Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 21 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 21 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 21 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2024 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2024 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г (ф.101.04)
до 21 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    За 2010 СГД превышает 325 000 МРП, то...
    Надо ли ИП сдавать расчет авансовых платежей по ИПН
    Надо ли сдавать расчет авансовых платежей 101.01 в 2019 г.?
    Новое ТОО: надо ли сдавать расчет авансовых платежей по КПН?
    Нужно ли сдавать расчет авансовых платежей за 2013г?
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком случае можно не сдавать Расчет авансовых платежей по КПН (Ф.101.01 и 101.02) на 2010 год     
    Апанасик Валентина
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Янв 20, 2010 17:45:05   

    Здравствуйте! Помогите,кто чем может : у нас в Актау ажиотаж все ринулись сдавать 101.01( у кого не превышал 325 000 МРП) ,говорят в НД есть какое-то письмо,что необходимо сдать,дозвонится не возможно, новостей на балансе по этому поводу тоже нет,что делать ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Ср Янв 20, 2010 17:51:21 Сообщить модератору   

    Апанасик Валентина говорит:
    говорят в НД есть какое-то письмо,

    это письмо кто-нить видел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Ср Янв 20, 2010 17:56:25   

    Апанасик Валентина
    Ориентироваться надо на Налог.кодекс, тут 5 страниц о том в каком случае можно не подавать расчет.
    Почитайте, еще раз посчитайте превышает или нет. Не превышает - не обязаны сдавать. Если было бы письмо с МФ НК РК, то на балансе были бы все в курсе.
    Поддадитесь слухам и непонятному ажиотажу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Янв 20, 2010 18:00:49 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Поддадитесь слухам и непонятному ажиотажу?

    думаю не стоит.
    в этом году столько проблем було у тех, кто в прошлом сдали эти расчеты на "авось"..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Еленка80
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Ср Янв 20, 2010 19:02:04 Сообщить модератору   

    Добрый вечер всем!
    Подскажите пожалуйста, если в 2008 году были убытки - надо сдавать 101.01?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Ср Янв 20, 2010 19:05:48 Сказали Спасибо❤   

    Еленка80
    Читать здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=296972#296972

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Ср Янв 20, 2010 19:06:30 Сообщить модератору   

    Еленка80
    сдавать или не сдавать, это нужно опираться не на убытки или прибыль, а на СГД 2008 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Еленка80
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Ср Янв 20, 2010 19:08:01 Сообщить модератору   

    Извините, но до конца не поняла.
    т.е. по-скольку СГД был, то сдавать эту форму не надо? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Ср Янв 20, 2010 19:09:48   

    Вы прочли сообщения по ссылке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Ср Янв 20, 2010 19:10:02 Сообщить модератору   

    СГД за 2008 год если не превышает 325000 мрп, то вы имеете право не сдавать 101.01 за 2010 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Еленка80
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Ср Янв 20, 2010 19:10:32 Сообщить модератору   

    Да

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

    Еще раз спасибо Вам за внимание и оперативность!!! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Апанасик Валентина
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Пт Янв 22, 2010 10:57:43   

    Всем балансовцам большое спасибо,я и так знаю,что не нужно сдавать, тем более СГД не превышает 325 000 МРП,но бухгалтера мелких ТОО звонят спрашивают,переживают и верят больше Вам ,чем НД,пришлось народ поуспокоить сославшись на ваши ответы.
    Я их распечатала и отдала. Все остались довольны!! :ROFL:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Чт Янв 28, 2010 12:44:09   

    Читаем письмо НК МФ от 19.01.2010 г. №НК-21-51/541, по которому получается не очень красивая картина... Кто-нибудь видел это письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Чт Янв 28, 2010 13:51:54   

    Нет возможности выложить письмо в электронном виде, выложу один абзац дословно:

    "Вышеуказанным пунктом установлено, что в случае, если налогоплательщик не исчислял авансовые платежи по КПН в предыдущем налоговом периоде, сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, исчисляется исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период"

    Речь идет о пункте 4-1, вступающем в действие с 01 января 2010 года.

    Говорят, что проходят семинары на которых ссылаясь на это письмо, говорят что расчеты авансовых платежей обязаны сдавать все налогоплательщики. Однако мы почитав это письмо, расценили пункт 4-1 не в противовес пункту 2, а во исполнение его. Тем не менее в расчеты сданные по предыдущему периоду, при планируемом большем текущем доходе, скорее всего потребуется вносить изменения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Чт Янв 28, 2010 13:59:39 Сообщить модератору   

    Пункт 4-1 в какой статье?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Чт Янв 28, 2010 14:03:40   

    в 141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Чт Янв 28, 2010 14:07:07   

    ну елки - я так понимаю, что это аналогично, как если бы при убыточном годе, есть необходимость сдавать после сдачи, но нет как бы "базы" - поэтому ставим "предполагаемую"....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Чт Янв 28, 2010 14:11:25   

    Мы тоже так считаем... А еще думаем, что не могут в одной статье быть два пункта противоположных друг-другу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vasilek777
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Чт Янв 28, 2010 14:12:26 Сообщить модератору   

    Письмо НК МФ РК от 19 января 2010 года № НК-21-51/541
    Относительно исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период
    Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики от 19 января 2010 года № НК-21-51/541
    Налоговые департаменты
    по областям, г. Астана и Алматы,
    СЭЗ «Мокпорт Актау»,
    «ПИТ», «Астана-жана кала»,
    «Онтустик», «Бурабай»
    Управление мультимедийной связи
    по разъяснению налогового законодательства
    Налогового департамент по г. Астана
    Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан относительно исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, доводит до Вашего сведения следующее,
    В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» статья 141 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) дополнена новым пунктом 11, вступающим в действие с 1 января 2010 года, согласно которому вновь возникшее юридическое лицо в результате реорганизации путем разделения или выделения исчисляет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в налоговом периоде, в котором осуществлена такая реорганизация, а также в течение двух последующих налоговых периодов в случае, если реорганизованное путем разделения или выделения юридическое лицо исчисляло авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в налоговом периоде, в котором осуществлена такая реорганизация.
    В налоговом периоде, в котором осуществлена реорганизация путем разделения или выделения, а также в течение двух последующих налоговых периодов сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется вновь возникшим юридическим лицом в результате реорганизации путем разделения или выделения исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
    Кроме того, обращаем Ваше внимание, что проектом закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения», принятым Парламентом Республики Казахстан 28 декабря 2009 года, по которому в настоящее время проводятся процедуры согласования и подписания, предусмотрено дополнение статьи 141 Налогового кодекса новым пунктом 4-1, вступающим в действие с 1 января 2010 года.
    Вышеуказанным пунктом установлено, что в случае, если налогоплательщик не исчислял авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в предыдущем налоговом периоде, сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
    Настоящее письмо направляется для руководства в работе.
    Налоговым департаментам принять меры по доведению данного письма до сведения налогоплательщиков путем его размещения на информационных стендах в центрах по приему и обработке информации, а также на web-сайтах территориальных налоговых органов.
    Заместитель
    Председателя Налогового комитета
    Министерства финансов
    Республики Казахстан
    Т. Ботаканова

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Чт Янв 28, 2010 14:29:46 Сообщить модератору   

    Ну во-первых, официальной информации о подписании
    Vasilek777 говорит:
    закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения»

    еще нет и текста его тоже нет. Может в окончательном тексте дополнение 4-1 не останется.
    Даже если останется, то абсолютно ясно, что п.4-1 относится к тем налогоплательщикам, у которых СГД больше предельного и которые обязаны сдавать расчет авансовых платежей, а тех, кто в эту категорию не попадает, он не касается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Чт Янв 28, 2010 14:31:09   

    мне срок нравится письма, 19-е и то что еще на процедуре согласования.....ну в принципе, кто как бы не заполнил - теоритически и практически это можно назвать "предполагаемым" доходом....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Чт Янв 28, 2010 14:35:09 Сообщить модератору   

    Кстати, в том же проекте закона была корректировка п.2 ст.141: вместо
    Цитата:
    Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу:

    предполагалась такая формулировка
    Цитата:
    Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Чт Янв 28, 2010 14:40:29   

    Поторопились налоговики с письмом что ли? Кто вчера или позавчера был на семинаре в г.Алматы, который вела некая Савченко, аудитор некой фирмы? Говорят что там бухов откачивали... после того как сказали что они все должны были сдать расчеты... Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Чт Янв 28, 2010 14:43:16 Сообщить модератору   

    Это не налоговики поторопились, в их разъяснениях никаких противоречий не вижу, а интерпретаторы письма...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Чт Янв 28, 2010 14:48:06   

    Почему же не поторопились, если письмо вышло раньше самих изменений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Чт Янв 28, 2010 15:04:52 Сообщить модератору   

    Так они там честно пишут, что это проект и кстати никаких далеко идущих выводов из этого пункта 4-1 не делают.
    А вот на каком основании аудиторы из этого письма сделали свои выводы о необходимости игнорировать п.2 ст.141, абсолютно непонятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katrin17
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Пт Фев 26, 2010 10:29:34 Сообщить модератору   

    Доброго дня коллеги!
    Вновь созданное ТОО (Февраль 2010 г.) предполагает СГД по итогам 2010 г. более 325000-кратного МРП.
    В связи с тем, что опубликовано Письмо НК МФ РК от 19 января 2010 года № НК-21-51/541, в котором: "Вышеуказанным пунктом установлено, что в случае, если налогоплательщик не исчислял авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в предыдущем налоговом периоде, сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период". , встает наболевший вопрос.
    Итак, вопрос знатокам!
    1) Представлять ли расчет по авансовым платежам по КПН на 2010 г. по вновь созданному предприятию?
    2) В какой срок с момента гос. регистрации?

    Заранее признательна за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Пт Фев 26, 2010 10:35:00   

    Katrin17
    Предоставлять расчет не надо. То, что вы планируете СГД за 2010 больше 325000МРП, будет актуально для 2012 г, когда вы обязаны будете сдавать расчеты (если НК не поменяют). Следите в течении года за своей прибылью. Если видите, что нарастает, то платите КПН просто так, авансом, без каких-либо расчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Пт Фев 26, 2010 10:43:45   

    Katrin17
    Katrin17 говорит:
    ) Представлять ли расчет по авансовым платежам по КПН на 2010 г. по вновь созданному предприятию?

    В соответствии ст.141 п.2 пп.2 НК РК,Вы вправе не начислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН в 2010 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katrin17
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Пт Фев 26, 2010 18:00:39 Сообщить модератору   

    Катеночку и Esiphi спасибо за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Пн Мар 01, 2010 18:51:18 Сообщить модератору   

    Если предприятие не работало а с марта выиграли тендер мы должны сдавать 101.02 или как? в январе мы не знали что у нас будут объемы, предприятие не работает с 2007 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Пн Мар 01, 2010 18:54:43   

    gulzhamal
    А 101.01 сдавали или нет? Если не сдавали - каковы причины?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Пн Мар 01, 2010 18:54:54 Сообщить модератору   

    gulzhamal
    если ваш Доход в 2008 году не превышает 325000 МРП, то вы не обязаны сдавать Расчет по форме 101.01.
    gulzhamal говорит:
    предприятие не работает с 2007 года.

    значит не надо

    Добавлено спустя 41 секунду:

    сорри,
    gulzhamal говорит:
    101.02


    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    не заметила. что 101.02. привыкла что здесь 101.01 обсуждали. простите еще раз

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Елена Т говорит:
    Если не сдавали - каковы причины

    скорей всего потому что
    gulzhamal говорит:
    предприятие не работает с 2007 года.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Вт Мар 02, 2010 09:58:21 Сообщить модератору   

    Да предприятие не работает с 2007 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Чт Апр 01, 2010 17:14:33 Сообщить модератору   

    Как заполнить ф. 101.02 после сдачи Декларации?
    обсуждается в теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=26187

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sakura
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Чт Апр 01, 2010 20:52:08   

    Добрый вечер.Помогите разобраться, путаюсь в правильности по теме "Как заполнить форму101.02 после сдачи Декларации.Сдавала форму101.01 за 2009 год ,по которой платила по 9167 тенге первые три месяца года и оставшие 9мес .За 2008 и2009год СГД меньше 325тыс МРП.
    В 2009г. без учета переносимых убытков был доход.Сдаю ли я форму 101.02 ?

    из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=26187 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Чт Апр 01, 2010 21:06:10 Сказали Спасибо❤   

    sakura
    Если не сдавали 101.01, то не сдаете 101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксю
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Чт Апр 08, 2010 11:43:14 Сообщить модератору   

    Добрый день!! Я сдала 100 форму за 2009год СГД не превышает 325 000. Разве я должна сдавать 101.01 или 101.02?? Что то я совсем запуталась. Плскажите пожалуйста.

    из темы перенесено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=26187 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Чт Апр 08, 2010 11:48:25 Сообщить модератору   

    во-первых с
    Ксю говорит:
    Разве я должна сдавать 101.01

    опоздали, срок сдачи был не позднее 20.01.10г.
    Ксю говорит:
    или 101.02?

    читайте эту тему, она ваша

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Чт Апр 08, 2010 13:17:46   

    Добрый день! А если ТОО не должно было сдавать в 2009 авансовые расчеты, но сдали с нулями, на конец года образовался убыток, в 2010 году 101,01 не сдавало, надо ли сдавать теперь 101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Чт Апр 08, 2010 13:19:53 Сказали Спасибо❤   

    кудряшка сью
    нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Чт Апр 08, 2010 13:21:20 Сообщить модератору   

    кудряшка сью говорит:
    надо ли сдавать теперь 101.02

    нет, думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Чт Апр 08, 2010 13:28:44 Сообщить модератору   

    кудряшка сью говорит:
    101,01 не сдавало, надо ли сдавать теперь 101.02?

    ну вы опять...
    в прошлом году сколько было проблем из-за того, что не сдали 101.01, а потом сдали 101.02... и темы были об этом... и дискуссии об этом вели и в течение года писали о том, что налоговый орган имеет претензии к таким... вспоминайте, читайте, изучайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Чт Апр 08, 2010 18:14:24   

    да, Solitary, спасибо! я помню, что это обсуждалось, но просто хотела уточнить, чтобы опять не было неприятностей. Elis предупреждала, что если сдали, то "значит впряглись в авансовые на весь год" , т.е. получается, что к 2010г это не относится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #145 Чт Апр 08, 2010 20:00:38 Сообщить модератору   

    кудряшка сью, вы то одно говорите, то другое, сконцентрируйтесь пожалуйста.
    кудряшка сью говорит:
    в 2010 году 101,01 не сдавало, надо ли сдавать теперь 101.0

    кудряшка сью говорит:
    Elis предупреждала, что если сдали, то "значит впряглись в авансовые на весь год"

    Это же противоположные ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Чт Апр 08, 2010 20:31:16 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    сколько было проблем из-за того, что не сдали 101.01, а потом сдали 101.02.

    А по-подробнее можно? Искала через поиск, но все как-то не по этому вопросу. Аналогичная ситуация - предыдущий бух 101.01 на 2009 не сдавала, а потом 31.07.2009 г. сдала 101.02 за 2009 г. Налоговая прислала извещение - милости просим на протокол согласно ст 206 КоАП... Sad Вот я теперь и думу думаю... Самое обидное, что предприятие не действующее - отчеты нулевые. Написала письмо, что нулевая отчетность, что 101.01 не сдавали...Но как-то хочется более веских аргументов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Чт Апр 08, 2010 20:50:59 Сообщить модератору   

    svet говорит:
    А по-подробнее можно? Искала через поиск, но все как-то не по этому вопросу

    тема обсуждалась здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16506 , соответственно, все вопросы по тому периоду обсуждать там

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Пн Апр 12, 2010 01:48:33   

    Уважаемые форумчане! Я извиняюсь, но опять поднимаю эту тему, даже если и будет "пистон" Embarassed . Ситуация следующая: как сказано выше, ТОО в 2009 году сдало расчеты до сдачи и после сдачи декларации с нулевыми показателями, за 2009 год получился убыток. По статье 141, пункт 2, пп.1, ТОО имеет право в 2010 году не сдавать эти расчеты, т.к.СГД небольшой. 101.01 тоже не сдан в 2010г. Однако согласно ст.141, п.7
    "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период." Получается "палка о двух концах"? Поправьте меня, пожалуйста...
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Пн Апр 12, 2010 07:22:37 Сообщить модератору   

    кудряшка сью
    После внесения изменений Законом № 234 от 30.12.09. п7.ст 147
    Цитата:
    Налогоплательщики, на которых распространяется предусмотренная настоящей статьей обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кудряшка сью
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Пн Апр 12, 2010 12:33:32   

    Ой, Геннадьевна, огромная-преогромная благодарность!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz