Каким образом отразить в 1.С депонирование заработной платы?
|
|
#1 Пн Мар 01, 2010 09:31:23
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=312901#312901
Здравствуйте!
Подскажите как правильно в 1С-ке, бухгалтерии(релиз 264) отразить депонированную зарплату.
Ситуация следующая: Начисляется зарплата (формируется ведомость начислений), формируется ведомость зарплата к выплате через кассу. Люди деньги начинают получать, и кто-то не приходит(видимо, не нужны ему сейчас деньги). Оставшуюся сумму денег нужно депонировать.
И вот тут начинаются сомнения как это правильно сделать в 1С, подправить ведомость зарплаты к выплате, т.е. убрать неполучивших, и сформировать еще одну новую(с поставленной галочкой включая депонированные суммы).
Или как?
Надеюсь, на вашу помощь уважаемые участники!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Мар 01, 2010 14:37:06
|
|
|
Понятно. Потом когда придет время выплаты, я создаю документ "выплата заработной платы", с галочкой с учетом депонированной зарплаты,
заполняю сотрудниками и провожу его.
А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Мар 01, 2010 15:12:10
|
|
|
Вот смотрите что получается:
1. Делаю документ начисления за январь 2010 от 31.01.10.
2. Делаю документ "выплата з/п" по сотрудникам от 03.02.10 //у интересующего меня сотрудника сумма к выплате 35 705,10
В расчетной ведомости по нему конечное сальдо 0,10т.
3. Все получили зарплату, а он нет. =>Делаю документ "Депонирование" от 06.02.10, после автоматического заполнения, оставляю там только нужного мне сотрудника и провожу. Расчетная ведомость по сотруднику на февраль 2010:
Нач сальдо 35705,10
Задолженность по деп зарплате 35705,10
Выплачено 35705,10
Конечное сальдо -35705,10
Делаю документ выплата зп, но конечное сальдо так и остается минусовым.
Вот тут я и запутался.
Может я что-то не так делаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Мар 01, 2010 22:01:37
|
Сообщить модератору
|
|
Ситх говорит: |
А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть? |
Убирать.
Дария Кайратовна говорит: |
Оставляете, как есть, ведь если вы его отредактируете, то нет смысла в документе Депонирование" |
А какой смысл у этого документа?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 02, 2010 09:25:16
|
|
|
Хмммм.
Цитата: |
Получается, что у Вас в ведомости начислений в графе "Выплачено" уже стоит 35705,10, а потом Вы еще отдельно делаете документ "Выплата з/п" |
Пока я пытаюсь понять как делать правильно, если он не нужен у меня его точно не будет.
Цитата: |
А как быть с документом "Выплата заработной платы" самым первым, его нужно редактировать(т.е. убирать убрать оттуда сотрудников неполучивших з/п) или оставить как есть? |
А как быть тогда с распечатанным экземпляром, на нем ведь и печать есть и подпись?!
Если выплату редактировать, мне кажется смысла нет в документе депонирование. Или как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Мар 02, 2010 09:40:01
|
Сообщить модератору
|
|
Ситх говорит: |
А как быть тогда с распечатанным экземпляром, на нем ведь и печать есть и подпись?! |
Вы это про Т-2? Так там русским по белому
Цитата: |
По настоящей платежной ведомости выплачено KZT
и депонировано |
Ситх говорит: |
Если выплату редактировать, мне кажется смысла нет в документе депонирование. Или как? |
Если напишете "депонировано" то и сальдо должно быть на 3394, а не на 3350.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Мар 02, 2010 11:24:18
|
|
|
Понял. А потом когда нужно будет выплатить вот эту депонированную з/п мне нужно будет делать новый документ к выплате зарплаты?
или я туплю? Можете вынести небольшой вердикт, в каком порядке и как нужно все это делать?(Чтобы вопросов уже точно не возникало)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Мар 02, 2010 11:53:39
|
Сообщить модератору
|
|
Ситх
Я думаю, у Вас два варианта:
1. Вариант первый - простой:
Ведомость начислений
Ведомость пенс и соц отчсилений
Выплата з/п
Если кто-то из сотрудников не получил з/п, удаляете их из Выплаты, распечатываете заново и пусть еще раз распишутся. "Неполучившие" автоматически "вылезут" у Вас в следующей Ведомости начислений
2. Вариант второй - сложный:
Ведомость начислений
Ведомость пенс и соц отчислений
Выплата з/п
Депонирование з/п
Те сотрудники, которые не получили з/п, будут у Вас в Депонировании
Если я не правильно рассуждаю - подправьте меня, г-н Cleaner
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
неправильно - пишется слитно :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|