Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Штрафы за исчисление АП по КПН (больше/меньше начисленного КПН)
    Оплата пени больше начисленного, как отразить в бухучете?
    НДС в зачете
    НДС в зачете
    НДС в зачете, можно ли перекинуть на КПН??
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в зачете больше начисленного     
    elen4ik6
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Мар 10, 2010 00:09:07 Сообщить модератору   

    Здраствуйте.Подскажите пожалуйста.У нас ИП по ОУР.Занимаемся импортом.Соответственно растомаживаем товар.За предыдущие годы (за счет корректировки ГТД)накопилось в НУ плюс 4 миллиона по НДС .Что можно предпринять с этой переплатой?Для следующей расстоможки товара можно использовать?Или надо писать заявление на возврат?Посоветуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 10, 2010 05:06:56   

    думаю. что только оставить в зачёте, реализация "съест".....или у вас как переплата в таможне сложилась? что значит
    elen4ik6 говорит:
    накопилось в НУ плюс 4 миллиона по НДС
    и
    elen4ik6 говорит:
    за счет корректировки ГТД
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 10, 2010 06:34:29   

    Если эти
    elen4ik6 говорит:
    4 миллиона по НДС
    уйдут быстро, то используйте как зачетную сторону.
    elen4ik6 говорит:
    Для следующей расстоможки товара можно использовать
    - не получится, так как у вас переплата висит на коде 105101 или на КБК НДС на импорт?
    При возврате - налоговая проверка по НДС за рассматриваемый период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elen4ik6
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 10, 2010 11:14:26 Сообщить модератору   

    думаю. что только оставить в зачёте, реализация "съест"

    В том-то и дело , что при реализации товара НДС начислиться меньше.По коду 105101 в налоговой висит 4 миллиона.Накопилась эта сумма с 2005 года из-за корректировки товара.Вообщем, наверное пока не трогать?А то подам заявление на возврат,а налоговая проверку назначит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 10, 2010 11:18:48 Сообщить модератору   

    насколько я знаю, что если НДС не был уплачен, а взят в зачет и из-за этого на лицевом висит сумма, то они не возвращают же, да?
    elen4ik6 говорит:
    А то подам заявление на возврат,а налоговая проверку назначит.

    да, они скорей всего захотят удостовериться в происхождении суммы по 105101

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 10, 2010 11:20:08   

    elen4ik6 говорит:
    что при реализации товара НДС начислиться меньше

    странное дело, конечно....но увас же не одна реализация будет, вы что же прекратить деятельность намерены?

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    elen4ik6 говорит:
    за счет корректировки ГТД)

    а мне это не даёт покоя... что это значит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Мар 10, 2010 11:22:29 Сообщить модератору   

    elen4ik6 говорит:
    По коду 105101 в налоговой висит 4 миллиона
    вы можете заявить возврат, проверка обязательно будет. Только не понятно вы как-то пишите
    elen4ik6 говорит:
    Для следующей расстоможки товара можно использовать
    у вас никак с этого кода не попадет на код НДС по импорту, поэтому использовать не можете, код НДС импорта, допустим из РФ 105105. Для того, чтобы попал на этот код, нужно оплатить на него, а НК не будет переводить с кода на код. Они вам так и посоветуют
    elen4ik6 говорит:
    оставить в зачёте, реализация "съест


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz