| Сроки представления: до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
 до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
 до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
 до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
 до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
 до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
 Сроки уплаты:
 до 20 ноября:
 - Акциз (ф.400.00, 421.00)
 - НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
 - Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
 до 25 ноября:
 - АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
 - НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
 - Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
 - ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
 - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
 - плата за наруж.рекламу (за октябрь)
 - КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
 Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
 Все санкционные списки по РФ
 
 | Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
 Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
 с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
 с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
 Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
 Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
 Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
 Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
 Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
 
 
 | 
|  | 
	
	Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
		| Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру |  
		| 
			| Viсtor Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пн Апр 12, 2010 15:42:42 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру. Мы не являемся плательщиками НДС, т.к. мед. услуги. Но теперь у нас появился арендатор помещения. Как ему выставлять с/ф с НДС или Без? 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #3  Пн Апр 12, 2010 15:46:47  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| если  не стоите на учёте по НДС - то все ваши сч.фактуры - без НДС....если только у вас облагаемый оборот за год превысит - 15000МРП, то вы будете обязаны вставать на учёт 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #6  Пн Апр 12, 2010 15:53:49  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis говорит: |  
	  | 30 000 МРП (статья 568) |  спасиб! я вечно не помню такие цифры, написала, и жду - наверное поправять....одно приятно, что это дело стало с начала года считаться, а не за 12й период...
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #8  Пн Апр 12, 2010 16:12:42  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Viсtor Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Пн Апр 12, 2010 16:15:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | AndreyD говорит: |  
	  | если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС |  ТОО обычно просять С/ф. Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Апр 12, 2010 16:50:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, 1. из НК статья 263, пункт 4:
 Если плательщик не является плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 228 НК, счет-фактура или другой документ, предоставляемый в соответствии с пунктом 2 ст. 256 НК, выписывается с отметкой "Без НДС".
 2. Удачи!
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Viсtor Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пн Апр 12, 2010 17:02:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis говорит: |  
	  | Не поняла. Кто и что сдает? |  Одно наше ТОО всегда требует С/ф, мотивируя тем что они плательщики НДС и сдают реестр входящих с/ф. Поэтому я буду выставлять с/ф ТОО-шкам с пометкой БЕЗ НДС. А насчет ИП - еще не решил как для меня лучше выставлять с/ф или нет, ИП в принципе не требует. Но он ничего в бухгалтерии не понимает поэтому не хочу полагаться на его желания.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Апр 12, 2010 17:27:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Viсtor, теперь понятно, а то вы про ИП на писали, что "Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф" 
 Рекомендация - если вам не сложно, то всем своим покупателям вместе с накладной выдавайте счет-фактуру "Без НДС"
 И вам и им спокойнее.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |