жара видимо действует и все делается неспеша, не торопясь. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пт Авг 01, 2008 16:36:47 Сообщить модератору   

    ГБ33 говорит:
    в том виде "как должно быть"

    Звучит великолепно! Если не знать следующей крылатой фразы:
    Хотели как лучше, а получилось как всегда (с) Черномырдин

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 01, 2008 16:42:14   

    ГБ33 говорит:
    УТОЧНЕННЫЕ декларации, а не дополнительные.

    по большому счёту не понятно в чём большая разница, всё равно что-то досдавать. И дело привычки, конечно, что лучше. Мне как-то кажется, что сдавать на разницу - оно понятнее в итоге. И как раз период в учёте закрыли, потом получилось, что надо скорректировать, и сумма корр-ки и учёте и налоговом отчёте вот такая вот...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Авг 01, 2008 16:44:27 Сообщить модератору   

    ГБ33 говорит:
    Это не национальная особенность, а МЕСТНАЯ. Жара видимо действует и все делается неспеша, не торопясь.

    Ну и катилась бы в свою Россию. Twisted Evil
    Жара ей видети ли не нравится..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 01, 2008 16:46:27 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    ГБ33 говорит:
    И декларации по налогу на прибыль

    Я слышала мнение, что система налогобложения в РК "попередовее", чем в России, но не вникала - почему. Так у вас страна отчитывается по доходам ежемесячно? Или я что-то не поняла...


    Это конечно к теме не относится, но...
    Декларации по налогу на прибыль могут сдаваться ежеквартально, с уплатой ежемесячных авансовых платежей. И ежемесячно, по фактической прибыли.
    Предприятие само выбирает отчетный период. Выгоднее во всех отношениях отчитываться ежемесячно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пт Авг 01, 2008 16:46:36 Сообщить модератору   

    Где логика???
    Если мы стараемся собрать вовремя все нужные СФ, чтоб не сдавать допики.. То откуда "неспешность"??? Да мы блин, в процессе составления отчетов носимся как двухмоторные лоси по городу.. Счета собираем..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Авг 01, 2008 16:46:38   

    ГБ33
    это он шутит так
    ИМХО говорит:
    Жара ей видети ли не нравится..

    из подвала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Авг 01, 2008 16:49:34   

    ИМХО говорит:
    Ну и катилась бы в свою Россию.

    За это я случайно посмотрю на себя, и вспомню что я Админ. Мне не будет жалко если отправлю в бан. ГБ33 я лично приношу извинения за подвального партизана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Авг 01, 2008 17:01:45   

    ГБ33 говорит:
    Выгоднее во всех отношениях отчитываться ежемесячно

    Не согласна. А если прибыль и налог большой, деньги выложь, а к концу года в убытки подадешь? А деньги-то заплатил, а убытком как воспользоваться?
    И подводя предварительные результаты по году можно что-то предпринять, прикупить ОС, ещё что-то сделать.

    Не ну может я и правда не понимаю, но оплаты равномерные - это удобно, но окончательный расчёт честнее делать за какой-то укрупнённый период. И даже честнее делать с возвратом излишне уплаченных авансовых, что бывает за бугром....

    Всё же мне,ГБ33, кажется, у вас сложился стереотип определённый, не факт, что лучше. Лучше - когда реже отчитываешься и платишь, но своевреммено учитываешь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Авг 01, 2008 17:32:11 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Семен если прочитает обрадуется.

    Прочитал...Медленно впадаю в ступор и офигеваю...
    ГБ 33, а как же бухучет ? В БУ вы тоже учитываете приход ОС по дате фактического поступления СФ (август) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Авг 01, 2008 17:34:17 Сообщить модератору   

    Тема плавно перешла в спор по налогу на прибыль. Smile Не возражаю.

    Мара, вы пропустили слова "по фактической прибыли".

    Покажу на примере.
    За 1 квартал предприятием получена прибыль 120 тысяч рублей. И исходя из этого (при сдаче отчетности ежеквартально) мы обязаны будем уплатить во 2 квартале налог на прибыль по 40 тысяч рублей ежемесячно.
    Но... в апреле и мае нами получен убыток. Но мы тем не менее платили авансовые платежи. А откорректировать наши платежи мы сможем только по итогам 2 квартала.
    При отчетности помесячно по ФАКТИЧЕСКОЙ прибыли мы бы заплатили налог на прибыль за 1 квартал (помесячно) и ничего бы не платили за апрель и за май. Таким образом, у нас не произойдет оттока денег и мы всегад будем платить в бюджет только столько, сколько должны.

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    Compas говорит:
    ИМХО говорит:
    Ну и катилась бы в свою Россию.

    За это я случайно посмотрю на себя, и вспомню что я Админ. Мне не будет жалко если отправлю в бан. ГБ33 я лично приношу извинения за подвального партизана.


    Спасибо. Я не обращаю внимания. За 16 лет моего главбухства стала толстокожей.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    т.Сема говорит:
    Цитата:
    Семен если прочитает обрадуется.

    Прочитал...Медленно впадаю в ступор и офигеваю...
    ГБ 33, а как же бухучет ? В БУ вы тоже учитываете приход ОС по дате фактического поступления СФ (август) ?


    Та-а-ак, начинается. Я же не сказала, что мы всегда так делаем. Я за то, чтобы все сдавалось вовремя. И уже не один был лишен премии за то, что вовремя не принес доки в бухгалтерию. Но... Видимо до некоторых долго доходит.

    Вопрос в том, что стоит ли "открывать" период в бухучете для того, чтобы провести "опоздавшую" счет-фактуру (пусть это будут услуги, а не ОС, раз это вас так смущает).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Авг 01, 2008 17:43:43   

    ГБ33 Вам придется защищаться аргументировано, а я прослежу чтоб Вас лично не оскорбляли. Пока и я не убедился что лучше у вас в россии учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Авг 01, 2008 17:47:16   

    ГБ33 говорит:
    по итогам 2 квартала

    а мы можем откорректировать после сдачи Декр по КПН когда хотим....

    А вот, если вы получили прибыль - заплатили 40 тыс налога, а потом - убытки-убыки и в принципе год плохой - в рез-те 40 тыс отдано и ничего в течении года не "поправляется". А у нас: в случае годового отчёта - по результату года ничего не заплачу. Ну если только авансовые промелькнут, но плавно перейдут в счёт будущих платежей.
    Чес слово друзья, неужели платить по результатам одного месяца выгоднее? Или у меня тоже стереотип?. Всё-таки года даёт возможность предпринимателю как-то опомнится, отладиться, денег на налог подкопить.

    Прийду из недельного отпуска - подумаю. Но система и впрям какая-то устарешая в РК на беглый взгляд. Может для отдельной ситуации и выгоднее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГБ33
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Авг 01, 2008 17:54:26 Сообщить модератору   

    Простите, я видимо тороплясь свои мысли выложить, поэтому упускаю важное.

    По налогу на прибыль ОТЧЕТНЫй период - квартал или месяц.
    А НАЛОГОВЫЙ - год. Т.е. как и везде налог на прибыль считается нарастающим итогом за ГОД.
    Т.е. если вы по году получили убыток, то вы и не будете ничего платить.
    В случае по квартальной сдаыи переплата в лучшем случае будет за квартал, а в случае помесячной отчетности только за 1 месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Авг 01, 2008 22:01:28   

    ГБ33 говорит:
    По налогу на прибыль ОТЧЕТНЫй период

    трудновато представить, что из себя вся система представляет, но если глобально мыслить, предпринимательские расходы(как и доходы) зачастую имеют "растянутый" характер, подводить итог по фактическим доходам ежемесячно или квартально - для не очень большого предпринимательства и не для производства - тоже. Больше похоже на то что купил за 5 коп, продал всё-всё за 1 рубь в тот же месяц-квартал - может и подходит. Мне кажется за месяц опредилить фактический доход - это очень плановая экономика. Прям как в СССР.
    А при этом метод начисления у вас или кассовый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Авг 02, 2008 10:07:57 Сообщить модератору   

    Цитата:
    а требование побыстрее выставить документы, т.к. мы месяц закрываем, вообще чуть ли не непристойным предложением После этого невольно начинаешь думать о том, как хорошо дома

    Скорее всего, вы ни разу не сталкивались с налоговой оптимизацией через аффилированные дочерние ИП/ТОО на СНР (в РК) или у вас в РФ на ЕНВД/ЕСН. И в России, и в РК такая оптимизация имеет место быть, и более того - она законна. Поэтому и доки не торопятся выставлять - считают обороты по всем фирмам, чтобы не пролететь и не "высадиться" на ОУР...Созваниваются с поставщиками, какие обороты "показать"...А в то, наивная, думаете, что вся проблема в нашей нерасторопности...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 16, 2010 21:56:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, принесли счета фактуры за 2008 год.
    Ни мы, ни поставщики не являемся плательщиками НДС. Мы еще и КПН не платим.
    Если не проведу данные с/ф, сильно ошибусь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Фев 16, 2010 22:52:21 Сказали Спасибо❤   

    Как посмотреть, акт сверки с данным поставщиком у вас точно никогда не пойдет... А в остальном все зависит от суммы и существенности...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 16, 2010 23:07:36 Сообщить модератору   

    Сумма небольшая - 7000 тг., приобретали материалы. Получается и авансовые, и кассу, и годовой переделывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Фев 16, 2010 23:10:02   

    Если честно - я бы лично не парился... А засунул эти фактуры обратно тем кто их принес... Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Фев 16, 2010 23:17:26 Сообщить модератору   

    Спасибо вам. Директор принес, возмущаться не приходится.
    Как вы думаете, эти с/ф при проверке поставщика не смогут проявиться? Если предположить встречную проверку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Фев 16, 2010 23:22:35   

    Могут, но на это вы можете ответить, что таких документов вы не получали... А тем паче если вы неплательщики НДС и КПН
    необходимость таковых проверок в принципе отпадает... Никто из обоих сторон свой

    Добавлено спустя 19 секунд:

    доход не занижал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Фев 16, 2010 23:23:56 Сообщить модератору   

    Поставщики могут быть плательщиками КПН, не выясняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 16, 2010 23:27:21   

    Это вас не должно волновать, да и их - они то у себя эти счета-фактуры провели вовремя...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Фев 16, 2010 23:29:16 Сообщить модератору   

    Очень Вам признательна, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Фев 16, 2010 23:30:18   

    Спокойной ночи, добрая девушка!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz