Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оплата налогов после сдачи ликвидационной декларации
    какой срок уплаты НДС после сдачи ликвидационной по НДС?
    После сдачи 300формы ликвидационной п...
    Заполнение 101.02 - после сдачи декларации.
    Отозвали свидетельство по НДС. Без сд...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной     
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 23, 2010 13:58:41   

    ТОО на ОУР. После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились, а приобретения в 2009 не было. Подскажите, пжл, как отразить увеличение стоимости товаров и ОС и заполнить остатки товаров (в расходах по реализованным товарам). Или для начала пошлите меня ( в смысле направте) кудыть-нибудь

    Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:

    Елена Т, где Вы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3487 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 23, 2010 19:31:02   

    EVDOKIY говорит:
    После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились

    Почему?
    При начислении НДС разве относится на себестоимость? Часть на зачетный НДС, а часть на затраты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 23, 2010 22:33:17   

    остатки товаров и стоимость не должны измениться, в случае подачи ликвидационный декларации сумма остатков ТМЦ и ОС нужны в качестве определения базы для начисления НДС - а именно являются облагаемым оборотом (отражаете в строке 300.00.001).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 23, 2010 23:43:43   

    Разве при начислении НДС на остатки товаров и ОС не увеличивается стоимость их? как если бы мы не брали в зачет НДС при приобретении этого товара или ОС? соответственно себестоимость при списании(реализации) товаров будет больше,а по ОС аморт.отчисления увеличатся? ведь я при начислении НДС делаю проводки по бухучету и затрагиваю при этом счет 1330 и 2410? или я что-то неправильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 24, 2010 08:52:08   

    G_B говорит:
    Разве при начислении НДС на остатки товаров и ОС не увеличивается стоимость их? как если бы мы не брали в зачет НДС при приобретении этого товара или ОС? соответственно себестоимость при списании(реализации) товаров будет больше,а по ОС аморт.отчисления увеличатся? ведь я при начислении НДС делаю проводки по бухучету и затрагиваю при этом счет 1330 и 2410? или я что-то неправильно поняла?

    И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Энни
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 24, 2010 10:15:49   

    И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не Crazy[/quote] :lol:

    Начисленный НДС при снятии я отнесла на себестоимость ТМЗ и ОС. А в расход в форму 100 они попадут при их реализации ип амортизации ОС. я так считаю. ведь если вы не плательщик НДС и приобретаете ТМЗ с НДС вы этот НДС в расход себе сразу не относите? ли я уже ничего не понимаю??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 24, 2010 12:58:50   

    Уважаемые форумчане, никого не хотела обидеть аукнув Елене Т, дело в том, что она очень помогла мне разобраться в 300 ликвидационной. А в принципе в этой форме я же показала остатки товаров и ОС. Мне непонятно, каким образом это связать в 100, м.б. все-таки показать приход по стр.100,00,030 IVA?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Энни
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 24, 2010 15:07:35   

    А если просто заполнить стр. 100.00.030 II на начало, а III на конец периода будет видно что стоимость изменилась? :pardon:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 25, 2010 17:05:21   

    G_B говорит:
    ... или я что-то неправильно поняла?

    G_B, по-моему только нас интересовал этот вопрос. Если Вы прояснили что-то, наведите меня, пжл, я нигде пока ничего не узнала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 25, 2010 17:14:41   

    А может этот НДС в расход, а не на вычет. Мы же остатки товара включили для определения НДС как бы в оборот облагаемый (как если бы реализовали), чем не расход по реализации, вычитаемый, тем более прям деньгами заплатили....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 25, 2010 17:25:57   

    Ув.Мара, я так и думаю, что в расход
    Цитата:
    показать Расход=приход по стр.100,00,030 IVA?
    , а откуда? вот вопрос, или я вообще не в том направлении думаю. Подскажите!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 25, 2010 17:31:11   

    Мара говорит:
    а не на вычет

    вот елки - я же хотела писать - в расход, на вычет...... Sad , я бы в прочие поставила...по-моему с НДСом, который нельзя было в зачёт, а надо было на вычет, всегда так делали...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 25, 2010 17:35:50   

    Я помню, что у Вас была подобная ситуация, но вроде без снятия. Вы сейчас просто предполагаете, или из опыта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Еркин
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Фев 25, 2010 17:40:29 Сообщить модератору   

    Confused по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому?

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Confused по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 25, 2010 17:44:43 Сказали Спасибо❤   

    Я делала на каждую единицу остатков

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    МНОГИЕ не любят НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Фев 26, 2010 11:45:56   

    EVDOKIY говорит:
    ТОО на ОУР. После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились, а приобретения в 2009 не было. Подскажите, пжл, как отразить увеличение стоимости товаров и ОС и заполнить остатки товаров (в расходах по реализованным товарам). Или направте


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 26, 2010 14:33:31 Сказали Спасибо❤   

    По ОСам 2 варианта, или как поступление ФА или как вычет последующих расходов. Но в кодексе не нашла подходящей формулировки для увеличения балансовой стоимости из-за НДС. Логичнее включить в поступление - как удорожание, и относить на вычеты ч/з амортизацию.
    А по ТМЦ если не включать в приобретено, то будет "минус" по расходам: 100.00.030II - 100.00.030III-0, включите сумму НДС в прочие, и расходы получатся 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Еркин
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Фев 26, 2010 16:20:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    При начислении НДС разве относится на себестоимость? Часть на зачетный НДС, а часть на затраты


    Так начислять в бухучете или нет - как делать, все-таки!!!?
    Ведь после сдачи ликвидационной нас снова поставили на учет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Фев 28, 2010 21:05:27   

    Статья 100, п.12, но это в случае, когда вы не плательщик НДС, как я поняла этот закон, сумма НДС уплаченного идет на вычеты, но не включается в себестоимость. Поправьте спецы, если неверное суждение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Мар 03, 2010 10:33:18 Сообщить модератору   

    Я накидывание НДС сделала только 01.01.2010, так как снятие с НДС происходит именно этого числа, а 31.12.2009 предприятие ещё является плательщиком НДС. Поэтому проблемы я поимею в годовом за 2010 год. Думаю так будет правильнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Мар 03, 2010 22:25:35   

    Если 300 ликвидационная за 4 квартал 2009 года, правильно ли будет накидывать НДС в 1 квартале 2010?

    Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

    И еще, на момент составления отчетности Вы уже точно знаете, что себестоимость запасов увеличится, тем более дата 1.01, так что по принципам, это нужно отразить в балансе на отчётную дату...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Мар 05, 2010 12:02:47   

    Согласна с Вами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нармина
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Мар 15, 2010 18:27:39 Сообщить модератору   

    А я так и не поняла Embarassed НДС относится на с/с товара,или ставим на вычет? И как в ф.100 отразить?

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    т.е. относим на с/с товара, увеличивается остаток на конец года, оборотов за год не было, поф.100 получается убыток??? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Юрьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Апр 17, 2010 12:28:44 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане!! Вопросы по этой ветке так и остались без ответа! Помогите, пожалуйста, разобраться!
    После сдачи ликвидационной декларации, как верно заполнить 100.00.
    НДС включенный в себестоимость товаров можно брать на вычеты?
    И какую сумму указывать в доходе от реализации, если с учетом ликвидационной оборот был увеличен на сумму остатков!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz